同學(xué)你好 達(dá)到可使用狀態(tài),沒(méi)有取得發(fā)票,就要暫估記入固定資產(chǎn)。待最終決算后再調(diào)整。
老師您好,現(xiàn)在有三家公司,A公司為廠房出租方,B公司為廠房中標(biāo)方(也是C公司的股東),C公司為廠房使用方。情況如下,A公司廠房以招標(biāo)形式進(jìn)行招租,C公司需要租用廠房,但是C公司沒(méi)有資質(zhì)進(jìn)行招標(biāo),所以B公司去投標(biāo),并且中標(biāo)。廠房租給了B公司,但實(shí)際使用公司為C公司,押金、房租也是C公司直接轉(zhuǎn)到A公司賬戶(hù)的,現(xiàn)在已經(jīng)付了6月份房租了,但是發(fā)票一直沒(méi)有開(kāi)C公司,A公司說(shuō),是B公司中標(biāo)的,只能給B公司開(kāi)具5%的增值稅專(zhuān)用發(fā)票。但是房租全部都是C公司支付的,這種情況下,C公司想要取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)該怎么處理?
我們公司賣(mài)一個(gè)工廠版本軟件是6980元,然后我們公司搞了一個(gè)活動(dòng),派發(fā)了100萬(wàn)元的紅包出去讓客戶(hù)搶?zhuān)瑩尩搅司涂梢缘挚垡徊糠之a(chǎn)品的費(fèi)用,現(xiàn)在一個(gè)客戶(hù)搶了4000元紅包,客戶(hù)就只需要實(shí)際支付2980的費(fèi)用就可以得到一套完整的工廠版軟件,正常享受我們的服務(wù)。 現(xiàn)在有三個(gè)問(wèn)題 1、現(xiàn)在搶紅包的部分客戶(hù)要求開(kāi)票,我還是按照正常價(jià)格6980元給客戶(hù)開(kāi)票的對(duì)吧? 2、這個(gè)100萬(wàn)的紅包派發(fā)賬務(wù)怎么處理呢?因?yàn)槭翘摂M的,正常確認(rèn)收入還是怎么說(shuō)? 3、根據(jù)公司制定的政策,客戶(hù)搶的紅包可以提取1%的現(xiàn)金,公司已經(jīng)實(shí)際撥款了1萬(wàn)元給專(zhuān)用提現(xiàn)賬戶(hù)備用,這個(gè)賬務(wù)怎么處理比較妥當(dāng)呢?
事由是,去年分部辦公區(qū)預(yù)繳取暖費(fèi)給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已抵扣,報(bào)銷(xiāo)時(shí)的分錄是:借:取暖費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款-集團(tuán)外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對(duì)方一把這部分取暖費(fèi)返還給我分部,我分部給物業(yè)方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方把該筆款已經(jīng)打到我分部賬戶(hù)上,這部分的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)下,用下述分錄,可以嗎? 開(kāi)具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:取暖費(fèi) 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 395.59 還有一種:開(kāi)具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務(wù)收入 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 395.59 沖減取暖費(fèi),調(diào)賬 借:其他業(yè)務(wù)成本 4395.41 貸:取暖費(fèi) 4395.41 哪一個(gè)更合理,原因是什么
事由是,去年分部辦公區(qū)預(yù)繳取暖費(fèi)給熱電公司,并取得熱電公司的增值稅專(zhuān)用發(fā)票已抵扣,報(bào)銷(xiāo)時(shí)的分錄是:借:取暖費(fèi) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:其他應(yīng)收款-集團(tuán)外-熱電公司 跟物業(yè)方協(xié)商后,對(duì)方一把這部分取暖費(fèi)返還給我分部,我分部給物業(yè)方開(kāi)具了增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方把該筆款已經(jīng)打到我分部賬戶(hù)上,這部分的賬務(wù)處理,請(qǐng)問(wèn)下,用下述分錄,可以嗎? 開(kāi)具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:取暖費(fèi) 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 395.59 還有一種:開(kāi)具發(fā)票并已經(jīng)收到款時(shí): 借:銀行存款 4791 貸:其他業(yè)務(wù)收入 4395.41 應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅 395.59 沖減取暖費(fèi),調(diào)賬 借:其他業(yè)務(wù)成本 4395.41 貸:取暖費(fèi) 4395.41 哪一個(gè)更合理,原因是什么
我們單位承包的工程分包給B公司干,我們收取10%的管理費(fèi),請(qǐng)問(wèn)稅款怎么交對(duì)我們比較有利。起初約定他們承擔(dān)稅6個(gè)點(diǎn),我們每次收到工程款扣完管理費(fèi)和三個(gè)點(diǎn)稅款后給他們打款,現(xiàn)在對(duì)方提成他們進(jìn)項(xiàng)很多,可以全部承擔(dān),這樣我們?cè)诒镜夭唤欢悾杏X(jué)有風(fēng)險(xiǎn),不知道怎么處理和做賬了
已經(jīng)勾選認(rèn)證發(fā)票在哪查詢(xún)
老師,如果2024年9月份開(kāi)始報(bào)的個(gè)稅,殘保金的人數(shù)是除以12個(gè)月算平均數(shù),還是從9月份開(kāi)始算平均數(shù)?
