您好,很高興解決您的問題,稅前扣除主要指計算所得稅稅前扣除項目,包括企業(yè)所得稅、個人所得稅稅前可以扣除的項目。稅前扣除項目主要包括:與取得收入有關(guān)的、合理的、實際發(fā)生的支出,包括成本、費(fèi)用、稅金、損失和其他支出,準(zhǔn)予在計算應(yīng)納稅所得額時扣除。 這里的稅金是指已繳納的消費(fèi)稅、城建稅、資源稅、土地增值稅、出口關(guān)稅及教育費(fèi)附加;企業(yè)繳納的房產(chǎn)稅、車船稅、土地使用稅、印花稅等,已經(jīng)計入管理費(fèi)中扣除的,不再作為銷售稅金單獨扣除。不包含企業(yè)所得稅。

老師,你能再給我說一下這道題,你像這道題,他最后說的帝業(yè)所得稅負(fù)債不影響所得稅費(fèi)用,我理解的是之所以算出來的遞延所得稅負(fù)債不影響這個所得稅費(fèi)用的話,是因為他進(jìn)入的是其他綜合全綜合收益,它是相當(dāng)于直接計入了權(quán)益性資產(chǎn),所以說它不是損益呀之類的,所以它不影響利潤,它就不影響所得稅費(fèi)用,你說我這樣理解對吧。 再就是這道題,它是賬面價值,是按照600算呢,而積水基礎(chǔ)是500,我想問一下積水基礎(chǔ)這塊兒為什么要按500算?而賬面價值要按照600來元算。
老師,你能再給我說一下這道題,你像這道題,他最后說的帝業(yè)所得稅負(fù)債不影響所得稅費(fèi)用,我理解的是之所以算出來的遞延所得稅負(fù)債不影響這個所得稅費(fèi)用的話,是因為他進(jìn)入的是其他綜合全綜合收益,它是相當(dāng)于直接計入了權(quán)益性資產(chǎn),所以說它不是損益呀之類的,所以它不影響利潤,它就不影響所得稅費(fèi)用,你說我這樣理解對吧。 再就是這道題,它是賬面價值,是按照600算呢,而積水基礎(chǔ)是500,我想問一下積水基礎(chǔ)這塊兒為什么要按500算?而賬面價值要按照600來元算。麻煩老師下
請教老師,哪位能說得具體的,正確的,怎么幾個老師的說法都不一樣的,企業(yè)所得稅預(yù)交,本年累計收入減去本年累計成本,得數(shù)是利潤總額,報表的數(shù)據(jù)讀取是本年累計成本不包括費(fèi)用,但是這個問題幾個老師回答都不一樣,有的說成本幾包括費(fèi)用,有的說不包括費(fèi)用,其實是不包括的,數(shù)據(jù)讀取是不包括的,那們不包括費(fèi)用,匯算清繳時,怎么有談到費(fèi)用,費(fèi)用可以調(diào)增,調(diào)減,怎么解釋
請問老師: 已單獨確認(rèn)進(jìn)項稅的購進(jìn)貨物發(fā)生非正常損失,應(yīng)貸記“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)”科目。這句話對嗎?(答案是對) 老師,我不懂的地方在于,解析里說,存貨發(fā)生非正常損失,進(jìn)項稅額不得抵扣。非正常損失是包括人為和自然災(zāi)害兩種嗎? 那么,自然災(zāi)害倒底算不算非正常損失呢? 自然災(zāi)害是可以抵扣 不需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出的,這里怎么理解這個判斷題是對的?
稅前扣除,包括成本,費(fèi)用,稅金,損失和其他支出,這里稅金是否包含所得稅?如果不包括,那么在做損益結(jié)轉(zhuǎn)的時候,不是有所得稅費(fèi)用么?這不扣了么?
原來的300萬利息為什么不用考慮?
收到的平銷返利款,供應(yīng)商會開紅字發(fā)票嗎?
老師我以前在工廠當(dāng)統(tǒng)計時候,每個人的工資都如實的發(fā)放,也沒有扣除個稅啊?個稅是工廠承擔(dān)了嗎?
@董孝彬老師,別的老師別回答?
老師,資產(chǎn)負(fù)債表有一項其他非流動資產(chǎn),其中有一個叫“特瘁準(zhǔn)備物資”是什么意思?
供應(yīng)商變更了公司公司名稱,工商變更后發(fā)票還可以用舊名稱開嗎
你好,跨境電商收入收到35萬,怎么做分錄 借:平臺 35萬 貸:主營業(yè)務(wù)收入:? 貸:應(yīng)交增值稅:? 小規(guī)模公司,沒有取得自己抬頭的報關(guān)單,沒有成本發(fā)票,免不了增值稅,要視同內(nèi)銷。。 具體這個收入,是含稅還是不含稅啊
有小規(guī)模建筑公司,個體,現(xiàn)在代理記賬公司報稅,最近又收購了一個二級公司,想自己做賬,又怕實力不夠,怎么辦?
填庫存現(xiàn)金日記賬有一筆,將收到多少錢現(xiàn)金的營業(yè)款存現(xiàn),為什么要填在貸方呢?
我是做阿里巴巴國際站的公司,剛坐起來,都是小訂單。我們出口大部分走的是阿里巴巴國際站平臺上的:便捷發(fā)貨。5000$以下免申報。之前也沒有要進(jìn)賬發(fā)票?,F(xiàn)在平臺把經(jīng)營數(shù)據(jù)推送給稅務(wù)。需要怎么做讓之前7-9月份的業(yè)務(wù)合規(guī)。