年末所得稅費(fèi)用計(jì)算時(shí),是直接用會(huì)計(jì)上成本收入費(fèi)用的利潤(rùn)總額*稅率計(jì)算
稅法上的捐贈(zèng)支出成本與會(huì)計(jì)上的有差異 這個(gè)差額是調(diào)賬計(jì)算利潤(rùn)總額還是調(diào)稅計(jì)算企業(yè)所得稅費(fèi)用的調(diào)整呀
老師,我想問(wèn),所得稅不考慮遞延所得稅的話(huà),凈利潤(rùn)它是等于利潤(rùn)總額減去所得稅費(fèi)用,但是,利潤(rùn)總額他有調(diào)增調(diào)減的項(xiàng)目,那最后計(jì)算凈利潤(rùn)的時(shí)候,是拿調(diào)增調(diào)減后的那個(gè)利潤(rùn)總額去減所得稅,然后計(jì)算凈利潤(rùn)嗎?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)經(jīng)營(yíng)收入所得繳納個(gè)人所得稅怎么計(jì)算,是直接收入乘稅率嗎?還是減去成本費(fèi)用后按利潤(rùn)總額計(jì)算繳納
所得稅是根據(jù)利潤(rùn)計(jì)算的,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是全部記入管理費(fèi)用的,是年底所得稅清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)按百分之60和收入千分之五填寫(xiě),利潤(rùn)調(diào)增嗎
3.某生產(chǎn)企業(yè)2020年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)如下:(1)取得產(chǎn)品銷(xiāo)售收入3000萬(wàn)元、國(guó)債利息收入20萬(wàn)元;(2)與產(chǎn)品銷(xiāo)售收入配比的成本2100萬(wàn)元;(3)發(fā)生銷(xiāo)售費(fèi)用252萬(wàn)元、管理費(fèi)用390萬(wàn)元(其中業(yè)務(wù)招待費(fèi)28萬(wàn)元、新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用120萬(wàn)元);(4)向非金融企業(yè)借款200萬(wàn)元,支付年利息費(fèi)用18萬(wàn)元(注:金融企業(yè)同期同類(lèi)借款年利息率為6%);(5)企業(yè)所得稅稅前準(zhǔn)許扣除的稅金及附加32萬(wàn)元;(6)計(jì)入成本、費(fèi)用中的實(shí)發(fā)工資總額200萬(wàn)元、撥繳職工工會(huì)經(jīng)費(fèi)3萬(wàn)元、發(fā)生職工福利費(fèi)35萬(wàn)元、發(fā)生職工教育經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。要求:根據(jù)上述資料,按照下列序號(hào)計(jì)算回答問(wèn)題。(1)計(jì)算會(huì)計(jì)利潤(rùn)總額;(2)計(jì)算業(yè)務(wù)招待費(fèi)、新產(chǎn)品研發(fā)費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(3)計(jì)算國(guó)債利息收入、利息費(fèi)用應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;(4)計(jì)算工會(huì)經(jīng)費(fèi)、職工福利費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)應(yīng)調(diào)整的應(yīng)納稅所得額;
2017年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還可以抵扣嗎?,紙質(zhì)版的我這邊沒(méi)有紙質(zhì)版的,系統(tǒng)里打印后可以用來(lái)抵扣嗎?
老師,我是小規(guī)模納稅人,如果要調(diào)賬,將成本降低,如何調(diào)賬,怎么做分錄
老師,公司申請(qǐng)的專(zhuān)利,沒(méi)有什么成本費(fèi)用,就一些申請(qǐng)費(fèi)用,需要無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)嗎
老師,公司員工,我現(xiàn)在轉(zhuǎn)一筆費(fèi)用給公司員工,備注:勞務(wù)費(fèi) 合理嗎? 公司員工可以給公司做勞務(wù)嗎?
老師 我們應(yīng)付的勞務(wù)報(bào)酬做賬是結(jié)算單作為憑證來(lái)做的(借:工程施工-勞務(wù)報(bào)酬 貸:應(yīng)付呀勞務(wù)款)但是他們是個(gè)人帶領(lǐng)的小班組 不給我們開(kāi)票的話(huà) 我們以工資的形式來(lái)給他們付款 每個(gè)月給他們報(bào)個(gè)稅 這種情況我做賬還需要計(jì)提工資 發(fā)放工資嗎 向我上面這種做法對(duì)嗎
公司臨時(shí)工找了已經(jīng)退休的員工,工資報(bào)上去是不用交社保,這些員工已經(jīng)拿退休金了!這樣申報(bào)工資有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,收到銷(xiāo)售空調(diào)預(yù)收款,但是發(fā)票是次月1號(hào)開(kāi)的,發(fā)票是按明細(xì)開(kāi)的,應(yīng)該怎么做賬?
老師,買(mǎi)社醫(yī)保到多少年齡就不可以買(mǎi)啦?
外貿(mào)出口企業(yè),出口退稅金額怎么計(jì)算呢?出口退稅文件都有哪些呢,需要注意什么呢
你好,我們小區(qū)是爛尾樓,開(kāi)發(fā)商已經(jīng)跑路了,我們后來(lái)就只能業(yè)主自己申請(qǐng)了一家物業(yè)公司讓業(yè)主把錢(qián)都存到這個(gè)物業(yè)公司賬號(hào)里面來(lái),由這個(gè)物業(yè)公司支出費(fèi)用,這個(gè)賬需要做嗎?做賬用的科目都有哪些?
請(qǐng)問(wèn)是高新企業(yè)的話(huà),計(jì)算所得稅費(fèi)用是按15%的稅率計(jì)算嗎
是的,就是按那個(gè)稅率計(jì)算
法定盈余公積是按這個(gè)方法計(jì)算后的凈利潤(rùn)*10%計(jì)提嗎?第二年匯算清繳之后實(shí)際繳納所得稅低于年底計(jì)算的所得稅,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下如何調(diào)整?之前計(jì)提的法定盈余公積受影響嗎?
不用管那個(gè)匯算清繳的,按你年前計(jì)提的就是
匯算清繳時(shí)實(shí)際繳納的比計(jì)算的少時(shí),小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下如何沖減
差額按計(jì)提的分錄直接紅沖就是了