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老師 當時付款的時候我做的借:在建工程 貸:銀行 現(xiàn)在來票了我該怎么做賬呢

2023-01-29 13:58
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-29 14:01

同學您好,沒差異的附在后面即可,有差異的話同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的,以發(fā)票做正確的

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快賬用戶2466 追問 2023-01-29 14:04

金額不一致 比如總合同4.68萬,付款2萬,借在建2萬,貸銀行2萬 沒做進項;來票是2.34萬

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齊紅老師 解答 2023-01-29 14:10

紅沖以前的錯誤憑證,再做藍字正確憑證

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同學您好,沒差異的附在后面即可,有差異的話同學您好,一般是紅字沖回原分錄的,原科目負數(shù)表示的,以發(fā)票做正確的
2023-01-29
建工程的時候分錄寫錯了,應該是要寫 借 在建工程 貸 預收賬款
2022-09-26
借:應付賬款貸:銀行存款 這個你的用友沒有取得現(xiàn)金流數(shù)據(jù)嗎,你們分配現(xiàn)金流那做分錄不是可以自己選擇嗎,對應那個做完憑證之后,我記得金蝶學員截圖是可以自己選擇,做完分錄自己選擇現(xiàn)金流,
2020-05-19
你好,后期來票的話,先把上面的分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應的分錄?
2022-11-30
你好 單位收到財政局撥付的工程款時,借:銀行存款貸:遞延收益吧
2021-01-30
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