同學(xué)您好,接寫開年紅包
老師晚上好,請問過年單位給員工發(fā)的現(xiàn)金紅包是入福利費還是工資薪金?如果做成福利費沒有發(fā)票只有員工收條可以稅前扣除嗎?
老師好!請問現(xiàn)金支票提現(xiàn)發(fā)開年紅包的,用途要怎么寫?福利費還是直接寫開年紅包呢
老師,你好!發(fā)現(xiàn)銷售方23年的發(fā)票開出的金額與合同金額不符合,23年已經(jīng)支付了部分金額,請問現(xiàn)在發(fā)票可以要求對方紅沖重開,還是怎樣處理比較好?
老師好,請問2022年開具的紙質(zhì)發(fā)票,現(xiàn)在可以直接開數(shù)電票紅沖嗎?還是需要去稅局現(xiàn)場申請作廢?
23年開的培訓(xùn)費發(fā)票,由于對方審計發(fā)現(xiàn)當(dāng)時統(tǒng)計人數(shù)多了,現(xiàn)在要退還對方多出來的這部分金額。 請問,開這個紅票要怎么開?直接開一筆退款金額的紅票嗎? 還是需要把原來的發(fā)票都作廢,再重新開一筆新的正確金額的藍(lán)票呢?
老師,請教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進(jìn)項稅金是10000,銷項稅金是9000,我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,應(yīng)交稅費這一欄,填:-1000,可以嗎?
西藏關(guān)于增值稅有哪些優(yōu)惠
老師,請教一下,一般納稅人,如果新成立的公司,進(jìn)項稅金是10000,銷項稅金是9000,我在資產(chǎn)負(fù)責(zé)表,應(yīng)交稅費這一欄,填:-1000,可以嗎?
這增值稅減稅額和免稅額是怎么算出來的?
電商平臺以什么確認(rèn)收入?
@董孝彬,追問,老師我在說下我的情況,是這樣的,我這個五萬汽車是21年9月買的,方式?jīng)]填這些表,直接賬面就一次扣除了。賬面也沒折舊。然后這季度報稅突然就讓填這個表。意思是我從現(xiàn)在開始,都要填這個表,并且一點點調(diào)增么,從2025年9月調(diào)增到2029年9月??那之前2019年到2025也是四年,白法了?前面年限不能用了得從現(xiàn)在開始調(diào)增四年到2029年?—————之前從沒填過,這季度開始填了???
請問老師,有沒有合適的庫存臺賬、成本核算模塊麻煩給提供一份。
一般納稅人收到加油的普票,分錄是怎么樣的
老師,企業(yè)借的辦公室,安裝牌匾需要記入哪個科目呢
老師,我們出口貨物退稅率是0,相當(dāng)于內(nèi)銷需要繳稅。那我開票是不是直接選13%稅率?