同學(xué),可以做暫估的,匯算清繳之前到了就可以
老師 我有部分的費(fèi)用發(fā)票還沒(méi)有回來(lái) 但是我為了調(diào)節(jié)當(dāng)年的利潤(rùn) 做到了當(dāng)年的賬務(wù)處理當(dāng)中 等到匯算清繳之前 如果票還沒(méi)有回來(lái)的話 那么我就做納稅調(diào)增, 那以后這些發(fā)票回來(lái)的話 我該怎么做賬務(wù)處理呢
老師,今年暫估的原材料,如果發(fā)票匯算清繳之前還沒(méi)有到的話,就要做納稅調(diào)增,那么之后發(fā)票來(lái)了的話怎么做賬務(wù)處理呢
白條掛往來(lái),沒(méi)有發(fā)票,外賬怎么做賬,如果后期發(fā)票收回來(lái)了怎么辦,或者后期跨年了但是在匯算清繳之前收到發(fā)票了,該怎么處理,或者是在匯算清繳日之后收到發(fā)票的,怎么處理
白條掛往來(lái),沒(méi)有發(fā)票,外賬怎么做賬,如果后期發(fā)票收回來(lái)了怎么辦,或者后期跨年了但是在匯算清繳之前收到發(fā)票了,該怎么處理,或者是在匯算清繳日之后收到發(fā)票的,怎么處理
老師,22年的成本票有些沒(méi)有回來(lái),能先預(yù)提費(fèi)用嗎?如果到匯算清繳之前發(fā)票到賬了,要怎么做賬務(wù)處理
老師,請(qǐng)問(wèn)一下老板的房子現(xiàn)在讓我們辦公,目前要交物業(yè)費(fèi),如果以公司的名義交讓寫(xiě)個(gè)租賃合同,但是這樣的話后期會(huì)不會(huì)牽扯老板要給公司開(kāi)租賃發(fā)票還有就是房產(chǎn)稅啥的?
老師您好。7月付款,宣傳品,已收貨,未收到發(fā)票。8月6號(hào),申報(bào)期收到了專票,像這筆業(yè)務(wù)7月,8月分別怎么處理才正確
老師:項(xiàng)目支付的中標(biāo)服務(wù)費(fèi),沒(méi)有取得發(fā)票,會(huì)計(jì)科目#借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款 發(fā)票回來(lái) 借:成本 貸:其他應(yīng)收款可以嗎
公司借錢(qián)給個(gè)人股東。股東必須在一年之內(nèi)歸還給公司。如果不歸還,還會(huì)產(chǎn)生稅務(wù)上的風(fēng)險(xiǎn),對(duì)嗎?
個(gè)人代開(kāi)發(fā)票,稅率是多少?
老師您好,員工出差吃飯沒(méi)有發(fā)票,只有每頓吃飯的付款截圖,怎么處理?
個(gè)體戶開(kāi)的服裝加工發(fā)票的普票需要交印花稅嗎
老師,您好,浮動(dòng)抵押,如果是產(chǎn)品,抵押權(quán)人可以對(duì)搞正常買(mǎi)受人嗎?
老師,我們公司有兩個(gè)公司,有兩三個(gè)人同時(shí)在兩個(gè)公司都有發(fā)工資,但另一家公司金額就幾百塊,這個(gè)申報(bào)個(gè)稅怎么處理 主公司已經(jīng)申報(bào)了主公司的工資,另一個(gè)公司領(lǐng)的那幾百塊錢(qián)怎么申報(bào),在哪兒申報(bào)
機(jī)械作業(yè)科目月末必須要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?結(jié)轉(zhuǎn)到哪里?
發(fā)票的日期是2023年,具體賬務(wù)處理是?
同學(xué)你先做暫估,收到發(fā)票,沖暫估。再重新做賬