借預(yù)付賬款c負(fù)數(shù) 借預(yù)付賬款b

A公司支付給B公司服務(wù)費(fèi) A公司掛賬“其他應(yīng)收款” B公司掛賬“其他應(yīng)付款” 那么記賬分錄如何做呢?
老師你好,請(qǐng)問下,A公司代B公司支付貨款給C公司,B公司是A公司的供應(yīng)商,分錄怎么做?借:應(yīng)付賬款 -B貸:銀行存款
老師,我昨天有問到A公司屬于C公司的全資子公司,現(xiàn)在C出讓了大部分股權(quán),但是A公司以前賬上的應(yīng)收應(yīng)付屬于C?,F(xiàn)在C公司轉(zhuǎn)款到A公司支付前期A對(duì)B公司的欠款,為了不新增A公司的往來欠款,本來是做的借:銀行存款,貸:其他應(yīng)付款-B.支付時(shí)借:其他應(yīng)付-B,貸:銀行存款。但是我后面做的時(shí)候才發(fā)現(xiàn),他們前期掛B公司是掛的預(yù)收賬款,這樣做就沒辦法沖減賬上已存在的預(yù)收,請(qǐng)問老師我要怎么做更合理點(diǎn)
老師,我們公司一個(gè)月內(nèi)給不同公司支付貨款,例如,支付a公司1000,支付b公司2000,支付c公司3000,我的會(huì)計(jì)分錄可不可以做成:借:預(yù)付賬款- a公司1000,預(yù)付賬款-b公司2000,預(yù)付賬款-c公司3000,貸:銀行存款6000?
老師,A公司支付B公司預(yù)付款掛賬C公司,分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,我們公司固定資產(chǎn)里的一輛車賣了賺轉(zhuǎn)錢了,做無票收入應(yīng)該做賣的金額,還得賺的金額
請(qǐng)問老師,我們公司注冊(cè)的時(shí)候注冊(cè)資本是認(rèn)繳,上個(gè)月我們還了實(shí)繳資本產(chǎn)生的增值稅怎么入賬?
老師,您好,推廣用的宣傳架制作計(jì)入什么科目?
我們是建筑公司,項(xiàng)目上購買,跟保險(xiǎn)公司買的安責(zé)險(xiǎn)。怎么入賬?
老師好,一方公司收到開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),一方公司開出開票日期為當(dāng)年日期的前期發(fā)票(實(shí)際所屬期為2022年、2023年、2024年),業(yè)務(wù)均真實(shí),這種情況下,雙方賬務(wù)如何處理?如何進(jìn)行納稅申報(bào)?執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,謝謝
老師,現(xiàn)在檢查現(xiàn)金流量表時(shí),順著發(fā)現(xiàn),25.01月現(xiàn)金科目 ,是貸方余額。原因是這邊現(xiàn)金使用時(shí),自己墊了一些,但入賬時(shí)忘了掛 借:其他應(yīng)付款了?,F(xiàn)在我要怎么調(diào)整呢?反過賬到1月調(diào)整,并更正報(bào)表嗎?還是直接在25.10月賬務(wù)處理 借:庫存現(xiàn)金 貸: 其他應(yīng)付款 這樣沒關(guān)系嗎?
老師,您好,請(qǐng)問房產(chǎn)稅的房產(chǎn)原值,包括土地價(jià)格嗎
11月份申報(bào)10月份的個(gè)稅,員工離職日期應(yīng)該寫幾月的
老師,請(qǐng)問公司的一般戶給基本戶轉(zhuǎn)款計(jì)入什么科目?
老師好,分公司的員工總公司代發(fā)工資,賬上一直掛著往來怎么辦,分公司沒有錢還總公司


老師,借貸分錄應(yīng)該怎樣寫?那A公司的銀行付款怎么辦
A公司付款的時(shí)候 借預(yù)付賬款c 貸銀行存款
借預(yù)付賬款c負(fù)數(shù) 借預(yù)付賬款b,這個(gè)分錄是要一起做嗎?掛賬c公司怎么體現(xiàn)
如果借預(yù)付賬款c負(fù)數(shù)不就把c的預(yù)付沖掉了嗎?
這個(gè)就是一起做賬了,上面的會(huì)計(jì)分錄不就是體現(xiàn)c公司了嗎
為什么借預(yù)付賬款c是負(fù)數(shù)呢?不可以在貸方嗎?
在貸方也可以,兩種方式都可以
我做的是其他應(yīng)收款c貸方,預(yù)付賬款b借方,付款時(shí) 借:方其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 感覺有點(diǎn)不對(duì),其他應(yīng)收款余額是平的
是平的就沒啥問題了
我掛帳是其他應(yīng)收款呀,是平的c公司不就是不差A(yù)公司的賬嗎?實(shí)際是差a公司的賬
你都做錯(cuò)了,你怎么平賬的
我做的憑證就是你發(fā)的那樣
那就應(yīng)該沒問題了
但是其他應(yīng)收款是平的,應(yīng)該有借方余額才對(duì)吧
其他應(yīng)收做錯(cuò)了,就不能有余額了
這是憑證,這樣做了分錄,但明細(xì)賬其他應(yīng)收款借方?jīng)]有余額
你到底應(yīng)該收哪個(gè)公司錢
這是明細(xì)賬截圖
你能不能把錯(cuò)誤的幫我寫一下,然后再幫我寫一個(gè)正確的,應(yīng)該是什么呢?我給你調(diào)整一下