你好,可以的, 沒問題
深圳網(wǎng)上申報(bào)電子稅局(之前另一臺電腦申報(bào)) 現(xiàn)在換了一臺電腦下載“深圳網(wǎng)上申報(bào)電子稅務(wù)局”后申報(bào)時,“季度財(cái)務(wù)報(bào)表”利潤表本年累計(jì)金額、本季金額都是手動輸入嗎?(重新下載電子稅務(wù)局之前申報(bào)數(shù)據(jù)本年累計(jì)金額:沒有帶入到新的電腦中,可以手動直接填入嗎?還是不用填呢?)
請教老師:我接手的公司,第一到第三季度電子稅務(wù)局里的財(cái)務(wù)報(bào)表零報(bào),導(dǎo)致我報(bào)第四季度時累計(jì)數(shù)為第四季度的數(shù),咨詢了電子稅局的人工服務(wù),建議說是補(bǔ)前面3個季度的數(shù)據(jù)重新申報(bào),我看到申報(bào)表上有修改本年累計(jì)金額的選項(xiàng),想請教老師,是直接改好還是重新申報(bào)好,對公司的申報(bào)有什么影響嗎
老師您好咨詢一個問題:我們是小規(guī)模,第一季度增值稅申報(bào)表有誤剛在電子稅務(wù)局里面進(jìn)行了作廢申報(bào),但是應(yīng)該怎么補(bǔ)申報(bào)呢?待辦事項(xiàng)里面沒有
老師您好,想問一下我在電子稅務(wù)局申報(bào)二季度企業(yè)所得稅,目前在財(cái)務(wù)報(bào)表報(bào)送環(huán)節(jié)填寫三表一注,都填完了“上傳文件”時,提示“您上傳的財(cái)務(wù)會計(jì)制度類型與正在申報(bào)的財(cái)務(wù)會計(jì)制度類型不一致,請重新上傳”,我接下來該怎么樣操作
你好,第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表填寫錯誤,我今天直接在電子稅務(wù)局里面找到作廢重新申報(bào)了?有沒有影響
期初應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)寫成了正數(shù),怎么調(diào)賬
老師想要一個 關(guān)于股權(quán)或股票, 利息或股息或轉(zhuǎn)讓 與增值稅,企業(yè)所得稅,個人所得稅, 什么情況征,什么情況不征,什么情況免的小結(jié), 這部分知識做綜合題覺得好亂[難過],這幾者之間的關(guān)系太混淆了[捂臉]
物業(yè)管理服務(wù)屬于稅目的哪一類
商貿(mào)企業(yè),賣出一臺設(shè)備1200萬,設(shè)備款分為4個步驟,預(yù)付款30%,發(fā)貨款30%,驗(yàn)收款30%<每次打款一個月支付50w,不是一次性支付>合同規(guī)定驗(yàn)收合格后,才能付預(yù)付款,預(yù)付款一般拖1年才等額支付,還有10%質(zhì)保金! 請問這種我改怎么做賬,怎么結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)收入,只要結(jié)轉(zhuǎn)就涉及到利潤,和企業(yè)所得稅費(fèi)用,不結(jié)轉(zhuǎn)又怎么做,請老師幫忙解答疑惑,謝謝
股東在本公司沒有工資,來公司的高鐵票可以報(bào)銷嗎,如果能報(bào)銷,作為什么費(fèi)用
老師,小規(guī)模超過多少自動轉(zhuǎn)為一般納稅人
老師,相于開出的發(fā)票,稅點(diǎn)怎么做內(nèi)做
老師,麻煩發(fā)一份通用版的公司章程給我,謝謝
老師,合同期內(nèi)員工提出辭職,社保是否可以減員
老師你那里有企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表嗎,有的話給發(fā)一份謝謝
沒有少交稅一般就沒什么的
不用交稅,只是我誤填寫了去年八月份的利潤表,我把他改成去年九月份的了
你好,可以改的, 沒問題
好的,謝謝老師
不客氣,有空給五星好評。