您好,個(gè)人所得稅匯算清繳只能選擇一個(gè)
老師,我們是一家合伙企業(yè),2020年的年終獎(jiǎng)是2021年1月份計(jì)提的,2021年2月份申報(bào)并發(fā)放的。1、那么2021年的年終獎(jiǎng)可以在2021年12月份計(jì)提嗎?2、那么申報(bào)呢?年終獎(jiǎng)一年只能申報(bào)一次,2022年1月份申報(bào)的話,申報(bào)的還是12月份的工資啊,年終獎(jiǎng)可以申報(bào)嗎?還是說年終獎(jiǎng)要在2022年2月份申報(bào)呢?
請問2020年的全年一次性獎(jiǎng)金放在2021年3月份計(jì)提并發(fā)放了,2021年12月可以計(jì)提2021年的全年一次性獎(jiǎng)金嗎?準(zhǔn)備放在2022年發(fā)放并申報(bào),就是2021年計(jì)提2次全年一次性獎(jiǎng)金,這樣可以的嗎
老師想問下2021年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng),2022年發(fā)放的,我2022年1月份申報(bào)了一次個(gè)稅,2022年2月份又申報(bào)了一次年終獎(jiǎng)個(gè)稅。如果不辦理退稅的話,會影響匯算清繳嗎?賬上怎么處理呢?走以前年度損益嗎?
2021年未計(jì)提企業(yè)所得稅和增值稅附加稅,2022年計(jì)提成所得稅費(fèi)用了,2022年12月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,2022年1季度申報(bào)利潤表時(shí)所得稅費(fèi)用又填了計(jì)提所得稅費(fèi)用的金額的,這個(gè)在2022年12月怎么處理?
老師好,2023年1月申報(bào)2022年印花稅,2022年12月忘記計(jì)提了,第四季度企業(yè)所得稅已申報(bào),請問要怎么辦?是要在2023年1月補(bǔ)計(jì)提嗎,分錄怎樣寫
第二小題和第三小題答案為什么都乘以9?
如果父母有4個(gè)孩子,2個(gè)孩子填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,2個(gè)孩子填爸爸的贍養(yǎng)老人信息,他們都可以分?jǐn)偟矫吭?0%的,也就是每月1500元的贍養(yǎng)老人專項(xiàng)附加扣除嗎? 答:對,沒有問題,這個(gè)是可以的 另外,我還看到: 如果父母有兩個(gè)孩子,卻不能一個(gè)填媽媽的贍養(yǎng)老人信息,一個(gè)填爸爸的贍養(yǎng)老人信息。這是不是矛盾了?
和個(gè)人簽約款打給個(gè)人名下個(gè)體工商戶發(fā)票應(yīng)該誰來開
我們是裝修公司,有客戶在銀行申請的裝修貸款,銀行給我們公司的法人打電話核實(shí)問客戶是不是在我們公司有裝修,把裝修款打到我們公司了?銀行回訪核實(shí)時(shí)打的我電話了,銀行問我是法人嗎,知道這個(gè)事嗎?我說知道!然后銀行就說好那已經(jīng)和法人核實(shí)過了!我們老板故意留的我電話,實(shí)際上我只是會計(jì),不是公司法人,那客戶這個(gè)裝修貸還不上了,我以后會有連帶責(zé)任嗎
庫存商品是設(shè)置二級科目還是設(shè)置輔助核算?
請問哪些科目需要設(shè)置輔助核算的?
老師,上面這個(gè)是我自己寫的,如果有25%的稅,請問分子還要不要再乘個(gè)(1-25%)
主要從事打包郵寄 這個(gè)是屬于收派服務(wù)嗎 增值稅是否可以簡易計(jì)稅3%呢
怎么查公司需要給員工報(bào)銷多少錢?應(yīng)該是欠法人多少錢的意思
老師,汽車4S店,A公司調(diào)車銷售給B公司,下個(gè)月B公司又把這幾臺車銷售給A公司,這樣可以嗎
什么意思
您好,就是一次會強(qiáng)制并入綜合所得
那得怎么辦
不是同一年申報(bào)的為什么會這樣
您好,看您申報(bào)所屬期是否一個(gè)年度
您好,您也可以2月申報(bào)年終獎(jiǎng),就不影響了,因?yàn)槠髽I(yè)相關(guān)人員的失誤,多交了稅費(fèi)
老師,個(gè)所按計(jì)提的工資申報(bào)有沒問題,比如11月沒發(fā)工資,但計(jì)提了,可以在12月申報(bào)(征期11月)嗎
您好,員工不申訴就沒問題
11月沒發(fā)工資,但計(jì)提了,在12月申報(bào)(征期11月),扣員工的個(gè)所也是在12月份,應(yīng)交個(gè)人所12月底沒余額,正不正常
您好,跨月發(fā)薪,個(gè)人所得稅余額零,除非上月沒發(fā),否則不能零
是賬面為零,實(shí)際2023是要交的
您好,那也得先計(jì)提再次月繳納
1-10月一直當(dāng)月發(fā)放當(dāng)申報(bào),11月改為隔月發(fā)放,11月沒發(fā)工資,但有計(jì)提11月工資,申報(bào)個(gè)所時(shí)還是按計(jì)提的申報(bào),所以應(yīng)交個(gè)人所得稅余額為零
您好,沒發(fā)就不需要計(jì)提,發(fā)放當(dāng)月計(jì)提,次月申報(bào)個(gè)人所得稅
那可以去修改申報(bào)表嗎,跨月了稅也交了,現(xiàn)在又跨年了
您好,可以修改納稅申報(bào)表