同學(xué)你好 做固定資產(chǎn)清理 計(jì)入其他應(yīng)收款-B
假設(shè),我們公司為A,對方公司為B,還有第三方保險(xiǎn)公司。因?yàn)閹虰公司的客戶維修車,保險(xiǎn)公司賠付錢給B公司,(B公司收錢開發(fā)票給保險(xiǎn)公司),B公司再支付給A公司,(A公司收錢開發(fā)票給B公司),但是由于B公司破產(chǎn)了,保險(xiǎn)公司打給B公司的錢沒法開發(fā)票了,但是保險(xiǎn)公司打給B公司的錢原封不動的轉(zhuǎn)給了A公司(修車費(fèi)),A公司直接給了保險(xiǎn)公司開發(fā)票。請問這筆賬應(yīng)該怎么做?
老師你好,我們有兩家公司,A公司100%控股B公司,B公司成立以來一直沒有收入,A公司給B公司借錢,現(xiàn)在決定注銷B公司,賬面掛的欠A公司的欠款,B公司做了實(shí)收資本,A 公司的其他應(yīng)收款該怎么處理呢
老師 A公司幫B公司擔(dān)保 賣了自己的固定資產(chǎn)幫B公司還債了 買家直接將買固定資產(chǎn)的錢打給了B公司的債權(quán)人 沒有經(jīng)過A公司的賬上 A公司應(yīng)該怎么做賬呢 是正常做固定資產(chǎn)處理的賬 只不過貸方直接記其他應(yīng)收款-B 對嗎
老師您好,請問下,老板有兩個(gè)公司,公司A是老板個(gè)人的,公司B是老板和其他人合伙的,去年買固定資產(chǎn)吊車的時(shí)候,以為是A公司的,就開票那些所有產(chǎn)權(quán)都是A公司的,A公司也抵扣進(jìn)項(xiàng)了,也每月正常折舊了。這個(gè)吊車還是分期付款的,車一直是B公司在用,現(xiàn)在老板要求這個(gè)分期款每月由B公司支付,我應(yīng)該怎么弄呢?轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)是要視同銷售吧,有沒有不增加費(fèi)用,把資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到B公司的做法呢?
老師請問一下A公司購買B公司10%股權(quán)。A公司以房產(chǎn)作價(jià)出資,但是房產(chǎn)沒過戶到B公司。B公司欠C貨款,B準(zhǔn)備將A投資的房產(chǎn)頂賬給C。直接從A處過戶給C。這樣可以做賬嗎?債務(wù)互抵。然后股權(quán)也進(jìn)來了。債務(wù)也清償了
老師您好:這家公司是一般納稅人,8月份開了5萬的外經(jīng)證,已預(yù)繳增值稅917.43元和城建稅32.11,這個(gè)月申報(bào)稅款呢,進(jìn)項(xiàng)稅額有4147.72元,這樣銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)還有留抵19.28元,這個(gè)月增值稅就不用交了,那預(yù)繳的917.43就留抵,那預(yù)繳城建32.11元還用退嗎?謝謝!
出口退稅 就是A公司接了一個(gè)俄羅斯的采礦冶金廠擴(kuò)建工程 由B公司來完成這個(gè)冶金廠擴(kuò)建,出口環(huán)節(jié)是B公司把設(shè)備賣給A,A再出口給A在俄羅斯的分公司,最終設(shè)備的退稅款是歸B所有 這種業(yè)務(wù)模式下 出口退稅能退下來嗎
#提問#老師,債務(wù)重組中的債務(wù)人以長期股權(quán)投資和投資性房地產(chǎn)換取債權(quán)人的固定資產(chǎn),那么債務(wù)人的應(yīng)付賬面與賬面差異應(yīng)該計(jì)入什么科目?
老師,就是我們是A公司和旅游景點(diǎn)之前有個(gè)協(xié)議,需要轉(zhuǎn)款給導(dǎo)游的代收代付導(dǎo)游提成,我們另一個(gè)B公司也是導(dǎo)游帶顧客去買東西,B公司給導(dǎo)游提成我可以用A公司賬戶轉(zhuǎn)嗎@董孝彬老師
老師,您好,我們公司是醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)公司,只有提供檢驗(yàn)檢測服務(wù),不能售賣醫(yī)療器械,科研儀器等實(shí)物商品。我們想委托具有經(jīng)營許可證的b公司幫我們賣儀器,由b公司給客戶開發(fā)票,我們拿b公司的代銷清單確認(rèn)收入,這樣我們還需要給b公司開具貨物發(fā)票嗎?就是假若我們的產(chǎn)品委托b公司賣了100萬,我們要給b公司20萬代銷服務(wù)費(fèi),那剩下的80萬b公司要轉(zhuǎn)給我們,這80萬我們還需要開票嗎?
檔案管理服務(wù)費(fèi),和對方簽的協(xié)議,對方已把錢打入,但是我企業(yè)因?yàn)榘l(fā)票限額開不出來這么多的發(fā)票這種情況怎么辦賬務(wù)怎么處理,能掛預(yù)收嗎,還是直接進(jìn)收入
老師,公司24年買的固定資產(chǎn)原價(jià)2000元,當(dāng)時(shí)對方開錯(cuò)發(fā)票,發(fā)票1500入的賬,折舊一年后,發(fā)現(xiàn)少入賬500,對方重開了一張2000的發(fā)票,把之前1500發(fā)票紅沖了,我該如何做賬務(wù)處理?
老師好!請教風(fēng)電機(jī)艙結(jié)構(gòu)件制造業(yè)的庫存盤點(diǎn),財(cái)務(wù)部門應(yīng)該多久盤點(diǎn)一次?成品對應(yīng)的生產(chǎn)成本怎么核算?
為什么沒有減評估增值的金額
若稅法規(guī)定與收入相關(guān)的預(yù)收款項(xiàng)應(yīng)于收到時(shí)計(jì)入當(dāng)期應(yīng)納稅所得額,則合同負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為零。老師能舉例說明下嗎