借營業(yè)外支出 貸應(yīng)交稅費個稅, 借應(yīng)交稅費個稅,貸銀行
. 2015年7月1日,甲公司因財務(wù)困難以其生產(chǎn)的一批產(chǎn)品償付了應(yīng)付乙公司賬款1200萬元,該批產(chǎn)品的實際成本為700萬元,未計提存貨跌價準(zhǔn)備,公允價值為1000萬元,增值稅銷項稅額170萬元由甲公司承擔(dān),不考慮其他因素,甲公司進行的下述會計處理中,正確的有( ) A. 確認債務(wù)重組利得200萬元B. 確認主營業(yè)務(wù)成本700萬元C. 確認主營業(yè)務(wù)收入1000萬元D. 終止確認應(yīng)付乙公司賬款1200萬元 老師,這個多選擇是選擇bcd么?
老師,您好:求助:甲公司是一家軟件企業(yè),甲公司具有增值稅一般納稅人資格,增值稅稅率為 6%。20X1 年 4 月份,甲公司發(fā)生了以下經(jīng)濟業(yè)務(wù)。要求編制相應(yīng)的會計分錄。 甲公司月末支付了公司員工本月工資及社保費用。工資表顯示,當(dāng)月應(yīng)付稅前工資總額為 100 萬元, 其中行政管理人員工資 10 萬元,軟件開發(fā)人員工資 90 萬元。發(fā)放時,應(yīng)代扣的社保費用是(行政 管理人員 1.1 萬元,軟件開發(fā)人員為 9.9 萬元);代扣的個稅為 6 萬元。另外社保單據(jù)顯示:本月單 位承擔(dān)的社保費用為行政管理人員為 3.2 萬元,軟件開發(fā)人員為 28.8 萬元。本次社??傊Ц督痤~為 43 萬元(含個人承擔(dān)的金額);工資、社保費用均在當(dāng)月支付,個稅在下月支付。(會計科目至二級明細)。
老師,我們公司為每位轉(zhuǎn)正以后的員工交公積金,員工承擔(dān)500元,公司承擔(dān)500元;其中有一名剛剛?cè)肼毜膯T工還沒有轉(zhuǎn)正,但是想自己承擔(dān)1000元的公積金,我們就在工資中給他扣除1000元。請問我們計提公積金和計提工資時的金額分別應(yīng)該是多少呢?這個1000元的賬務(wù)處理怎么做?報個稅的時候?qū)m椏鄢肮e金”那一欄要給這個人填多少呢
老師您好,員工年終獎個稅,其它人個人承擔(dān),其中一位是公司承擔(dān)個稅,財務(wù)系統(tǒng)上顯示多了900元,實際銀行賬戶少了900元,這咋賬務(wù)處理呢?
老師好,記賬憑證是這樣的, 借:研發(fā)費-風(fēng)機濕簾測試-人工費用-社保費4547.84,(研發(fā)部門公司承擔(dān)部分) 借:管理費用-社保3829.76,(管理部門公司承擔(dān)部分) 借:應(yīng)付職工薪酬-應(yīng)付社會保險費3388(個人承擔(dān)部分) 貸:銀行存款-中信銀行天津華苑支行11765.60 這個是2022年11月的記賬憑證, 現(xiàn)在2023年3月份,把它沖了,然后再做個正確的,正確的跟這個一模一樣,財務(wù)軟件用的是2007年企業(yè)會計準(zhǔn)則,具體的會計科目是怎樣的,具體金額是多少呢? 謝謝
你好老師 考稅務(wù)師需要什么文憑?
老師,第一次核算成本,進銷存匯總,按現(xiàn)有數(shù)據(jù)核算出來,7月結(jié)余有負數(shù),不管了直接提交可以的嗎?反正也是不準(zhǔn)的
免抵退稅申報匯總表中的免抵退稅出口銷售額(人民幣與增值稅及附加稅費申報表中的免抵退辦法出口銷量額金額是一樣的嗎
請樸老師解答,請問老師,選項C怎么理解,答案是籌資活動,我個人認為租賃負債本質(zhì)不是籌資,本質(zhì)是企業(yè)就是缺那一項資產(chǎn),才把它租進來,可以算經(jīng)營活動
法人注冊賬戶登錄電子稅務(wù)系統(tǒng),怎么注冊,是不是自然人那?注冊了用法人身份進是不是就是公司的電子稅務(wù)系統(tǒng)
像我們會計在一家公司全職交社保,又幫著其他公司做賬每月給我2000/家,那我的工資在其他公司個稅申報系統(tǒng)里面也是正常報工資收入嗎?那社保會不會有什么風(fēng)險提示說繳了工資沒繳社保?這種多家任職的咋辦?
有基本戶,又在異地開了個一般戶,那可以換成一般戶發(fā)工資,繳社保,扣稅,轉(zhuǎn)貨款嗎?
您好老師,就是我公司控股了一家子公司,然后給他轉(zhuǎn)了投資款,備注的是我母公司做的是長期股權(quán)投資,子公司做的是實收資本對嗎?
老師賣東西對方不要票,賣貨還要加稅點嗎?
教材里的360/1000. 這個1000怎么來的?
營業(yè)外支出二級科目這么寫?
你好二級科目可以寫其他
好的,謝謝老師,提前祝您新年快樂,心想事成,事事如意
不用客氣,新年快樂,非常感謝。