老師,你好!請(qǐng)問(wèn)下我公司是房屋出租收取租金的。按照租賃合同約定,租金半年交一次,交的時(shí)間為上年12月交次年1-6月,7月交7-12月的租金。如果租金在上年12月跟當(dāng)年7月都有全額收取,怎么記賬跟申報(bào)增值稅?如果對(duì)方在當(dāng)年3月收取了1/6月的租金,又怎么記賬跟申報(bào)增值稅?
海南稅收優(yōu)惠政策 有哪些
老師,餐費(fèi)是公司統(tǒng)一喊餐,取得普票,申報(bào)個(gè)稅時(shí),需要把取得發(fā)票的金額分配到那個(gè)員工上申報(bào)個(gè)稅是吧
老師,您好 請(qǐng)問(wèn)專(zhuān)利和軟件著作權(quán)可以估價(jià)轉(zhuǎn)讓嗎 對(duì)于估價(jià)有要求嗎
老師,你好,我們公司法人每月都有交租金給房東,房東沒(méi)有給我們開(kāi)租金發(fā)票,我們這個(gè)租金成本怎么辦?企業(yè)所得稅我們租金這部分沒(méi)得充當(dāng)成本嗎?
請(qǐng)問(wèn)打印交款憑證可以去銀行直接繳納稅款嗎?三方協(xié)議用不了時(shí)
制造挖掘機(jī)的企業(yè),老板想把各部件都分出去給其他小規(guī)模企業(yè)生產(chǎn),最后進(jìn)回來(lái)直接組裝挖掘機(jī),目前這個(gè)企業(yè)是都是外包組裝挖掘機(jī),外包人員在車(chē)間領(lǐng)用材料直接組裝各個(gè)部件,最后組成整個(gè)挖掘機(jī)。這樣是否會(huì)比自己從頭到尾生產(chǎn)整臺(tái)挖掘機(jī)的成本低?如把發(fā)動(dòng)機(jī)、液壓泵、分配器發(fā)給三個(gè)不同的人制造(這三個(gè)人就是內(nèi)部員工),最后從三方進(jìn)貨回來(lái),自己組裝整機(jī),老板想著小規(guī)模開(kāi)票可以免稅,這樣成本少,麻煩老師幫我分析一下
老師,個(gè)體做稅務(wù)登記是,勾選定額核定嗎
如果支付了100萬(wàn)的工程款,但對(duì)方開(kāi)票只開(kāi)了50萬(wàn),那我是不是在建工程只能入賬50萬(wàn),另外50萬(wàn)掛預(yù)付賬款嗎?等另外50萬(wàn)的票來(lái)了再轉(zhuǎn)入在建工程嗎?
不是的,以業(yè)務(wù)實(shí)際為準(zhǔn),不要被形式的東西束縛。 房子已蓋成,100萬(wàn)要由在建工程轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)
那這樣帳不平啊,付了100萬(wàn),只取得了50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅,還有50萬(wàn)的進(jìn)項(xiàng)稅應(yīng)該進(jìn)哪個(gè)科目呢?
借在建工程? 100? 貸預(yù)付賬款? 50? 應(yīng)付賬款-暫估款50 借固定資產(chǎn)? 100? ?貸在建工程100
剛才給同學(xué)說(shuō)了,沒(méi)有發(fā)票和固定資產(chǎn)購(gòu)建完工是兩碼事,不要受其干擾,一分錢(qián)發(fā)票沒(méi)有,也要入固定資產(chǎn)
在建工程100萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)100萬(wàn)這個(gè)暫估入賬我知道。我就想問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅的事。您看啊,我付錢(qián)的時(shí)候是:借:在建工程100萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)3萬(wàn)(打個(gè)比方,對(duì)方來(lái)的發(fā)票上只有這么多) 貸:銀行存款113萬(wàn) 您看還有10萬(wàn)不來(lái)是稅錢(qián),我付了沒(méi)票怎么辦?
沒(méi)票,入在建工程時(shí),只能沖減不含稅的部分,含稅等發(fā)票來(lái)時(shí)再?zèng)_
意思在建工程入賬110萬(wàn)?固定資產(chǎn)也暫估入賬110萬(wàn),等發(fā)票來(lái)了再?zèng)_減對(duì)嗎?
10中如果含有的稅,把稅去掉親。稅金不能計(jì)入固定資產(chǎn)
那我可不可以把那10萬(wàn)的稅入到借方的:應(yīng)交增值稅-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
不可以,發(fā)票沒(méi)有見(jiàn)到,不能寫(xiě)
那10萬(wàn)本質(zhì)上就是他欠我的進(jìn)項(xiàng)稅呀
那計(jì)入預(yù)付賬款里,沒(méi)有發(fā)票不要計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
好的 非常感謝老師的指點(diǎn)!
客氣了,如果滿(mǎn)意可以五星評(píng)價(jià)哈,謝謝
好的,必須10分好評(píng)
客氣了,祝工作順利!