你要想抵扣進項,就要按9%開票
請教老師一個問題,我公司是銷售材料的一般納稅人,我們從供應商取得進項票的方式是通過我方開出去銷項發(fā)票的金額,按照設定好的利潤點,計算后從供應商取得進項發(fā)票,不會要供應商給我們多開,一般都是需要多少進項發(fā)票就要供應商提供多少進項發(fā)票給我們,目前我們設定的毛利點是8%,相應的增值稅稅負率只有1%,請問老師我是按設定的增值稅稅負率取進項發(fā)票好些還是按毛利點取進項發(fā)票好些呢?
請問老師,我們是一般納稅人,但是目前基本戶尚未開立,從商貿(mào)公司購進大米,用于銷售,對方給我們開具了9%的普通發(fā)票。我們能不能抵扣進項稅呢,大米屬于農(nóng)產(chǎn)品吧
老師,你好,請問我們是建筑公司一直開票開的都是建筑類 9個點的增值稅專票,我們是簡易計稅,收到的增值稅專票,不應該都是能抵扣嗎?上個月收到進項多,我抵的少,多交了增值稅,請問現(xiàn)在收到稅務這個通知我要怎么弄?
老師您好,我們公司出租給個體戶商鋪和住房,計了未開票收入,按5%增值稅簡易計稅,不能抵扣進項,屬于老項目。我們公司目前進項多,是不是我應該弄成9%的稅率,比較好一些呢?
您好老師,我想問一下,我們是一般納稅人勞務公司,然后現(xiàn)在有個項目是按照簡易計稅的,但是我們收到的有一些人員出差住宿和買工具的幾張專票,我想問一下這些能抵扣嗎?另外我們還收了一些這個項目上用的材料專用發(fā)票,這個應該是抵扣不了的吧?
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅
老師好:請問我單位前年繳的印花稅應該是減半征收,會計不小心全額繳了,現(xiàn)在稅務局給退回來了那一半,我得怎么走賬呢?
老師,這個季度我有兩筆收入,其中一筆2800是沒有成本票的,想著明年調(diào)增交稅,那我這個月做了收入后還要做什么分錄就可以了呢?
小規(guī)模納稅人一個季度開票20萬,享受增值稅免征優(yōu)惠政策。會計分錄里,他的營業(yè)外收入是多少? 現(xiàn)在電子稅務局所得稅申報的時候,他提示營業(yè)外收入需要大于增值稅報表里的免征增值稅額, 原來做賬是主營業(yè)務收入等于20÷1.01=19.80萬,營業(yè)外收入0.2萬, 按照現(xiàn)在所得稅報表的要求營業(yè)外收入等于19.8*0.03=0.594萬, 0.594-0.2=0.394,這個數(shù)怎么做賬?借什么?然后貸方營業(yè)外收入嗎?
老師,我們公司想投標一個業(yè)務,但是資質(zhì)不夠,現(xiàn)在請另外一個公司投標,并且已經(jīng)中標,我們公司現(xiàn)在想承接這個標的,怎么處理好呢?
老師 計提社保的分錄和繳納的分錄給我發(fā)一下
老師經(jīng)營個稅如果有補虧,是用利潤總額去補虧嗎,如果補虧之后是0或是負數(shù),那就不產(chǎn)生個稅了,對嗎
老師,稅二里面講的除工資薪金,別的的勞務報酬,特權使用費,稿酬附稅扣除也能扣專項扣除嗎?
員工自己在老家交著靈活就業(yè)社保,公司不給繳納五險了,違法嗎?有什么稅務風險嗎?
老師經(jīng)營所得個稅一季度收入8萬,成本費用是75000,二季度收入是9萬,成本費用是71000,三季度收入50萬,成本費用是49萬,三季度需要交多少經(jīng)營所得個稅