你好,同學(xué) 虧損就不需要計(jì)提所得稅

老師,如果以前年度有虧損,而本期有盈利,彌補(bǔ)虧損后不盈利的話,需要計(jì)提所得稅嗎,如果賬上計(jì)提了需要如何處理
您好老師,有個(gè)所得稅費(fèi)用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候本年累計(jì)利潤(rùn)是5000,因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢? 2所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)來自利潤(rùn)表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用,否則需要計(jì)提,我應(yīng)該怎么做才對(duì)?謝謝老師
老師,請(qǐng)問一下以前年度損益,今年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn),申報(bào)所得稅時(shí)直接彌補(bǔ)了以前的虧損,月末需要計(jì)提所的稅吧?如果次年匯算清繳還是虧損,計(jì)提的所得稅怎么做分錄呢?
老師,你好,請(qǐng)問下,我公司在計(jì)提企業(yè)所得稅時(shí),今年的利潤(rùn)總額比喻是7萬,去年虧損是2萬,那我今年在計(jì)提所得稅時(shí),是按7萬計(jì)提還是按7-2萬去計(jì)提,如果我按7萬計(jì)提,我交企業(yè)所得稅時(shí)就對(duì)不上了
老師,我單位是民間非營(yíng)利組織,在年中的時(shí)候計(jì)提了所得稅,現(xiàn)在年末我們是虧損的,還需要計(jì)提所得稅嗎?如果不計(jì)提所得稅,年中計(jì)提的所得稅需要轉(zhuǎn)回嗎?如何做分錄?謝謝!
董老師,別家公司借給本公司的款項(xiàng)期初建賬沒錄入,怎么補(bǔ)救?能具體說下怎么做分錄嗎?
您好,老師,咨詢一下,本月沖紅了一張上月的票,定額的額度沒有恢復(fù),申請(qǐng)調(diào)整額度,稅務(wù)稅務(wù)機(jī)關(guān)會(huì)同意申請(qǐng)嗎
老師,加油站購(gòu)買的感應(yīng)卡500張,5000元,應(yīng)該做什么分錄
老師假如我是一般納稅人供應(yīng)商給我開的普票,我開出去也是普票,銷售單入賬是價(jià)稅合計(jì)嗎
老師好,我想咨詢一下,我有一家商貿(mào)公司,一般納稅人,買進(jìn)別人的水泥磚對(duì)方開的3%專票,我以商貿(mào)公司賣出的時(shí)候是來幾個(gè)點(diǎn)的專票呢
答案為何是177.9萬元,不懂怎么這樣算
股東借給公司的錢公司一直沒錢還不了,今年第二個(gè)年頭了,請(qǐng)問有啥風(fēng)險(xiǎn)?
我是個(gè)體戶,核定征收,25年一共開了20多萬的發(fā)票,還未達(dá)到上經(jīng)營(yíng)所得,同時(shí)還任職公司,取得工資,那么明年匯算清繳時(shí)候,工資和個(gè)體的收入是否合在一起計(jì)算匯算
一般納稅人,幾乎業(yè)務(wù)很少,目前想找代賬公司代賬,有什么問題沒!
變更公司名稱后,新營(yíng)業(yè)執(zhí)照已簽發(fā),發(fā)票還能開舊公司名稱嗎


不需要,匯算時(shí)候再轉(zhuǎn)回處理
那年中6月計(jì)提的所得稅需要轉(zhuǎn)回嗎?
不需要。匯算時(shí)如果退稅再轉(zhuǎn)回