這里稅金不包含所得稅。在做損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,財(cái)務(wù)軟件是設(shè)置了自動(dòng)計(jì)提所得稅,但在做稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候,是不能扣除所得稅的

企業(yè)所得稅扣除項(xiàng)目范圍是指企業(yè)實(shí)際發(fā)生的與取得收入有關(guān)的、合理的支出,包括成本、費(fèi)用、稅金、損失和其他支出,準(zhǔn)予在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。那構(gòu)建固定資產(chǎn)的費(fèi)用也是費(fèi)用,為什么不可以全額扣除?
土地增值稅清算時(shí),如果是房企,轉(zhuǎn)讓環(huán)節(jié)可以扣除的稅金不包括印花稅,為什么這里的印花稅不讓扣?其他企業(yè)卻可以扣??是不是因?yàn)榉科蟮挠』ǘ愒陂_發(fā)成本里扣掉了?
請(qǐng)教老師,哪位能說得具體的,正確的,怎么幾個(gè)老師的說法都不一樣的,企業(yè)所得稅預(yù)交,本年累計(jì)收入減去本年累計(jì)成本,得數(shù)是利潤(rùn)總額,報(bào)表的數(shù)據(jù)讀取是本年累計(jì)成本不包括費(fèi)用,但是這個(gè)問題幾個(gè)老師回答都不一樣,有的說成本幾包括費(fèi)用,有的說不包括費(fèi)用,其實(shí)是不包括的,數(shù)據(jù)讀取是不包括的,那們不包括費(fèi)用,匯算清繳時(shí),怎么有談到費(fèi)用,費(fèi)用可以調(diào)增,調(diào)減,怎么解釋
老師,咱們?cè)谒闼枚愘M(fèi)用的時(shí)候是不是也把營(yíng)業(yè)外收入和支出算里面了然后咱們申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候得營(yíng)業(yè)收入,和成本包括營(yíng)業(yè)外收入和支出嗎,包括稅金及附加和期間費(fèi)用嗎
稅前扣除,包括成本,費(fèi)用,稅金,損失和其他支出,這里稅金是否包含所得稅?如果不包括,那么在做損益結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,不是有所得稅費(fèi)用么?這不扣了么?
老師我想問個(gè)問題 假如是法人支付的物業(yè)費(fèi)怎么做賬 沒走公賬 然后收到發(fā)票又怎么做賬呢
公司(一般納稅人)出租房屋,電費(fèi)由公司統(tǒng)一向供電公司支付并取得專票13%,公司向租戶收取電費(fèi)時(shí)按1元/度收取,有些租戶要開專票(含稅1元/度),有些不開票(也按1元/度收),比如電表總讀數(shù)20000度,向供電公司支付15000元含稅,開票的租戶用電量5000度,不開票的租戶用電量4000度,應(yīng)該怎么做賬?
個(gè)體工商戶3季度開票有問題,4季度紅沖,但是4季度已經(jīng)開具30萬(wàn)發(fā)票,3季度紅沖部分怎么不可以開具了?再開具也另外算額?因?yàn)橐呀?jīng)紅沖但是額度沒有出來
老師,問一下,收到租賃發(fā)票,我們是承租人,需要申報(bào)那些稅種
預(yù)收充值款開票為0 后面消費(fèi)了6和13的稅率的東西,確認(rèn)為13個(gè)點(diǎn)和6個(gè)點(diǎn)的銷售的東西,可以嗎??然后預(yù)付款的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在哪?
甲方給我們農(nóng)民工工資,直接給農(nóng)民工發(fā)過去了,農(nóng)民工包工頭給我們用他的個(gè)體工商戶開的勞務(wù)發(fā)票,這樣我甲方應(yīng)收直接去沖減包工頭個(gè)體工商的勞務(wù)發(fā)票,這樣有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?需要提供哪些資料作為佐證
老師您 好,請(qǐng)教老師,小規(guī)模納稅人,有二張發(fā)票怎么做分錄,公司的二間廠房租出去 一間給張三,管理費(fèi)用一共有二萬(wàn),其中一萬(wàn)是張三的,物業(yè)開票給我公司了,分錄怎么做,第二張票是收到物業(yè)的發(fā)票和張三的租金后,公司又開了一萬(wàn)給張三了,這二張憑證分別怎么做分錄
老師,經(jīng)營(yíng)者信息采集里扣除改成否,上個(gè)月也是給他申報(bào)的0工資,怎么修改,季度末申報(bào)可以扣除年度60000的額度,上個(gè)月的怎么修改成否
請(qǐng)問老師,我收到的進(jìn)項(xiàng)紅字發(fā)票,只要沒有經(jīng)過我確認(rèn)紅字信息單,對(duì)方就紅沖的,說明我沒有勾選抵扣,也不存在進(jìn)項(xiàng)稅金轉(zhuǎn)出的情況,是嗎?
老師好,我們是家裝行業(yè),工地開工買的工地保險(xiǎn),我可以放在工程施工下面嗎,等工地竣工了,我再結(jié)轉(zhuǎn)到成本中


在算會(huì)計(jì)利潤(rùn)繳納多少所得稅的時(shí)候,是要剪掉所得稅的對(duì)吧?
在計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)的時(shí)候,財(cái)務(wù)軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算扣除所得稅,在做稅務(wù)申報(bào)的時(shí)候,用會(huì)計(jì)利潤(rùn)加回扣除的所得稅就可以了,這個(gè)計(jì)算出來的利潤(rùn)就是待申報(bào)繳納企業(yè)所得稅的利潤(rùn)
在做企業(yè)所得稅申報(bào)表的時(shí)候,企業(yè)所得稅是不能在稅前利潤(rùn)扣除的