借營(yíng)業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)個(gè)稅,貸銀行

. 2015年7月1日,甲公司因財(cái)務(wù)困難以其生產(chǎn)的一批產(chǎn)品償付了應(yīng)付乙公司賬款1200萬(wàn)元,該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為700萬(wàn)元,未計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,公允價(jià)值為1000萬(wàn)元,增值稅銷項(xiàng)稅額170萬(wàn)元由甲公司承擔(dān),不考慮其他因素,甲公司進(jìn)行的下述會(huì)計(jì)處理中,正確的有( ) A. 確認(rèn)債務(wù)重組利得200萬(wàn)元B. 確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本700萬(wàn)元C. 確認(rèn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000萬(wàn)元D. 終止確認(rèn)應(yīng)付乙公司賬款1200萬(wàn)元 老師,這個(gè)多選擇是選擇bcd么?
老師,您好:求助:甲公司是一家軟件企業(yè),甲公司具有增值稅一般納稅人資格,增值稅稅率為 6%。20X1 年 4 月份,甲公司發(fā)生了以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)。要求編制相應(yīng)的會(huì)計(jì)分錄。 甲公司月末支付了公司員工本月工資及社保費(fèi)用。工資表顯示,當(dāng)月應(yīng)付稅前工資總額為 100 萬(wàn)元, 其中行政管理人員工資 10 萬(wàn)元,軟件開發(fā)人員工資 90 萬(wàn)元。發(fā)放時(shí),應(yīng)代扣的社保費(fèi)用是(行政 管理人員 1.1 萬(wàn)元,軟件開發(fā)人員為 9.9 萬(wàn)元);代扣的個(gè)稅為 6 萬(wàn)元。另外社保單據(jù)顯示:本月單 位承擔(dān)的社保費(fèi)用為行政管理人員為 3.2 萬(wàn)元,軟件開發(fā)人員為 28.8 萬(wàn)元。本次社保總支付金額為 43 萬(wàn)元(含個(gè)人承擔(dān)的金額);工資、社保費(fèi)用均在當(dāng)月支付,個(gè)稅在下月支付。(會(huì)計(jì)科目至二級(jí)明細(xì))。
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔(dān)500元,公司承擔(dān)500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔(dān)1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請(qǐng)問我們計(jì)提公積金和計(jì)提工資時(shí)的金額分別應(yīng)該是多少呢?這個(gè)1000元的賬務(wù)處理怎么做?報(bào)個(gè)稅的時(shí)候?qū)m?xiàng)扣除“公積金”那一欄要給這個(gè)人填多少呢
老師您好,員工年終獎(jiǎng)個(gè)稅,其它人個(gè)人承擔(dān),其中一位是公司承擔(dān)個(gè)稅,財(cái)務(wù)系統(tǒng)上顯示多了900元,實(shí)際銀行賬戶少了900元,這咋賬務(wù)處理呢?
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發(fā)費(fèi)-風(fēng)機(jī)濕簾測(cè)試-人工費(fèi)用-社保費(fèi)4547.84,(研發(fā)部門公司承擔(dān)部分) 借:管理費(fèi)用-社保3829.76,(管理部門公司承擔(dān)部分) 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3388(個(gè)人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個(gè)是2022年11月的記賬憑證, 現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個(gè)正確的,正確的跟這個(gè)一模一樣,財(cái)務(wù)軟件用的是2007年企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,具體的會(huì)計(jì)科目是怎樣的,具體金額是多少呢? 謝謝
我公司是商業(yè)管理公司,為商場(chǎng)經(jīng)營(yíng)商戶提供管理服務(wù)。為促進(jìn)銷售,我公司發(fā)放消費(fèi)券,消費(fèi)者領(lǐng)取消費(fèi)劵以后在商場(chǎng)消費(fèi),經(jīng)營(yíng)商戶收到消費(fèi)券后跟我公司結(jié)算。那么我公司支付給商戶的消費(fèi)劵結(jié)算款該怎么進(jìn)行賬務(wù)處理呢
老師,我公司要做資產(chǎn)減值入賬,需要哪些資料,才能稅前扣除?或者說(shuō)是做為會(huì)計(jì)記賬的佐證。
老師 合作社理事長(zhǎng)和成員可以做工資表發(fā)工資嗎,年底利潤(rùn)分紅和發(fā)工資不影響對(duì)嗎
老師,請(qǐng)問勞務(wù)公司申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬,產(chǎn)生的個(gè)稅工人自己怎么繳納呢?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師 公司小規(guī)模納稅人企業(yè) 現(xiàn)在電商稅同步后臺(tái)銷售額319169.43元,其中 第三季度開具紅沖專票47000元,開具普通發(fā)票6.4萬(wàn)(是線上客戶要求開具) 如何更正增值稅申報(bào)表怎么填寫金額數(shù)據(jù),是否要繳納超過30萬(wàn)增值稅? 麻煩老師幫忙標(biāo)注填寫金額及對(duì)應(yīng)欄數(shù)!謝謝! 剛問郭老師,填寫第3欄,稅務(wù)提示未超過免稅標(biāo)準(zhǔn)申報(bào),我是要扣減填寫到10欄嗎?老師怎么填寫?
老師,出口企業(yè)得港雜費(fèi)無(wú)論哪種成交方式在境內(nèi)產(chǎn)生的費(fèi)用都是要帶稅率的發(fā)票對(duì)吧?跟成交方式?jīng)]關(guān)系對(duì)吧?
老師你好,建筑公司,買的百葉窗,我記的材料其實(shí)是直接賣了,那后來(lái)進(jìn)的百葉窗我還記材料嗎,能記庫(kù)存商品嗎
老師,請(qǐng)問我們公司是銷售豬肉的,增值稅可以免稅,但下游一定要我們開專票,請(qǐng)問是按9個(gè)點(diǎn)開嗎?按9個(gè)點(diǎn)只開這一家客戶,會(huì)影響我賣給其他客戶的免稅身份嗎?
老師你好?,F(xiàn)在有個(gè)亞馬遜的公司,做賬需要企業(yè)提供什么資料?


營(yíng)業(yè)外支出二級(jí)科目這么寫?
你好二級(jí)科目可以寫其他
好的,謝謝老師,提前祝您新年快樂,心想事成,事事如意
不用客氣,新年快樂,非常感謝。