同學(xué)你好 對的 是填寫進項和銷項的
老師,請問加計抵扣申報表該怎么填?。?我現(xiàn)在是這種情況:前兩個月的進項沒有計提加計抵減(稅務(wù)通知我這個月要按規(guī)定計提),但這個月沒需要抵扣的銷項,且不需要這個進項,因為我們很少開專票。我今天試了申報加計抵減,填了附表4,但主表不會自動彈出金額??扇绻沂謩犹钪鞅?,應(yīng)納稅額又成了負(fù)數(shù)。 請問老師:這種情況,我要怎么申報呢?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進項因為他是一張發(fā)票的進項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點稅,不想全部抵扣留抵了
老師,我想問下,八月認(rèn)證的七月開進來的幾張進項發(fā)票,這我八月報稅的時候,這個數(shù)字填在增值稅的哪張表上,我們沒有銷項,這個月也抵扣不了?
老師想問下我們12月發(fā)生銷項稅1000,我也認(rèn)證了進項稅1000,按理來說不交稅。是不是這兩個數(shù)據(jù)申報增值稅只需要填進項和銷項情況表,什么稅額抵減情況表與這個不相關(guān)不用呢?
老師,我們公司4月份有出口一筆業(yè)務(wù),4月20日也報關(guān)出口了,也開了出口發(fā)票,金額是672萬,那我現(xiàn)在要申報4月份的增值稅,我看系統(tǒng)只有主表(增值 稅附加稅費申報),附表一(本期銷售情況明細(xì)表),附表二(本期進項稅額明細(xì)表)、附表三(服務(wù)、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)扣除項目明細(xì))、附表四(稅額抵減情況表),附表五(附加稅費情況表)這些表的,我是不是在申報增值稅的這個環(huán)節(jié),是不是只涉及到這幾個表呀,我查了AI上面說還要填報那個那《免抵退稅申報匯總表》的,有點搞不清了,我4月份進項沒有留抵稅額,因為是第一筆出口業(yè)務(wù),不懂報稅,
老師,個人的傭金要去稅務(wù)局開發(fā)票,是幾個點,繳納個稅什么呢,合同金額4萬。
1.出口退稅:公司目前全部外銷。需要勾選16萬的進項稅額,才能全部退完稅,現(xiàn)在只有14萬進項稅。所以這個月安排退還是下個月退劃算?如果現(xiàn)在提交了退稅,只用交這20000*0.05=1000的附加稅嗎,還用交什么稅呢? 2.攜程上面買的國外機票,在哪里開發(fā)票,能抵扣稅額,應(yīng)該怎么操作
老師這種情況咋辦?強制提交還得寫說明
涉外收入申報單在哪里打???
老師 一直開的都是技術(shù)服務(wù)費的票 要什么進項票
房屋維修可以加上勞務(wù)分包資質(zhì)嗎?
老師,我們單位有人受傷,然后住院期間有護工照顧,護工費需要我們單位出,這位護工去稅務(wù)局開的勞務(wù)費發(fā)票,請問老師這個勞務(wù)費需要報個稅嗎
老師,我們是長期股權(quán)投資的投資方,占比30%,今年4.30號被投資方?jīng)Q定分配24年的利潤445萬,我們公司怎么做會計分錄呢,445萬*30%=133.5萬,而且這133.5萬已經(jīng)打入公賬
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝
老師,請問有公司給客戶出的銷售折讓的協(xié)議版本嗎?可否發(fā)一份給我,謝謝