同學(xué),可以做暫估的,匯算清繳之前到了就可以
老師 我有部分的費用發(fā)票還沒有回來 但是我為了調(diào)節(jié)當(dāng)年的利潤 做到了當(dāng)年的賬務(wù)處理當(dāng)中 等到匯算清繳之前 如果票還沒有回來的話 那么我就做納稅調(diào)增, 那以后這些發(fā)票回來的話 我該怎么做賬務(wù)處理呢
老師,今年暫估的原材料,如果發(fā)票匯算清繳之前還沒有到的話,就要做納稅調(diào)增,那么之后發(fā)票來了的話怎么做賬務(wù)處理呢
白條掛往來,沒有發(fā)票,外賬怎么做賬,如果后期發(fā)票收回來了怎么辦,或者后期跨年了但是在匯算清繳之前收到發(fā)票了,該怎么處理,或者是在匯算清繳日之后收到發(fā)票的,怎么處理
白條掛往來,沒有發(fā)票,外賬怎么做賬,如果后期發(fā)票收回來了怎么辦,或者后期跨年了但是在匯算清繳之前收到發(fā)票了,該怎么處理,或者是在匯算清繳日之后收到發(fā)票的,怎么處理
老師,22年的成本票有些沒有回來,能先預(yù)提費用嗎?如果到匯算清繳之前發(fā)票到賬了,要怎么做賬務(wù)處理
請問老師,退貨的話,是退差額比較好,還是都退回來,重新打比較好
老師,我司與A租客簽訂的租賃合同是6月到期,但是租客提前退租了,4-6月都沒有再付租金,6月開始我司租給了B租客,請問4-6月我司應(yīng)該如何申報房產(chǎn)稅?
老師,我電子稅務(wù)局提示我收到紅字發(fā)票怎么處理?
老師,公司物業(yè)費和房費一起交的,開票進來只寫的物業(yè)費,可以不,
個稅申報的時候,員工今年6月入職,之前沒有工作,這個累計扣除應(yīng)該是3萬,現(xiàn)在累計扣除顯示5000元,這個怎么操作能扣除3萬呢?
租賃的設(shè)備怎么做分錄?
老師!公戶銀行賬戶結(jié)息10元錢,怎么做會計分錄?
我司2024年匯算清繳時有一筆費用發(fā)票是2024年的,2025年3月已經(jīng)支付費用報銷,匯算清繳時做了納稅調(diào)減,24年財務(wù)報表未分配利潤也做了調(diào)整。現(xiàn)在我申報第二季度所得稅時發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)負債表期初數(shù)對不上,期初數(shù)是匯算清繳調(diào)整后的,我的賬務(wù)軟件上的報表是調(diào)整前的,不一致,該如何處理?
我請教個問題,就是他這個銷貨退回,然后主營業(yè)務(wù)收入那個50萬,為什么不需要編制那個所得稅費用的分錄?按理來說,他產(chǎn)生了10萬的利潤,是不是應(yīng)該要做一個會計分錄的?
老師 25年6月結(jié)賬了 發(fā)現(xiàn) 資產(chǎn)負債表的 未分配利潤期末-未分配利潤的期初≠利潤表的累計凈利潤,5月底交接的時候還能對上 這是為啥呢,這樣財務(wù)報表輸入電子稅務(wù)局里面行嗎?
發(fā)票的日期是2023年,具體賬務(wù)處理是?
同學(xué)你先做暫估,收到發(fā)票,沖暫估。再重新做賬