學(xué)員你好,只能先暫估入賬

請(qǐng)問(wèn)老師開(kāi)了銷(xiāo)售服務(wù)發(fā)票后要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果目前沒(méi)有成本票,該怎么做分錄呢
請(qǐng)問(wèn)老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷(xiāo)售發(fā)票是12月2號(hào)開(kāi)的。正常開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷(xiāo)售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷(xiāo)售發(fā)票么?不然沒(méi)有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實(shí)際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師,請(qǐng)問(wèn)本公司在11月開(kāi)具開(kāi)票入賬,做了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是開(kāi)錯(cuò)了發(fā)票,然后在12月又重新開(kāi)具了正確的發(fā)票,但是忘記紅沖掉11月的發(fā)票了。所以就開(kāi)多了19萬(wàn)的銷(xiāo)售發(fā)票,這個(gè)12月要怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)問(wèn)12月底開(kāi)了銷(xiāo)售發(fā)票,已確認(rèn)了收入,但公司還沒(méi)有進(jìn)行采購(gòu),這部分成本該怎么做賬呢?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)下外貿(mào)公司12月已經(jīng)銷(xiāo)售了產(chǎn)品,但是報(bào)關(guān)單到一月才出來(lái),12月沒(méi)確認(rèn)收入,所以成本也沒(méi)暫估入賬,這樣做可以嗎?
老師你好,投資款多投了5萬(wàn)到公司,可以退回嗎?
郭老師,銀行借款,要開(kāi)專(zhuān)票嗎,可以開(kāi)專(zhuān)票抵增值稅嗎
公司按揭買(mǎi)汽車(chē)的發(fā)票可以做為進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎增值稅嗎
公司零星的開(kāi)支,一般都不給開(kāi)發(fā)票,只提供個(gè)收據(jù)能入賬嗎?是不是入了賬之后年底匯算清繳還需要調(diào)增加,像我們公司取了1000備用金,可是前臺(tái)他們買(mǎi)個(gè)小東東根本沒(méi)發(fā)票,一個(gè)月1000花完也沒(méi)有對(duì)應(yīng)發(fā)票開(kāi)沖賬,這怎么辦啊,怎么做賬
老師,我們單位租的辦公室,租賃合同是和房東老婆簽的,拿回來(lái)的取暖費(fèi)發(fā)票是房東本人,這個(gè)可以報(bào)銷(xiāo)嗎
請(qǐng)問(wèn)我公司的貸款750萬(wàn)的債務(wù),現(xiàn)在經(jīng)過(guò)三方協(xié)議轉(zhuǎn)給了另一公司。怎么做分錄?
老師,我們收到一張工業(yè)園區(qū)開(kāi)的水費(fèi)的發(fā)票,他們是按簡(jiǎn)易征收,開(kāi)的3%的稅率,我們是一般納稅人,我們能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額嗎
應(yīng)收賬款收不回來(lái),如果對(duì)方也一直未注銷(xiāo)公司,我們計(jì)提的壞賬,是不是要調(diào)增
請(qǐng)問(wèn)損益表里的收入和成本增長(zhǎng)率,他們的差額,可以落實(shí)到毛利率增長(zhǎng)率里嗎,比如收入增加26,成本增加21,毛利應(yīng)該增加5嗎?都是比率哈
老師,我公司之前是非正常,稅務(wù)局那邊操作完了,我進(jìn)入稅務(wù)局,還需要操作嗎


但是采購(gòu)金額和供應(yīng)商都沒(méi)有確定,怎么做憑證呢?
做個(gè)入庫(kù)單,不寫(xiě)供應(yīng)商,回頭確定了在寫(xiě)
老師,請(qǐng)問(wèn)2022年產(chǎn)生的費(fèi)用,但2023年再開(kāi)發(fā)票,應(yīng)該算哪一年的費(fèi)用呢?
2022年產(chǎn)生的費(fèi)用,但2023年再開(kāi)發(fā)票,應(yīng)該算22的費(fèi)用