你好,沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)是可以稅前扣除。

老師好,公司買(mǎi)了汽車(chē),當(dāng)時(shí)增值稅沒(méi)抵扣,算入固定資產(chǎn)了。累計(jì)折舊也是按照含稅金額計(jì)算的。 請(qǐng)問(wèn),我現(xiàn)在把固定資產(chǎn)原值改成不含稅,并且把累計(jì)折舊按照不含稅的金額調(diào)整,多退少補(bǔ),可以嘛。 年底報(bào)固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查。
我公司20年1月開(kāi)始以租賃方式購(gòu)入固定資產(chǎn),每月支付租賃費(fèi)用。23年1月收到全額發(fā)票。固定資產(chǎn)之前沒(méi)有計(jì)提折舊,請(qǐng)問(wèn)錄入固定資產(chǎn)臺(tái)賬中設(shè)備的使用日期應(yīng)該是20年1月還是23年1月,折舊能否從23年2月開(kāi)始折
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,固定資產(chǎn)是2021年購(gòu)入的,賬務(wù)一直有計(jì)提折舊,但是2022年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)固定資產(chǎn),現(xiàn)在公司想注銷(xiāo)了,那請(qǐng)問(wèn)如果直接做固定資產(chǎn)出售清理,這樣可以的嗎?2022年度的匯算清繳需要申報(bào)這個(gè)固定資產(chǎn)清理的嗎?
請(qǐng)問(wèn),公司2020年購(gòu)入了汽車(chē),但是公司是核定征收就未入賬,2022年改為查賬征收,要將汽車(chē)補(bǔ)入固定資產(chǎn),并開(kāi)始累計(jì)折舊,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄怎么做?
請(qǐng)問(wèn),公司2020年購(gòu)入了汽車(chē),但是公司是核定征收就未入賬,2022年改為查賬征收,2023年1月我已經(jīng)把固定資產(chǎn)補(bǔ)錄入賬,并補(bǔ)錄計(jì)提折舊,請(qǐng)問(wèn)2022年匯算清繳時(shí),固定資產(chǎn)累計(jì)折舊能稅前扣除嗎?
老師,您好!我們是一般納稅人。10月份開(kāi)票的一個(gè)項(xiàng)目是異地的簡(jiǎn)易計(jì)稅。我這個(gè)月公司申報(bào)增值稅的時(shí)候,忘記做異地預(yù)繳了,就按3個(gè)點(diǎn)的增值稅交了,并開(kāi)出了完稅證明。然后想起來(lái)做異地預(yù)繳,才去交了異地的增值稅,也開(kāi)出了完稅證明。我現(xiàn)在想問(wèn)的是1:預(yù)繳的增值稅,要怎么抵公司所在地交的?2:我是否要更正公司所在地的增值稅申報(bào)表?3:多交的稅款,要怎么處理?會(huì)在增值稅申報(bào)表的哪里體現(xiàn)出來(lái)?
國(guó)家優(yōu)惠稅費(fèi)怎么入賬
公司在阿里國(guó)際站出口商品,這個(gè)代扣的是什么稅費(fèi)呢
#提問(wèn) 老師:電子稅務(wù)局平臺(tái)里,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人變更在哪里?
采購(gòu)貨物的運(yùn)費(fèi)是我們自己出的,入庫(kù)都加進(jìn)貨品了,但開(kāi)票和付給賣(mài)家的錢(qián)只是貨款的錢(qián),運(yùn)費(fèi)是給物流的 。這樣以后貨物運(yùn)費(fèi)是不是不能加在貨物進(jìn)價(jià)里
你好,老師,請(qǐng)問(wèn)一下,我們平時(shí)租別人家鏟車(chē)租賃費(fèi) 那我們柴油是否可以抵扣進(jìn)項(xiàng)。
老師,陳彩戀老師的出口退稅課程怎么找到呢?
請(qǐng)問(wèn)那種問(wèn)題問(wèn)到一半結(jié)束對(duì)話了,怎么辦
劉艷紅老師 您還在線嗎?剛剛的問(wèn)題,還想繼續(xù)咨詢您!
找答疑的郭老師,謝謝


我是2023年1月才補(bǔ)錄的固定資產(chǎn),補(bǔ)錄的累計(jì)折舊,這樣也不影響嗎?2022年已經(jīng)結(jié)賬,2022年也沒(méi)有累計(jì)折舊的賬務(wù)處理,匯算清繳的時(shí)候我就把2022年的累計(jì)折舊填入企業(yè)所得稅表格就可以了嗎?
這個(gè)是沒(méi)有影響的,因?yàn)槟阒笆呛硕ㄕ魇諉??也沒(méi)有計(jì)提折舊。
汽車(chē)也有正規(guī)的發(fā)票
那這個(gè)就更沒(méi)有問(wèn)題了。
只是前幾年核定征收,沒(méi)有做賬
沒(méi)問(wèn)題,這個(gè)是可以入賬集體折舊的。
2022年企業(yè)所得稅匯算清繳是,我就可以直接填固定資產(chǎn)那張表,稅前扣除,是這樣嗎?
對(duì)的,沒(méi)錯(cuò)肯定是這樣的
賬務(wù)上,我已經(jīng)補(bǔ)錄了2020~2022的累計(jì)折舊,就不用再操作了吧,今年開(kāi)始每個(gè)月正常折舊就可以了嗎?
對(duì)的,這么操作就可以了
好的,謝謝老師
不客氣,幫忙給個(gè)五星好評(píng)