若一般納稅人時期,也一直是簡易計稅, 很有可能是申報錯誤
我們公司這個月想申請轉(zhuǎn)為小規(guī)模納稅人,但賬上還有進(jìn)項稅額留抵稅額,要怎么處理哦?按照這個文件的說法,是不是可以留著抵小規(guī)模納稅人申報時的增值稅哦?比如變成小規(guī)模后,我本來要交5萬的增值稅,申報時我就可以減去這個留抵稅額3萬,最后交2萬就可以。是這樣理解嗎?
老師,這家公司以前是小規(guī)模,后來17年左右轉(zhuǎn)為一般納稅人,用的是簡易征收稅率3%,可增值稅申報表為什么會有留抵稅額2萬多的?
25.利達(dá)公司是增值稅一般納稅人,下一年度預(yù)計會實現(xiàn)不含增值稅銷售額620萬元,可以抵扣的年不含增值稅購進(jìn)額為 372 萬元。增值稅稅率為 13%,增值稅征收率為3%時,增值稅一般納稅人與小規(guī)模納稅人不含稅銷售額稅負(fù)無差別平衡點增值率為 18.75%。 問題: (1)計算本公司不含稅銷售額增值率,判斷其作為增值稅一般納稅人稅負(fù)輕,還是作為小規(guī)模納稅人稅負(fù)輕。 (2)計算該公司作為增值稅一般納稅人和作為小規(guī)模納稅人時的應(yīng)納增值稅稅額。 (3)分析該公司如果想成為小規(guī)模納稅人,可供選擇的可行性籌劃方案有哪些?
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的金 電子科技有限公司,2023年度月銷售額10萬元(含)以下的增值稅小規(guī)模納稅人免征增值稅;適用3%征收率的應(yīng)稅銷售收入,減按1%征收增值稅;適用3%預(yù)征率的預(yù)繳增值稅項目,減按1%預(yù)繳增值稅。如您符合條件請自行申報享受,謝謝。 老師,我剛收到這個信息。我是小規(guī)模納稅人,開個季度開了10萬左右的增值稅專用發(fā)票,上面稅率是3%,增值稅3000左右。這個季度申報增值稅,到底稅率是1%還是3%呢
資料一:甲公司為一家商業(yè)企業(yè),屬于增值稅小規(guī)定納稅人,假設(shè)甲有機(jī)會合并乙公司,且是否合并乙公司對自身經(jīng)營基本沒有較大影響,如果合并將依法登記為一般納稅人。預(yù)計未來幾年應(yīng)稅銷售額為300萬元左右,年購貨金額為250萬元左右。另有乙企業(yè)也為商業(yè)企業(yè),預(yù)計年應(yīng)稅銷售為220萬元左右,年購貨金額為170萬元左右,屬于增值稅小規(guī)定納稅人,以上金額均不含增值稅。增值稅征收率為3%,增值稅稅率均為13%。 選擇不合并,甲公司應(yīng)交增值稅在()萬元左右。 A9B39C6.6D12 2.選擇不合并,乙公司應(yīng)交增值稅在()萬元左右。 A9B39C6.6D12 3.選擇合并,甲公司申請為一般納稅人后,應(yīng)交增值稅在()萬元左右。 A15.6B67.6C13D54.6
你好,老師,現(xiàn)在大額單張發(fā)票稅務(wù)局要求提供五流信息,我們是銷售防火門公司,我把和甲方簽訂的合同,還有甲方給我打的款,還有我從廠家發(fā)的門的出庫單掃描給稅務(wù)局,就可以證明這個單張發(fā)票的真實性了吧
我們公司收到一張這個,這是什么票啊
社保的繳費基數(shù)哪一些可以不算在工資內(nèi)
怎么看沒有開票的收入呢
老師,請問石油加油站的成本結(jié)轉(zhuǎn)用加權(quán)平均法,那么期初和購入的數(shù)據(jù)是不是可以直接用稅務(wù)局上成品油庫存匯總臺賬上的數(shù)據(jù)來啊
老師,請問有A公司投資B公司,是法人股東,100%控股, 現(xiàn)在需要加一個自然人股東可以嗎
老師,我這里有一份租賃合同,租期是2025.3.17—2028.3.16,三年,每年1.2萬的租金,我在2025.4月的時候計提了2000,2025.5—7每個月計提了1000,那我到12月要計提多少租金,就是2025年我總共要計提多少租金
建筑業(yè)自有的挖掘機(jī)在自己承包的項目上作業(yè),怎么做賬務(wù)處理,只能計提折舊?那它干的活怎么處理,,借:工程施工-機(jī)械作業(yè)??請老師指導(dǎo)!
資產(chǎn)負(fù)債率110.03%,流動比率1.77%這個兩個怎么分析企業(yè)
老師,委托加工,加工方會計分錄怎么記啊
怎么可能呢?而且當(dāng)時進(jìn)項稅無法抵扣啊
目前的結(jié)果就是這樣。不會出現(xiàn)留抵的,出現(xiàn)留抵了
會不會是系統(tǒng)問題?
而且留底稅沒辦法抵扣
查看是哪個月份出現(xiàn)的,是填報引起還是系統(tǒng)自動出現(xiàn)的?
我這里只能查2018年12月的數(shù)據(jù)
不是這個月才出現(xiàn)的。
那怎么辦?
老師,請回答
最好去大廳直接更正申報。 或者進(jìn)項轉(zhuǎn)出,沖抵該留抵
分錄怎么做?如果要更正申報,需要更正多久之前的申報表?
不需要做分錄。直接填申報表。 得先稅局查到異常的月份
你剛說的進(jìn)項轉(zhuǎn)出什么意思?做到營業(yè)外嘛?
還有這家公司馬上就要交接出去了,那或者就讓他去可以嗎?就稅金對不上
就讓他去處理,可以的。