你好,固定資產(chǎn)清理月末沒有余額的,結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。

請(qǐng)問老師,我們公司報(bào)廢了一批固定資產(chǎn),先轉(zhuǎn)到了固定資產(chǎn)清理科目,但是這批資產(chǎn)今年處置不了,那么固定資產(chǎn)清理科目余額年末的時(shí)候怎么處理?是轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出嗎?分錄該怎么寫?
我們公司金蝶軟件里有固定資產(chǎn)清理科目余額,余額很大!電子稅務(wù)局里季報(bào)要提供財(cái)報(bào),它那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表里沒有固定資產(chǎn)清理這一項(xiàng),那我應(yīng)該把我們公司固定資產(chǎn)清理科目余額填在哪呢?
稅務(wù)的財(cái)報(bào)里沒有固定資產(chǎn)清理科目我應(yīng)該吧這個(gè)固定清理的數(shù)據(jù)填在資產(chǎn)負(fù)債表哪里?
年末固定資產(chǎn)處置流程沒走完,我把他轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)清理,但是現(xiàn)在稅務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表中沒有這個(gè)固定資產(chǎn)清理科目咋辦我應(yīng)該填哪
年末固定資產(chǎn)處置流程沒走完,我把他轉(zhuǎn)入了固定資產(chǎn)清理,但是現(xiàn)在稅務(wù)資產(chǎn)負(fù)債表中沒有這個(gè)固定資產(chǎn)清理科目咋辦我應(yīng)該填哪
老師,今年的政府補(bǔ)助資金,明年才可以到賬,明年到賬該怎么記賬
餐飲業(yè)個(gè)體工商戶經(jīng)營所得個(gè)稅稅率是多少?給員工發(fā)工資,房租水電費(fèi)沒有分?jǐn)傆?jì)入成本嗎?
老師您好,餐飲業(yè)個(gè)體工商戶沒有票怎么報(bào)稅,
10、商品流通企業(yè)會(huì)計(jì)中批發(fā)企業(yè)外購商品的成本一般指的是(A、進(jìn)貨原價(jià)B、價(jià)款加上運(yùn)雜費(fèi))。C、價(jià)款加上運(yùn)費(fèi)D、購進(jìn)商品支付的所有款項(xiàng)
A公司將生產(chǎn)用的數(shù)控機(jī)床與B公司的專利技術(shù)交換,該交換不具有商業(yè)實(shí)質(zhì),分錄該如何做
老師,請(qǐng)問老板有一家小規(guī)模公司,一家一般納稅人公司,一般納稅人公司缺錢,是不是只能跟小規(guī)模公司借錢,還有其他合理拿錢的方法嗎?(董孝彬老師)
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
老師,我們是外貿(mào)企業(yè)出口的,收客戶款是按cif價(jià)收,甚至?xí)嗍者\(yùn)費(fèi),出口報(bào)關(guān)單是按Fob出口,會(huì)計(jì)做賬也是按fob確認(rèn)收入,代收的運(yùn)費(fèi)貨代會(huì)開一部分運(yùn)輸發(fā)票,剩余部分就留給我們了,比如 收客戶130元,其中100元是fob價(jià),20元是運(yùn)輸費(fèi),10元剩余也就給我們了。這10元要報(bào)收入嗎?會(huì)計(jì)把這20元做成了銷售費(fèi)用,感覺不對(duì),出口報(bào)關(guān)單我們要按cif出還是按fob出口
老師,像銷售商品根據(jù)確認(rèn)收入時(shí)候結(jié)轉(zhuǎn)成本,那貨代行業(yè),什么時(shí)候確認(rèn)收入,什么時(shí)候確認(rèn)成本呢
各位老師大家好,我是從別人手里才接過的賬務(wù),我從2022年已經(jīng)開始補(bǔ)賬了,銀行流水顯示是還貸款,我不知道怎么入賬呢,請(qǐng)老師們指點(diǎn)一下,謝謝


可是現(xiàn)在沒有處理就轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)清理里了呀,現(xiàn)在咋弄
你好,你現(xiàn)在補(bǔ)上就是了。
可是現(xiàn)在還沒處理,這個(gè)里還有暫時(shí)要有余額
你好,在你的固定資產(chǎn)里面。
那我先填在固定資產(chǎn)里?
對(duì)的,是的,是這么做的。