同學你好,工程施工自動計入報表的在產(chǎn)品里
我上個月計提工資時 借:管理費用46680 貸:應付職工薪酬-職工工資46680 發(fā)放工資時,因為沒有銀行流水,所以先用現(xiàn)金支付了 借:應付職工薪酬-職工工資46680 貸:庫存現(xiàn)金46505.4 應交稅費-應交個人所得稅174.6 這個月我看到流水時,發(fā)現(xiàn)給員工發(fā)放工資時沒有扣除個人所得稅,直接是發(fā)放的46680,我現(xiàn)在需要怎么調整分錄才對
裝飾工程公司,本月開了發(fā)票一百萬,也收到了一百萬工程款,再開始施工,分錄怎么寫呢?第一次接觸工程類的,謝謝老師。 購買材料,借原材料 貸銀行存款 領用材料,借工程施工合同成本,貸原材料 發(fā)生費用時,借工程施工期間費用,貸銀行存款 1.那收到款怎么做分錄呢?這個月要結轉成本嗎?怎么結轉? 2,因為還沒有竣工,申報企業(yè)所得稅時,發(fā)生的收入和費用要申報嗎?還是等竣工才申報的?
建筑支付勞務費發(fā)票7760,發(fā)票也收到了。需要代扣代繳個人所得稅,怎么做分錄呢。之前做的是借應付賬款,貸銀行存款。收到發(fā)票,借工程施工,代應付。就沒有計提個稅
老師,我公司收到政府的人才補貼,發(fā)給了員工,借:銀行存款 貸:其他應付款 發(fā)工資的時候一起發(fā)給了員工,借:應付職工薪酬 其他應付款 貸:銀行存款 但是現(xiàn)在此員工離職了,還未完成本年任務,所以這筆人才補貼不應發(fā)給此員工,所以本月的工資要扣回來,工資表上做了此員工的工資,但是沒有發(fā)放,相當于本月工資扣回來了,扣回的工資要怎么入賬
老師 建筑行業(yè)應為沒取得人工費發(fā)票但有發(fā)放人員工資所以 分錄 : 借, 工程施工—人工費 貸,銀行存款 沒發(fā)票所以 沒有結轉成本 對么 ? 后來發(fā)現(xiàn)這部分金額全進報表的在產(chǎn)品 需要怎么做呢
請問一下,9月份的社保已經(jīng)申報了,但是沒有繳費,然后25年的社保基數(shù)這兩天剛出來,然后我如果這個月要補繳七八月的,是要先把9月份的申報作廢了,然后一起重新申報?
請問企業(yè)給客戶送禮,是不是要代扣代繳個人所得稅?
建筑企業(yè)揚塵環(huán)保稅計算中的施工面積為開工許可證上的建設面積,假設許可證上的建設面積為120,工期12個月,那每月交的環(huán)保稅計算用的面積是120還是120/12=10?如果是10的話,有什么文件依據(jù)嗎?謝謝
表格就叫臺賬嗎?開票不是在電子稅務局嗎?也可以在億企財稅嗎
付給國外公司購買機器款20萬 但是海關進口繳款書核定的完稅價格是19萬 那我入庫存商品的金額以哪個為準?
老師剛接到稅務局電話說我們取得虛開發(fā)票要協(xié)助調查,不會有什么問題吧
公司釆購的價值3800元但易壞的資產(chǎn)(使用年限大概2年)應該記入固定資產(chǎn)還是低值易耗品合適?
稅法規(guī)定工業(yè)用土地最低按照多少年分攤
銷售鋰離子蓄電池里面用的PCB板 開什么稅收分類編碼?
老師,我公司給客戶轉賬500萬。業(yè)務真實發(fā)生了,但是客戶沒給我們發(fā)票(普票安裝費),就把公司注銷了,我們平不了賬,如何處理
那我應該轉去哪個科目呢 確定無法取得發(fā)票 也不能一直在里面掛賬在產(chǎn)品 是吧
確認收入時,結轉到營業(yè)成本里
分錄是不是 借,主營業(yè)務成本 貸 工程施工—人工費…(沒人工費發(fā)票也是可以入成本的嗎)
是的,工資要稅前扣除,需要申報個人所得稅,社保,殘保金等
好的謝謝老師
客氣了,祝新年愉快!