你好,是增值稅專用發(fā)票嗎?
兩張發(fā)票是作廢的,需要紅沖,已經(jīng)開(kāi)具了兩張正數(shù)發(fā)票,負(fù)數(shù)發(fā)票支開(kāi)了一張,這個(gè)月就沒(méi)票了,剩下的一張可以以后再紅沖嗎
紅沖當(dāng)月開(kāi)的普票,是直接開(kāi)一張負(fù)數(shù)發(fā)票還是需要點(diǎn)到原來(lái)開(kāi)的那張正數(shù)發(fā)票上點(diǎn)紅沖
老師,紅沖發(fā)票是開(kāi)這個(gè)嗎?還是說(shuō)再來(lái)一張正常的負(fù)數(shù)發(fā)票
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下我公司有一項(xiàng)業(yè)務(wù),開(kāi)發(fā)票一張正常的發(fā)票,然后下一張開(kāi)的是負(fù)數(shù)發(fā)票,又出來(lái)一張紅沖發(fā)票,但是是正數(shù),我不理解
你好 老師 我紅沖了一張發(fā)票 這樣是對(duì)的嗎,顯示正常票是第二張圖片 顯示已紅沖是第三張圖片 正常第一次做紅沖 紅沖后就是這樣的嘛 正常票的金額反而是負(fù)數(shù)的 紅沖發(fā)票是正數(shù)的的金額
老師好!小規(guī)模納稅人,季度開(kāi)票普票29萬(wàn),專票3萬(wàn)。請(qǐng)問(wèn)老師3個(gè)問(wèn)題: 1.繳納增值稅怎么算? 2.小規(guī)模納稅人季度30萬(wàn)的額度是專票+普票合計(jì)超過(guò)30萬(wàn),普票部分全額繳稅嗎? 3.專票是只要開(kāi)票就要交增值稅是嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,我們單位需要相關(guān)證書(shū),聘請(qǐng)了兩名職工,每個(gè)月發(fā)工資,但是人在外地,現(xiàn)在單位需要資質(zhì)認(rèn)證,他們兩個(gè)來(lái)單位配合資質(zhì)認(rèn)證的交通費(fèi)、吃飯、住宿費(fèi),我們單位可以報(bào)銷嗎?(是國(guó)有企業(yè))
無(wú)形資產(chǎn)攤銷怎么做分錄
老師,問(wèn)一下,單位準(zhǔn)備注銷了,固定資產(chǎn)已經(jīng)折舊完了,凈殘值率還有余額,領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)那些電腦跟空調(diào)還有打印機(jī)都不知道在哪了,這個(gè)殘值率的余額怎么處理?
廠房之前是評(píng)估入賬,價(jià)值1000,現(xiàn)在評(píng)估的價(jià)值只有700,要怎么做賬呢。
請(qǐng)問(wèn)老師,老板問(wèn)還差多少成本票,還說(shuō)把去年的也算上,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳之后還需要把去年的算上嗎?不是都交完稅了嗎
老師 無(wú)形資產(chǎn)年初余額是1萬(wàn) 現(xiàn)在期末余額是8000了 這是哪里出問(wèn)題了 該怎么調(diào)
以前年度有生活服務(wù)業(yè)進(jìn)項(xiàng)加計(jì)扣除政策,企業(yè)在享受政策的時(shí)候需要備案嗎?
老師,為啥要除以1000000?看不懂
老師,公司對(duì)公賬戶發(fā)了兩個(gè)月工資其余都是微信發(fā)工資,因員工匯算清繳沒(méi)有交稅,發(fā)現(xiàn)有幾家公司給他申報(bào),此時(shí)稅務(wù)局說(shuō)把銀行流水給他,那微信付工資可以嗎(微信沒(méi)有備注工資),對(duì)公賬戶有備注工資
是的,是直接紅沖,還是再開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票呢
你好,需要開(kāi)具負(fù)數(shù)發(fā)票的。