你好,按發(fā)票金額記賬。
老師我想問一下股東轉(zhuǎn)進(jìn)公戶的錢 借:銀行存款 貸:實(shí)收資本 那公戶轉(zhuǎn)給股東的錢應(yīng)該怎么做分錄?
老師 我想問一下 我們從公戶給法人私戶轉(zhuǎn)了一筆錢 實(shí)際是支付房租了 但是房東是個(gè)人 開不了發(fā)票 房東也不代開 這筆錢的分錄我要怎么做
公司里的控股股東把他的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給別人,這個(gè)人是把錢打到公司的賬戶上是不,還是打給這個(gè)控股股東,會(huì)計(jì)分錄怎么做,請(qǐng)具體講解一下
股東退股,本金加利息,下一個(gè)股東接收這一部分股份,但是要承擔(dān)上一個(gè)給股東的本金和利息。那這個(gè)錢我從第一步的股東退股再分紅怎么給?分錄怎么做?
老師問個(gè)問題,就是a股東的120萬股份轉(zhuǎn)給b股東,這個(gè)款的話要分幾次打,這個(gè)款是先b股東打到公賬上然后再?gòu)墓~上打給a股東,這個(gè)怎么入賬呢,他是先b股東打10萬到公賬,然后在從公賬打10萬給a
老師好,請(qǐng)問第2問預(yù)計(jì)負(fù)債的金額怎么計(jì)算,怎么理解,應(yīng)該是多少?圖3是正確答案,但600好像咋列算式都出不來這個(gè)結(jié)果。我個(gè)人覺得〔第3問說22年末〕,那它計(jì)算肯定不能用第3年才給出的25600。其實(shí)我覺得應(yīng)該(26000-24000)=2000,再推導(dǎo)無非就是按權(quán)責(zé)發(fā)生制×個(gè)70%=1400
旅游行業(yè),差額開票,開票金額一個(gè)月下來假設(shè)5000元的銷項(xiàng)稅額,由于抵扣的成本不夠,最后要交增值稅10000元,會(huì)計(jì)分錄怎么寫
老師,我司A公司繳納房產(chǎn)稅和土地使用稅?,F(xiàn)在在A公司的辦公樓上其中一間辦公室注冊(cè)一家商貿(mào)公司B公司,B公司法人和A公司法人不是同一個(gè)人,但是背后是同一個(gè)老板!請(qǐng)問這種情況現(xiàn)在稅務(wù)局讓B公司交房產(chǎn)稅和土地使用稅!請(qǐng)問還需交嗎?
到底無形資產(chǎn)攤銷計(jì)不計(jì)入營(yíng)業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
海關(guān)申請(qǐng)產(chǎn)地證這個(gè)要如何做,我們公司是從貿(mào)易公司進(jìn)的貨,我要填供貨方的再上一游企業(yè)嗎
老師,您好!我想問一下溢價(jià)發(fā)行債券,在算什么的時(shí)候,需要考慮溢價(jià)的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款。可以嗎,用不用交稅,需要啥附件
老師,請(qǐng)解析下這句話:加工費(fèi)記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會(huì)計(jì)把委外加工費(fèi)單獨(dú)出來放制造費(fèi)用了。我然后我核算成本只能分配到各個(gè)產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個(gè)委外件。因?yàn)椴缓怂惆氤善烦杀?。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細(xì)表肯定會(huì)領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因?yàn)楣に緵]核算成本。所以領(lǐng)料明細(xì)表我套用采購(gòu)單價(jià)乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費(fèi)單價(jià)。那我現(xiàn)在是要把加工費(fèi)減掉對(duì)吧。 2、全盤把加工費(fèi)單獨(dú)出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費(fèi)計(jì)入委外加工產(chǎn)品成本
怎么做分錄呢 能稅前扣除嗎
有其他風(fēng)險(xiǎn)嗎
按發(fā)票內(nèi)容做賬,能稅前扣除
若被稅局查出實(shí)際是分紅,就要補(bǔ)個(gè)稅了
好的。還有壞了的發(fā)票專用章能扔掉嗎
若沒有備案過,壞了的發(fā)票專用章能扔掉