同學(xué)你好 22年借應(yīng)收賬款12 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12/(1%2B稅率) 應(yīng)交稅費(fèi) 23年把上年的無(wú)票收入紅沖后,再以藍(lán)字入賬
2022年12月有收入12萬(wàn),12月31號(hào)晚上沒(méi)有開(kāi)票成功,轉(zhuǎn)跳到2023年1月1日凌晨開(kāi)票了。因?yàn)榭紤]到給2023年留更多的收入額度空間,決定還是把12萬(wàn)的入到2022年。 1、2022.12月和2023年1月的分錄分別怎么做? 2、2022年需要納稅調(diào)整嗎?
我在去年2022年12月份開(kāi)了一張20萬(wàn)的發(fā)票是預(yù)收2023年1月2月的服務(wù)費(fèi),錢(qián)收到,發(fā)票開(kāi)出去了,開(kāi)發(fā)票時(shí)備注了是預(yù)收2023年1,2月的,做賬也是做的預(yù)收賬款。后面1月份報(bào)2022年第四季度增值稅時(shí),申報(bào)表直接帶出來(lái)已開(kāi)票那20萬(wàn),已報(bào)稅,有問(wèn)題嗎?然后到2023年1月2月正常把20萬(wàn)之前預(yù)收的分別轉(zhuǎn)成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。賬上要調(diào)整嗎?
老師,2022年12月開(kāi)的發(fā)票貨沒(méi)有發(fā)完,所以2022年的12月份沒(méi)有確認(rèn)收入,我放在了遞延收益里,但是增值稅收入已經(jīng)在2022年12月申報(bào)了,然后我在2023年做了,借:遞延收益,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,做了這個(gè)分錄確認(rèn)了那部分收入,現(xiàn)在做年度匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)不對(duì),然后我把1月確認(rèn)收入和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄在3月紅沖掉了,做了這樣的分錄,借:遞延收益,貸:以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整,貸:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),2、借:以前年度損益調(diào)整,貸:庫(kù)存商品,借:利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整……這樣做完以后,附加稅還要考慮嗎?還有就是2022年度總體是虧損狀態(tài),這還需要做什么分錄嗎?
2022年1-12月份的電費(fèi),憑繳納電費(fèi)的收據(jù)已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用-電費(fèi),以前都沒(méi)有開(kāi)過(guò)專(zhuān)票,但是2022年12月份修改了開(kāi)具專(zhuān)票,1-12月份所使用的電費(fèi)在2023年1月份開(kāi)具了15萬(wàn)的專(zhuān)票,這個(gè)票需要怎么入賬???會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?會(huì)不會(huì)涉及到要調(diào)整去年繳納電費(fèi)的分錄?
2022年1-12月份的電費(fèi),憑繳納電費(fèi)的收據(jù)已經(jīng)計(jì)入了管理費(fèi)用-電費(fèi),以前都沒(méi)有開(kāi)過(guò)專(zhuān)票,但是2022年12月份修改了開(kāi)具專(zhuān)票,1-12月份所使用的電費(fèi)在2023年1月份開(kāi)具了15萬(wàn)的專(zhuān)票,這個(gè)票需要怎么入賬啊?會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?會(huì)不會(huì)涉及到要調(diào)整去年繳納電費(fèi)的分錄?
老師,請(qǐng)問(wèn)子女教育專(zhuān)項(xiàng)附加扣除。包含讀小學(xué)初中高中的教育嗎?
請(qǐng)問(wèn)酒店購(gòu)買(mǎi)的餐具該記入什么科目?
個(gè)稅系統(tǒng)提示,一名員工21年未依法申報(bào)個(gè)稅匯算清繳要補(bǔ)稅,然后他是去年8月入職我公司的,這個(gè)情況是要怎么處理?然后如果要補(bǔ)稅需不需要繳納滯納金?
合同按季度返利怎么做賬
請(qǐng)問(wèn)計(jì)提本月生產(chǎn)人員工資15000元,行政管理部門(mén)人員工資5000!會(huì)計(jì)分錄可以寫(xiě):借:生產(chǎn)成本~直接人工15000 借:管理費(fèi)用—工資費(fèi)5000 貸:應(yīng)付職工薪酬~工資費(fèi)20000
老師,小規(guī)模納稅人開(kāi)的免稅發(fā)票占用季度30萬(wàn)的額度嗎?比如這個(gè)月百分之一的不含稅發(fā)票開(kāi)了15萬(wàn),免稅的發(fā)票開(kāi)了15萬(wàn),要交那百分之一稅率的增值稅嗎?
老師您好,我們是一個(gè)進(jìn)出口企業(yè),我們往國(guó)外銷(xiāo)售的貨物在國(guó)內(nèi)發(fā)生的報(bào)關(guān)費(fèi),還有口岸代理費(fèi),這些費(fèi)用的發(fā)票可以是零稅率嗎?如果是零稅率的話(huà),會(huì)不會(huì)影響退稅?
飛機(jī)票用途是團(tuán)建的話(huà),不能抵扣什么意思
老師,倉(cāng)庫(kù)新來(lái)的主管提出一個(gè)方案,采購(gòu)下采購(gòu)訂單時(shí)名稱(chēng)規(guī)格與倉(cāng)庫(kù)的保持一致,供應(yīng)商的送貨單名稱(chēng)規(guī)格就按采購(gòu)訂單的來(lái),送貨單上有 一欄實(shí)收數(shù)量,然后廠(chǎng)里就不用開(kāi)入庫(kù)單了,這樣可以嗎,有沒(méi)有弊端 呀
老師,出差購(gòu)買(mǎi)的禮盒,還有酒這些,可以做什么科目?
沖紅無(wú)票收入后,再開(kāi)籃字發(fā)票,那不就變成2023年的收入了嗎?
一正一負(fù),是0,要按22年的稅率開(kāi)藍(lán)字。