你好,你是不是上一次沒有申報(bào)逾期了?你在電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有歷史申報(bào)查詢及打印,你看一下的。
老師,是不是財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)之后才能報(bào)企業(yè)所得稅表,我點(diǎn)企業(yè)所得稅申報(bào)表就出現(xiàn)這個(gè)提示,這是什么原因?
老師,增值稅申報(bào)時(shí),上個(gè)月沒有業(yè)務(wù),也沒有稅,本月也是零申報(bào),那什么會(huì)出現(xiàn)本期繳納上期的稅款?這個(gè)需要?jiǎng)h除嗎?謝謝
老師,我們本來是點(diǎn)擊第四季度財(cái)報(bào)報(bào)表申報(bào),結(jié)果點(diǎn)成年度,這種有影響沒有呀,因?yàn)槠髽I(yè)所得稅匯算清繳還沒開始,我要調(diào)增數(shù)據(jù),特定現(xiàn)在申報(bào)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)有差異,這個(gè)有影響沒有呀
老師 企業(yè)零申報(bào)沒有業(yè)務(wù) 本月應(yīng)申報(bào)有增值稅這個(gè)表 點(diǎn)擊之后出現(xiàn)這個(gè) 需要報(bào)嗎
22年12月底新注冊(cè)的公司,沒有業(yè)務(wù),1月份的個(gè)稅零申報(bào)的法人,2月也沒有業(yè)務(wù),繼續(xù)零申報(bào)嗎?最多可以零申報(bào)幾個(gè)月?如果3月沒有業(yè)務(wù)這個(gè)季度增值稅也零申報(bào)嗎
老師能不能發(fā)我一份匯算清繳那一套表一般納稅人的。我想學(xué)習(xí)學(xué)習(xí),37張表吧。學(xué)堂那里能有呢
老師,請(qǐng)問下,車輛購(gòu)置稅,是由公司幫客戶繳納嗎?還是客戶自己去稅務(wù)局繳稅呢?
老師好,目前工作好找嗎
帶料加工金項(xiàng)鏈,(沒有同類金銀銷售價(jià)格價(jià)格)。受托加工方只提供輔材,收取加工費(fèi),在計(jì)算増值稅與消費(fèi)稅組成計(jì)稅價(jià)格有什么不同?(消費(fèi)者提供供的金項(xiàng)鏈價(jià)格1萬,加工費(fèi)500元,輔材300元)
老師如果對(duì)方虛開發(fā)票了。我們?nèi)〉昧诉M(jìn)賬。都有什么稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)麻煩詳細(xì)給我說下謝謝
老師,我雖然有證,但是從來沒有真的開始做過帳,EⅩCe|,不會(huì),這幾天我應(yīng)該先學(xué)什么,我要從那里開始,無頭無路的?
老師,請(qǐng)問員工一下發(fā)3個(gè)月工資(5000元/月),如果正常發(fā)不用扣個(gè)稅,這樣一次發(fā)要扣個(gè)稅嗎?
您好~咨詢下【A公司接受B公司(非股東)捐贈(zèng)的庫(kù)存商品一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款10萬 元、稅額1.3萬元,A公司直接將受贈(zèng)金額全部計(jì)入了“資本公積”賬戶核算】。會(huì)計(jì)處理錯(cuò)誤。想知道,一般什么時(shí)候可以計(jì)入資本公積這個(gè)科目?
老師沒有發(fā)票,購(gòu)買一些亂七八糟的生活用品一大推都是小額零星支出,記一筆業(yè)務(wù)可以嗎?
老師,會(huì)計(jì)學(xué)堂APP,在哪里進(jìn)入學(xué)注會(huì)的視頻?
老師 哪個(gè)呢
申報(bào)信息查詢里面找
老師這樣呢
在增值稅是按月申報(bào)還是按季度?
小規(guī)模納稅人 按季度啊
那你沒有增值稅沒看到
然后你去在電子稅務(wù)局申報(bào)信息里面有一個(gè)逾期申報(bào),在這里面看下能申報(bào)了吧。
老師 顯示沒有逾期申報(bào)
在你的首頁(yè)代辦事項(xiàng)里面也沒有嗎?如果沒有的話,就去帶著紙質(zhì)的申報(bào)表公章去稅務(wù)局申報(bào)。
沒有哦 可以年后嗎
那你第四季度的也逾期了,你們需要交稅嗎?
每個(gè)月零申報(bào)的
還有老師 轉(zhuǎn)賬給其他公司 然后又退回來了 這個(gè)退回來是掛在什么科目?可能是銀行自己退回來的
你好,影響企業(yè)信用等級(jí),到時(shí)不交稅。
那現(xiàn)在怎么辦呢 沒辦法去稅局了
你好,周一去就可以了
嗯嗯 還有老師 轉(zhuǎn)賬給其他公司 然后又退回來了 這個(gè)退回來是掛在什么科目?可能是銀行自己退回來的
借其他應(yīng)收款 貸銀行 退回做相反的
是公司代理記賬報(bào)稅費(fèi)用
管理費(fèi)用 退回做相反的 是嗎
那你就借管理費(fèi)用貸其他應(yīng)付款, 借其他應(yīng)付款貸銀行存款,退回來, 借銀行存款貸其他應(yīng)付款,掛在其他應(yīng)付款里面就是了。