同學(xué),你好 你確認(rèn)一下,你是按年申報(bào)的嗎?
老師我想問一下,2022年年終獎在1月份發(fā)放,為什么在2月份才申報(bào),還有我1月份是發(fā)12月份的工資,那么現(xiàn)在1月份,個稅系統(tǒng)所屬期是12月份,申報(bào)的是11月份工資,那么在2月份,個稅系統(tǒng)所屬期是1月份,申報(bào)的是12月份工資,那就是2月份申報(bào)的是12月份工資和年終獎?
老師您好 我是個體定額戶 去年12月份好的查賬征收,今年報(bào)去年的年報(bào)怎么報(bào)呢?12月份才建賬
個體工商戶原來1-6月份是核定征收的,7月份變成查賬征收,怎么報(bào)經(jīng)營所得稅,說是報(bào)今年1-9份的收入,怎么填
個體查賬征收今年一月份報(bào)個稅,預(yù)繳納稅申報(bào)所屬期是1到12月份,怎么報(bào)
我們餐廳是個體戶,今年2月20日稅務(wù)局通知從2023年1月份改為查賬征收,但是1月份的個稅申報(bào)期已過了,我們沒有申報(bào)員工的工資薪金所得,現(xiàn)在應(yīng)該怎么做?
電子稅務(wù)局可以設(shè)幾名開票員
咨詢下:這個地方 為什么不用售價400萬元,而選擇了成本價350萬元?
電商公司以什么條件確認(rèn)收入?已發(fā)貨,已付款,已收獲,已哪個確認(rèn)呢?退款又以什么條件確認(rèn)呢?
請樸老師解答,請問老師,選項(xiàng)B怎么理解,計(jì)提減值,遞資增加,這里是確認(rèn)減值,遞延只會減少或者為0
中級會計(jì)實(shí)務(wù)政府補(bǔ)貼中收到國補(bǔ)的會計(jì)分錄說一下,謝謝
請樸老師解答,謝謝老師,請問選項(xiàng)D怎么理解,請老師舉個例子,怎么還有當(dāng)期所得稅計(jì)入所有者權(quán)益的,不應(yīng)該只有些特殊情況下,遞延所得稅才計(jì)入所有者權(quán)益嗎
老師,公司的承兌匯票怎么核對上月的金額是否正確,多個賬戶都有承兌匯票,但出納收到票據(jù)那邊是如實(shí)入的某個賬戶,做賬都是統(tǒng)一掛應(yīng)收票據(jù)體現(xiàn)是入的那個卡號,這個怎么對賬
請樸老師解答,謝謝老師,請問老師,B選項(xiàng)怎么理解,是不是B選項(xiàng)確實(shí)產(chǎn)生暫時性差異,但不確認(rèn)遞延
老師您好,我想咨詢下做賬應(yīng)交個稅科目下是負(fù)數(shù)怎么處理?
老師 我想問下 中級實(shí)務(wù)老師 這種題 那些文字和算式要寫嗎 還是直接寫分錄就可以
你好,之前是核定征收的,然后7月份改成查賬征收的,7月份報(bào)了1到9月份的收入,10到12月沒有開票,沒有收入,不知道是不是按年報(bào)的
同學(xué),你好 你現(xiàn)在申報(bào)的是去年的個稅
你好,這個怎么報(bào)啊
同學(xué),你好 你截圖給我看一下
老師好,這個圖片上傳不了,第四季度沒有開票,也沒有成本票,我就在預(yù)繳納稅申報(bào)0報(bào)的,顯示收入總額必須大于等于定期定額申報(bào)的累計(jì)計(jì)稅依據(jù)合計(jì)值和累計(jì)核定計(jì)稅合計(jì)值取大值2603297.33
同學(xué),你好 你要申報(bào)一年的
你好,這個不是申報(bào)第四季度的嗎
同學(xué),你好 根據(jù)所屬期,是要申報(bào)1年的