可以計(jì)提,也可以不用計(jì)提。如果計(jì)提借稅金及附加、 貸應(yīng)交稅費(fèi)、印花稅, 借應(yīng)交稅費(fèi)、印花稅、貸銀行存款, 如果不計(jì)提,借稅金及附加、貸銀行存款
你好老師,現(xiàn)在印花稅需要計(jì)提嗎。
你好,印花稅需要計(jì)提嗎?
老師你好,印花稅需要計(jì)提嗎
老師你好,請(qǐng)問(wèn)印花稅需要計(jì)提嗎
老師,你好,印花稅需要計(jì)提嗎
2024.7.1之前注冊(cè)的公司,現(xiàn)因?yàn)閷?shí)繳制度,注冊(cè)資金太高了怎么辦呢?5年內(nèi)是幾乎補(bǔ)不滿的。應(yīng)該怎么辦?如果補(bǔ)不滿會(huì)有什么后果?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)高薪企業(yè)增值稅加計(jì)抵減的金額計(jì)入其他收益,或者營(yíng)業(yè)外收入,那最終是會(huì)影響未分配利潤(rùn)對(duì)嗎?
老師,請(qǐng)問(wèn)處置公司名下房產(chǎn)要繳那些稅?
請(qǐng)問(wèn)老師,農(nóng)場(chǎng)品計(jì)算抵扣中,小規(guī)模納稅人開(kāi)具的1%增值稅專票可以計(jì)算9抵扣嗎
請(qǐng)樸老師解答,老師43題中,我記得有個(gè)知識(shí)點(diǎn),去過(guò)一次性收取房租,但平攤下來(lái)月不超十萬(wàn),免征,是不是有這個(gè)知識(shí)點(diǎn),所以我選0
如果新入職的人,第一個(gè)月發(fā)工資了,申報(bào)個(gè)稅了,他有專項(xiàng)附加扣除,第二個(gè)月才弄的,會(huì)不會(huì)導(dǎo)致第一個(gè)月多扣稅?會(huì)影響什么
外貿(mào)公司 先收錢 貨沒(méi)出 掛預(yù)收賬款的科目嗎 但是先收錢不對(duì)應(yīng)每次出貨的合同 后面是掛在預(yù)收賬款還是應(yīng)收賬款
如何規(guī)范研發(fā)費(fèi)用核算老師
稅務(wù)師財(cái)管與會(huì)計(jì),怎么計(jì)算分?jǐn)?shù)
退稅申報(bào),導(dǎo)入報(bào)關(guān)單,數(shù)據(jù)處理,需要填寫的出口發(fā)票號(hào)碼,數(shù)據(jù)量大,怎么批量導(dǎo)入出口發(fā)票號(hào)碼呢
一般工作中大多數(shù)是計(jì)提還是不計(jì)提
按季度按月申報(bào)的,最好是計(jì)提 按次的可以不用計(jì)提
哦哦,這個(gè)是按季度申報(bào)的
那你最好還是計(jì)提了
哦哦,謝謝老師
不用客氣,工作愉快
老師,我這個(gè)12月沒(méi)有計(jì)提印花稅,然后現(xiàn)在我報(bào)表所得稅都申報(bào)了
那就在一月份補(bǔ)上。
那后面要調(diào)嗎,這個(gè)印花稅就10.4元
借稅金及附加,貸應(yīng)交稅費(fèi)。
我的意思是這個(gè)跨年沒(méi)事嗎
沒(méi)有關(guān)系的,上面寫了分錄啦。
如果有關(guān)系的話,不就告訴你啦。
哦哦,那就1月份補(bǔ)個(gè)分錄就可以了吧,這個(gè)報(bào)表啥的都不動(dòng)吧
對(duì)的,是的,是這么做的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。