同學(xué)你好 這個可以的
稅控盤的數(shù)據(jù)和電子稅務(wù)局報表數(shù)據(jù)不一致,報表把上個月紅沖的數(shù)據(jù)沒有減去,我可以直接手動修改報表銷項數(shù)據(jù),按稅控盤的銷項數(shù)據(jù)一致吧?!還有上個月發(fā)現(xiàn)原來有認證的一張發(fā)票開錯了,上個月重新開了,這個月申報進項稅報表自動帶出轉(zhuǎn)去進項稅額,我把他重新開給我的發(fā)票在認證了,是這樣操作吧?
建筑行業(yè),增值稅預(yù)繳跟稅控盤的稅額一致,但是跟系統(tǒng)填附表一跳出來的相差一分錢,到底以稅控盤為主還是系統(tǒng)為主,跟系統(tǒng)少一分錢,可以把系統(tǒng)的數(shù)據(jù)改了嗎?
在所得稅年度匯算時,營業(yè)外支出可否填入納稅調(diào)整增額,填到增加額里后,財務(wù)報表和匯算表利潤總額不一致,稅局來通知讓調(diào)整成一致的,我是不應(yīng)該坐納稅調(diào)增嗎?
稅務(wù)局跳出來的本期應(yīng)納稅額比金稅盤匯總報表出來的數(shù)據(jù)多一分錢,我可以改稅務(wù)的數(shù)字嗎,調(diào)整到跟航天稅控盤匯總表一樣的數(shù)字嗎?
稅務(wù)局跳出來的本期應(yīng)納稅額比金稅盤匯總報表出來的數(shù)據(jù)多一分錢,我可以改稅務(wù)的數(shù)字嗎,
小規(guī)模的增值稅-未交增值稅,每個季度是免稅的,請問期末的未交增值稅要怎樣結(jié)轉(zhuǎn)?
老師您好!我們是建筑企業(yè),有個跨市區(qū)項目,為這個項目專門注冊了個分公司,請問農(nóng)民工專戶必須用總公司開立賬戶嗎?
辦公樓到24年6月30日已經(jīng)使用5年,所以折舊費用500萬賬面價值500萬。同時從6月30日開始固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投房公允模式計量無折舊無減值到12月31日的計稅基礎(chǔ)應(yīng)該還是賬面價值500萬,題目答案是A,問題出在哪里呢
老師對方公司因為各種原因不能給甲方,把自己的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給我們,我們替他給甲方開票,算不算虛開
初級農(nóng)產(chǎn)品加工有13%的含雜率,無回收利用價值的這部分如何做賬務(wù)處理
一進來就是這個界面,進出口貨物收發(fā)人(已備案)是灰色的,沒有辦法點擊,但是點確定的時候又顯示請選擇資質(zhì)。這個應(yīng)該如何解決?
老師 每次打款產(chǎn)生的銀行手續(xù)費需要開發(fā)票嗎
如果個人轉(zhuǎn)對公款可以開他指定的公司名字專票嗎
一般納稅人開普票出去,可以抵扣嗎?就是普票直接交稅對嗎?
老師,我們是建筑安裝公司,2023年7月成立的,前歷史遺留收入成本有重大不匹配的問題,做賬的會計已退休離職,現(xiàn)由我接任,關(guān)于這個目前的解決辦法是將材料發(fā)票無備注項目,入庫到原材料和周轉(zhuǎn)材料科目里,然后出庫按比例分配到以前的老項目上去,這樣的操作對我個人來說有哪些風(fēng)險呢?
那我們不就比稅務(wù)少交了一分錢嗎
同學(xué)你好 你盡量還是按照多一分的來報
我按照金稅盤報銷的
同學(xué)你好 沒有未開票收入嗎
是金稅盤匯總數(shù)字比稅務(wù)申報金額小一分錢
反正你只要一致了就可以 賬上稅盤和申報系統(tǒng)里一致就可以