你好,年度財(cái)務(wù)報(bào)表,應(yīng)當(dāng)在匯算清繳的時(shí)候一起報(bào)送的?
您好,我準(zhǔn)備申報(bào)2021年度匯算清繳發(fā)現(xiàn)問題,年度財(cái)務(wù)報(bào)表可以和四季度財(cái)務(wù)報(bào)表不一致嗎?
我們第一季度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)申報(bào),5月報(bào)了匯算清繳,匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表年末數(shù)有變動,所以我第二季度財(cái)務(wù)報(bào)表的年初數(shù)是按第一季度呢還是匯算清繳的呢
老師,年度財(cái)務(wù)報(bào)表我申報(bào)了有問題嗎?是不是這個(gè)23年匯算清繳的時(shí)候申報(bào)?
平時(shí)的季度財(cái)務(wù)報(bào)表按0申報(bào),等年度匯算清繳的時(shí)候上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表據(jù)才按實(shí)申報(bào)可以嗎?
老師 報(bào)季度財(cái)務(wù)報(bào)表的時(shí)候所得稅一欄在全年數(shù)據(jù)中要加上當(dāng)年匯算清繳的數(shù)據(jù)嗎?23年匯算清繳295元在第二季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)我沒加上,現(xiàn)在申報(bào)第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表,資產(chǎn)負(fù)債表期末減期初數(shù)據(jù)正好和利潤表本年累計(jì)數(shù)差了匯算清繳的金額,怎么弄
老師 您好 我想問一下 銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng),我還需要計(jì)提嗎? 就是借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
老師,餐飲個(gè)體戶開票收入一個(gè)季度不超30萬,員工都不交社保。實(shí)際員工27人,薪資一個(gè)月9萬左右 如果我把個(gè)稅按照實(shí)際的申報(bào),那么收入偏低 成本偏高 可不可以少報(bào)幾個(gè)人
2024年暫估了材料489個(gè)20000元,現(xiàn)在回票了489個(gè)17000元,余額怎么辦,回沖借:原材料-20000元 貸:應(yīng)付賬款-暫估-20000元,發(fā)票進(jìn)賬借:原材料17000元 貸:應(yīng)付賬款17000元,原材料那顯示余額3000元負(fù)數(shù)沒數(shù)量
老師好,小規(guī)模納稅人因2024年重復(fù)記賬多記收入,本月沖紅以前憑證,怎么分錄,沒有以前年度損益調(diào)整科目。
老師好,我現(xiàn)在管理一個(gè)景區(qū),里面的收入有門票,有自動售賣機(jī),有飯店,有住宿,有文創(chuàng)產(chǎn)品,這些既要有材料費(fèi)支出,又有貨物支出,并且都得有收入,還有庫存余額, 就針對這些內(nèi)容,老師幫我選擇一個(gè)課程,我想學(xué)習(xí)一下,謝謝!
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提
企業(yè)所得稅需要計(jì)提嗎?怎么計(jì)提?
這個(gè)答案是不是給錯(cuò)了,b是錯(cuò)誤的吧
老師,公司買的超市卡,1000元,送禮的,有發(fā)票,發(fā)票寫著預(yù)付卡,還涉及個(gè)稅嗎?我做賬是:借管理費(fèi)用~業(yè)務(wù)招待費(fèi),貸銀行存款
土地使用權(quán)轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),請問采用哪種攤銷方式更方便,土地使用權(quán)期限是按照50年計(jì)算嗎?
那怎么辦,我已經(jīng)申報(bào)了 ,到時(shí)候要作廢嗎
這個(gè)為什么要和匯算清繳一起申報(bào)
你好,因?yàn)檫@個(gè)是默認(rèn)的?。▍R算清繳申報(bào),年度報(bào)表是一起操作的) 如果沒有錯(cuò)誤,可以不用作廢