借 報(bào)的是 12月的在12月時(shí)計(jì)提? 借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)
2023年1月申報(bào)繳納的2022年10月——2022年12月的印花稅費(fèi)用是做在2022年12月的賬上還是2023年1月的賬上?
2023年1月申報(bào)繳納的的2022年10月——12月的印花稅費(fèi)用是計(jì)入2022年12月的賬上還是計(jì)入2023年1月的賬上?
#提問(wèn)#老師好,全年一次性獎(jiǎng)金收入的分錄 該怎么做的,比如2023年1月發(fā)放2022年的獎(jiǎng)金,那么在2022年12月需要計(jì)提嗎
老師,個(gè)稅怎么申報(bào)?是按實(shí)發(fā)還是按應(yīng)發(fā)?是不是要和我賬上所屬月份的計(jì)提金額一致?比如現(xiàn)在是2023年1月,我現(xiàn)在申報(bào)的是2022年12月的計(jì)提還是申報(bào)2022年11月的計(jì)提,還是申報(bào)2022年12月的實(shí)發(fā)還是申報(bào)2022年11月的實(shí)發(fā)?搞不懂這個(gè)邏輯,好亂
老師好,2023年1月申報(bào)2022年印花稅,是要在2022年12月計(jì)提嗎?分錄怎樣寫
企業(yè)所得稅申報(bào)提示利潤(rùn)總額小于上期申報(bào)金額請(qǐng)核實(shí),這種提示提交申報(bào)可以嗎?
老師在嗎? 請(qǐng)問(wèn)一下我們公司6月有筆尾款4900元收入,也預(yù)繳了增值稅和企業(yè)所得稅,之前也有留底的稅額,但現(xiàn)在沒(méi)有抵扣的進(jìn)項(xiàng)票,現(xiàn)在這個(gè)賬務(wù)怎么處理呀?
老師 政策說(shuō)研發(fā)轉(zhuǎn)讓技術(shù)在五百萬(wàn)以內(nèi)免增值稅以及企業(yè)所得稅,這個(gè)是怎么申報(bào)的呀
收到上年企業(yè)所得稅退稅分錄應(yīng)該怎么做那
老師,股東原來(lái)賬面資產(chǎn)100萬(wàn),因公司未來(lái)成長(zhǎng)性很好,對(duì)于新股東公司的加入50%,原股東撤出50%,大家自我評(píng)估后新股東同意原公司的資產(chǎn)溢價(jià)為50萬(wàn),相當(dāng)于原價(jià)100+50萬(wàn)=150萬(wàn),新股東以75萬(wàn)入股50%股份 會(huì)計(jì)分錄要怎么寫?
老師好,我們租賃的房屋讓申報(bào)土地使用稅和房產(chǎn)稅,80平方,原值填的23000,建制鎮(zhèn)土地,信息填好提交成功,申報(bào)表上的計(jì)稅依據(jù)我沒(méi)看懂,是我填錯(cuò)了嗎,4025和40怎么來(lái)的
您好老師。由于公司員工的失誤,導(dǎo)致一筆保證金無(wú)法收回,那這筆損失該如何做賬。員工已經(jīng)退休,這個(gè)收保證金的企業(yè)5年前就已經(jīng)破產(chǎn)。做壞賬損失,沒(méi)有當(dāng)年起訴和判決的證明,怎么辦?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,共收到銷售收入是96447.64元,大部分是現(xiàn)金收款,只有7000塊錢是農(nóng)行收款,那現(xiàn)在分錄應(yīng)交增值稅是按3個(gè)點(diǎn)分還是1個(gè)點(diǎn)分,分錄能不能給我寫下
老師,請(qǐng)問(wèn)銀行退的以前年度的單位結(jié)算卡服務(wù)費(fèi),怎么做分錄?
請(qǐng)問(wèn)小規(guī)模納稅人,季度報(bào)稅,超過(guò)30萬(wàn)元,其中有張發(fā)票金額2100元,誤開(kāi)成免稅,實(shí)際稅率應(yīng)該是1%,對(duì)方不給作廢,季度申報(bào)可以按1%實(shí)際申報(bào)嗎
2022年12月忘記計(jì)提了,第四季度企業(yè)所得稅已申報(bào),請(qǐng)問(wèn)要怎么辦?
你好 可 以現(xiàn)在補(bǔ)記上的??
老師好,?在2023年1月入賬嗎
是的,用以前年度損益調(diào)整科目。