你好,增值稅小規(guī)模一鍵零申報(bào)。
老師,現(xiàn)在1月份需要申報(bào)2022年第四季度的稅款,小規(guī)模納稅人,無(wú)票收入怎么申報(bào)增值稅小規(guī)模納稅申報(bào)表?還有就是,我才接手幾家小規(guī)模納稅人,我該怎么知道這幾家小規(guī)模納稅人公司在第四季度有沒(méi)有無(wú)票收入,應(yīng)該怎么去查?如果有無(wú)票收入的話,是需要繳稅還是免稅的?
請(qǐng)轉(zhuǎn)郭老師回答,謝謝 老師我們小規(guī)模納稅人,四季度有無(wú)票收入,我是第一張圖點(diǎn)哪進(jìn)去填報(bào)無(wú)票收入呢
請(qǐng)轉(zhuǎn)郭老師回復(fù),其他老師不要接,謝謝,小規(guī)模一般納稅人,四季度有無(wú)票收入,沒(méi)有開票收入,這第一步我應(yīng)該點(diǎn)哪個(gè)表進(jìn)入申報(bào)
@郭老師 請(qǐng)郭老師回復(fù)這個(gè)問(wèn)題,謝謝,老師公司是小規(guī)模納稅人,在一季度開了去年的收入票545000元,另還開了135000元屬于一季度的收入票,我現(xiàn)在增值稅申請(qǐng)應(yīng)該怎么填列呢,開的都是普票
@郭老師回答,其他老師不要接了,謝謝合作,小規(guī)模納稅人,這個(gè)季度我們有個(gè)120萬(wàn)的收入不確定能否到賬,可能是下個(gè)季度到賬,我們能提前開成本票放在這個(gè)季度嗎?是否可以在下個(gè)季度抵扣
老師,今年開始用軟件記賬的,所以去年給今年清掛帳的話怎么記錄,用應(yīng)收賬款的話不就和今年的混淆了,老板問(wèn)的話,今年去年怎么區(qū)分?
納稅人到外縣銷售或委托外縣代銷自產(chǎn)應(yīng)稅農(nóng)產(chǎn)品到機(jī)構(gòu)所在地或居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)綱稅,這邊的機(jī)構(gòu)所在地是指外縣嗎? 居住地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)是外縣嗎?還是??
請(qǐng)問(wèn)通過(guò)隨貨同行單能否查到發(fā)票?
老師,勞務(wù)合同的個(gè)稅如何計(jì)算和繳納?全國(guó)是一樣的標(biāo)準(zhǔn)嗎?
轉(zhuǎn)讓專利費(fèi)收入怎么寫分錄
老師,我在學(xué)習(xí)軟件中進(jìn)行客戶信息維護(hù),明明都錄完了,它還是提示有未完成題目,這是怎么回事?
老師 張三把股份40萬(wàn)轉(zhuǎn)給李四怎么繳稅啊
你好老師,舊賬科目和我新賬的科目設(shè)置不同,而且他記賬方法是收付實(shí)現(xiàn)制,應(yīng)記應(yīng)收應(yīng)付的,他記成本收入。新賬該怎么建
老師,減資工商辦理后,股東之前實(shí)繳到位的出資,按照同等比例,可以直接把錢退給股東嗎
老師,咱們學(xué)習(xí)軟件中得全電發(fā)票實(shí)戰(zhàn)中為什么只有“藍(lán)字發(fā)票開具”模塊能打開操作,其他的怎么打不開
你想要自己填寫的話,就選擇第三個(gè),你是小規(guī)模,不是一般納稅人的吧。
對(duì)的,小規(guī)模 我有無(wú)票收入,不知道點(diǎn)哪個(gè)進(jìn)去填無(wú)票收入
你好,選擇第三個(gè)的。
選擇第三個(gè)后進(jìn)去我把無(wú)票收入填哪個(gè)表哪行呢,我四季度無(wú)票收入是545000,要著交增值稅嗎
3%的 十二行,然后去填寫減免明細(xì)表,最后一行選擇免稅性質(zhì),第一列和第三列填寫你的銷售額,最后一列填寫免稅的稅額,不需要繳納的
然后主表是不是還要填什么呢,季度超過(guò)45萬(wàn)也是不用繳納增值稅的吧?
減免表 不需要繳納的
老師,你看我填545000的無(wú)票收入后點(diǎn)申報(bào)彈出這個(gè)提醒,不會(huì)是要著交稅吧
第一張圖點(diǎn)否后再點(diǎn)申報(bào)又彈出這個(gè)
郭老師在么
減免表填寫了嗎 截圖