學(xué)員你好,只能先暫估入賬
請(qǐng)問老師開了銷售服務(wù)發(fā)票后要確認(rèn)收入,結(jié)轉(zhuǎn)成本,如果目前沒有成本票,該怎么做分錄呢
請(qǐng)問老師我12月份的成本票12月21 日收到的,銷售發(fā)票是12月2號(hào)開的。正常開銷售發(fā)票要確認(rèn)收入結(jié)轉(zhuǎn)成本吧。但成本票日期比銷售往后。錄憑證我可以先錄入成本票,再錄入銷售發(fā)票么?不然沒有成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)? 還有我成本票只是到了一部分,結(jié)轉(zhuǎn)成本就按實(shí)際收到的結(jié)轉(zhuǎn)么?
老師,請(qǐng)問本公司在11月開具開票入賬,做了收入,結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是開錯(cuò)了發(fā)票,然后在12月又重新開具了正確的發(fā)票,但是忘記紅沖掉11月的發(fā)票了。所以就開多了19萬(wàn)的銷售發(fā)票,這個(gè)12月要怎么做賬呢?
老師,請(qǐng)問12月底開了銷售發(fā)票,已確認(rèn)了收入,但公司還沒有進(jìn)行采購(gòu),這部分成本該怎么做賬呢?
老師你好,請(qǐng)問下外貿(mào)公司12月已經(jīng)銷售了產(chǎn)品,但是報(bào)關(guān)單到一月才出來(lái),12月沒確認(rèn)收入,所以成本也沒暫估入賬,這樣做可以嗎?
老師好!新版電子稅務(wù)局中小規(guī)模增增值稅3%減按1%征收,減征的2%記入什么科目,在財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅申報(bào)表中如何填報(bào)謝謝
是商貿(mào)企業(yè)一般納稅人本月開出去含稅發(fā)票154800,進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是118000,按實(shí)際的合同金額開票,但是進(jìn)銷差大,稅負(fù)很高,月底又進(jìn)來(lái)一批貨發(fā)票已經(jīng)進(jìn)來(lái),從新進(jìn)來(lái)的貨物里面抵扣本月發(fā)票,那這樣會(huì)造成開出去的比如6噸的貨物,要抵扣8噸的進(jìn)項(xiàng),來(lái)達(dá)到稅負(fù),這樣數(shù)量不匹配,會(huì)不會(huì)有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
老師 請(qǐng)問一下 只要材料入庫(kù)貸方都做應(yīng)付賬款有什么影響嗎
老師你好 小規(guī)模納稅人開建筑發(fā)票預(yù)繳增值稅能不能抵扣增值稅
員工孩子突發(fā)疾病,公司給2萬(wàn)元,從員工獎(jiǎng)金里扣,這筆費(fèi)用如何記賬?
老師,偶然所得除了有票800元以上交個(gè)人所得稅和中彩票10000元以下不用交個(gè)人所得稅。其余的一概都要交個(gè)人所得稅嗎?
本年利潤(rùn)和實(shí)收資本有什么關(guān)系,第一個(gè)月營(yíng)業(yè)額,收入58720,所有費(fèi)用212008.12,投資20萬(wàn),這里的所有者權(quán)益有怎么算
25年10月更正24年4季度增值稅報(bào)表,請(qǐng)問需要更正申報(bào)24年4季度財(cái)務(wù)報(bào)表及24年年度財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?
個(gè)體工商戶原先是核定征收,個(gè)稅是按季度,現(xiàn)在是查賬征收,是按月還是按照季度
請(qǐng)問老師,本是住來(lái)款,但回單附言寫得是房租,這個(gè)如何處理?
但是采購(gòu)金額和供應(yīng)商都沒有確定,怎么做憑證呢?
做個(gè)入庫(kù)單,不寫供應(yīng)商,回頭確定了在寫
老師,請(qǐng)問2022年產(chǎn)生的費(fèi)用,但2023年再開發(fā)票,應(yīng)該算哪一年的費(fèi)用呢?
2022年產(chǎn)生的費(fèi)用,但2023年再開發(fā)票,應(yīng)該算22的費(fèi)用