您好,個(gè)人所得稅匯算清繳只能選擇一個(gè)
老師,我們是一家合伙企業(yè),2020年的年終獎(jiǎng)是2021年1月份計(jì)提的,2021年2月份申報(bào)并發(fā)放的。1、那么2021年的年終獎(jiǎng)可以在2021年12月份計(jì)提嗎?2、那么申報(bào)呢?年終獎(jiǎng)一年只能申報(bào)一次,2022年1月份申報(bào)的話,申報(bào)的還是12月份的工資啊,年終獎(jiǎng)可以申報(bào)嗎?還是說年終獎(jiǎng)要在2022年2月份申報(bào)呢?
請(qǐng)問2020年的全年一次性獎(jiǎng)金放在2021年3月份計(jì)提并發(fā)放了,2021年12月可以計(jì)提2021年的全年一次性獎(jiǎng)金嗎?準(zhǔn)備放在2022年發(fā)放并申報(bào),就是2021年計(jì)提2次全年一次性獎(jiǎng)金,這樣可以的嗎
老師想問下2021年12月計(jì)提的年終獎(jiǎng),2022年發(fā)放的,我2022年1月份申報(bào)了一次個(gè)稅,2022年2月份又申報(bào)了一次年終獎(jiǎng)個(gè)稅。如果不辦理退稅的話,會(huì)影響匯算清繳嗎?賬上怎么處理呢?走以前年度損益嗎?
2021年未計(jì)提企業(yè)所得稅和增值稅附加稅,2022年計(jì)提成所得稅費(fèi)用了,2022年12月發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,2022年1季度申報(bào)利潤表時(shí)所得稅費(fèi)用又填了計(jì)提所得稅費(fèi)用的金額的,這個(gè)在2022年12月怎么處理?
老師好,2023年1月申報(bào)2022年印花稅,2022年12月忘記計(jì)提了,第四季度企業(yè)所得稅已申報(bào),請(qǐng)問要怎么辦?是要在2023年1月補(bǔ)計(jì)提嗎,分錄怎樣寫
老師,我這邊分公司有一筆工資(分公司申報(bào)個(gè)稅)今天必須付出去??墒倾y行卡限額了,付不了。我是用總公司先幫分公司支付好(分公司不用報(bào)企業(yè)所得稅,都是總公司一起申報(bào))?還是我自己個(gè)人的先付出去,明天分公司再還我?
結(jié)轉(zhuǎn)制造費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)本月耗用的原材料,結(jié)轉(zhuǎn)生產(chǎn)成本,結(jié)轉(zhuǎn)本月銷售成本的會(huì)計(jì)分錄是?
考證一年了,怎么繼續(xù)教育呀,這個(gè)是必須要學(xué)的嗎
老師好個(gè)體收入成本可以按季度結(jié)轉(zhuǎn)不
老師,我想問下我們合作公司和母公司簽的合同,沒和子公司簽,母子公司都是從事共享充電樁。母子公司共用他們這一個(gè)系統(tǒng),然后他們抽的服務(wù)費(fèi),是我們客戶充電的收到的錢,那我們現(xiàn)在該咋和對(duì)方要服務(wù)費(fèi)的發(fā)票呢。
公司把場(chǎng)館租賃給合作商開臺(tái)球室,每月凈利潤分成,公司分百分之三十,合作商分百分之七十,公司把自己采購的礦泉水給臺(tái)球室去賣,在月底結(jié)算時(shí)把礦泉水的成本從利潤中扣減,再來分成,這樣的情況會(huì)計(jì)要怎么做賬?
老師,你好,我最近在代賬會(huì)計(jì)應(yīng)聘了財(cái)稅咨詢專員,要試崗5天,一天40元,但要等老板出差再面一遍,另外一家食品公司會(huì)計(jì)5000一月,單休,我跟他已經(jīng)約了面試,我又要等代賬公司的回復(fù),我跟食品公司說我有事過幾天去面試,他那邊沒回復(fù),請(qǐng)問哪家有希望一些啊,心儀的那家不知道能不能搞定,食品那家我覺得可以拿下來,代賬公司套路比較深,可能今天說讓你干,過幾天又說你不合適讓你走人了,以前就遇到過
對(duì)于上了三年專科的實(shí)習(xí)生,暑期實(shí)習(xí),一般都會(huì)先教些什么內(nèi)容合適呢
老師,我們老板要把股份賣給一個(gè)A公司,這個(gè)錢是A公司打給老板個(gè)人賬戶還是打給我們公司呀
老師,你好,我最近在代賬會(huì)計(jì)應(yīng)聘了財(cái)稅咨詢專員,要試崗5天,一天40元,但要等老板出差再面一遍,另外一家食品公司會(huì)計(jì)5000一月,單休,我跟他已經(jīng)約了面試,我又要等代賬公司的回復(fù),我跟食品公司說我有事過幾天去面試,他那邊沒回復(fù),請(qǐng)問哪家有希望一些啊
什么意思
您好,就是一次會(huì)強(qiáng)制并入綜合所得
那得怎么辦
不是同一年申報(bào)的為什么會(huì)這樣
您好,看您申報(bào)所屬期是否一個(gè)年度
您好,您也可以2月申報(bào)年終獎(jiǎng),就不影響了,因?yàn)槠髽I(yè)相關(guān)人員的失誤,多交了稅費(fèi)
老師,個(gè)所按計(jì)提的工資申報(bào)有沒問題,比如11月沒發(fā)工資,但計(jì)提了,可以在12月申報(bào)(征期11月)嗎
您好,員工不申訴就沒問題
11月沒發(fā)工資,但計(jì)提了,在12月申報(bào)(征期11月),扣員工的個(gè)所也是在12月份,應(yīng)交個(gè)人所12月底沒余額,正不正常
您好,跨月發(fā)薪,個(gè)人所得稅余額零,除非上月沒發(fā),否則不能零
是賬面為零,實(shí)際2023是要交的
您好,那也得先計(jì)提再次月繳納
1-10月一直當(dāng)月發(fā)放當(dāng)申報(bào),11月改為隔月發(fā)放,11月沒發(fā)工資,但有計(jì)提11月工資,申報(bào)個(gè)所時(shí)還是按計(jì)提的申報(bào),所以應(yīng)交個(gè)人所得稅余額為零
您好,沒發(fā)就不需要計(jì)提,發(fā)放當(dāng)月計(jì)提,次月申報(bào)個(gè)人所得稅
那可以去修改申報(bào)表嗎,跨月了稅也交了,現(xiàn)在又跨年了
您好,可以修改納稅申報(bào)表