你好,不要 的,這種情況 不要的您好,借:應(yīng)收賬款,貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,
老師,請(qǐng)問(wèn)下,現(xiàn)在開普通發(fā)票,免稅的,我們做收入是不用價(jià)稅分離,直接含稅做收入嗎?所得稅的時(shí)候,也算含稅收入嗎?
老師,你好,酒店住宿今年免稅,做賬的時(shí)候收入需要價(jià)稅分離嗎?
老師,我現(xiàn)在負(fù)責(zé)做內(nèi)外賬,外賬有發(fā)票的需要做價(jià)稅分離,我內(nèi)賬還需要做價(jià)稅分離嗎
收到的苗木免稅發(fā)票,可以抵扣進(jìn)賬,請(qǐng)問(wèn)老師收到這個(gè)免稅發(fā)票時(shí)需要價(jià)稅分離嗎?
老師2022年的免稅收入做賬時(shí)需要價(jià)稅分離嗎?發(fā)票上面也沒(méi)有體現(xiàn)稅款
A公司2×19年9月10日自行建造生產(chǎn)用設(shè)備一臺(tái),購(gòu)入工程物資價(jià)款為500萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額為65萬(wàn)元,已全部領(lǐng)用;領(lǐng)用生產(chǎn)用原材料成本3萬(wàn)元,原進(jìn)項(xiàng)稅額為0.39萬(wàn)元;領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本5萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為6萬(wàn)元,增值稅稅率為13%;支付其他相關(guān)費(fèi)用92萬(wàn)元。2×19年10月16日完工投入使用,預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為40萬(wàn)元。在采用雙倍余額遞減法計(jì)提折舊的情況下,該項(xiàng)設(shè)備2×20年應(yīng)提折舊為()萬(wàn)元。A.240B.144C.134.4D.224
老師,誰(shuí)有農(nóng)機(jī)產(chǎn)品銷售合同?
支付1到12月房租,收到增值稅普通發(fā)票,以養(yǎng)心支付480000
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,入庫(kù)單和出庫(kù)單都要附件在記賬憑證的后面嗎?
流質(zhì)與流壓有什么區(qū)別和共同點(diǎn)
董老師,您在線嗎?有問(wèn)題想咨詢~
老師,征收率和稅負(fù)有什么關(guān)系
老師可以講一下這個(gè)題嗎?謝謝
電商推廣費(fèi)怎么做籌劃
固定資產(chǎn)資產(chǎn)25000000萬(wàn),棄置費(fèi)用250000萬(wàn),用40年;40期復(fù)利現(xiàn)值0.0221;第五年末,重新計(jì)量棄置費(fèi)用200000萬(wàn),35年復(fù)利現(xiàn)值0.0356 為什么重新計(jì)量預(yù)計(jì)負(fù)債減少的金額減少固定資產(chǎn)想,不沖減財(cái)務(wù)費(fèi)用呢?
老師那年終所得稅匯算稅務(wù)局的減免稅款和我們賬套里面的減免稅額不一致有影響嗎?
同學(xué)您好,要能合理解釋就好