你好,現(xiàn)在開了負(fù)數(shù)發(fā)票嗎?如果是的話,借議應(yīng)收賬款負(fù)數(shù) 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù)
請(qǐng)問老師,發(fā)現(xiàn)上個(gè)月有發(fā)票本應(yīng)該作廢,當(dāng)時(shí)也記得作廢了,可是開票系統(tǒng)里沒作廢,怎么辦呀
老師好,在2月我們開出的有張票蓋了作廢章,但系統(tǒng)沒作廢,3月開了個(gè)負(fù)數(shù)沖銷那張票,但可我那張票沒做過收入,這種情況賬務(wù)應(yīng)該怎么處理呀
老師,我們有個(gè)小規(guī)模單位,4月稅已經(jīng)報(bào)了,當(dāng)時(shí)時(shí)間緊,賬還沒做,今天發(fā)現(xiàn)有發(fā)票作廢了,但是忘記在開票系統(tǒng)標(biāo)記了,怎么辦
老師你好,11月份開 了一張發(fā)票,當(dāng)時(shí)開錯(cuò)了,結(jié)果忘記在開票系統(tǒng)里作廢,只是在當(dāng)時(shí)開的時(shí)候,在要作廢的發(fā)票上蓋了作廢字樣,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),我作了紅字發(fā)票,那11月份的帳怎么做
老師,以前多記了應(yīng)收賬款,當(dāng)時(shí)開票系統(tǒng)作廢了,發(fā)票沒有蓋作廢章。就做賬了?,F(xiàn)在該怎么調(diào)整
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老師,一般納稅個(gè)體工商戶經(jīng)營(yíng)所得二季度報(bào)稅,系統(tǒng)自動(dòng)是從2025年1月1日~6月30日,要改從2025年4月1日一6月30日?收入,成本,費(fèi)用是填1-2季度累計(jì)總數(shù),還是單獨(dú)填二季度的數(shù)?
老師,個(gè)人5月去稅局代開勞務(wù)發(fā)票給公司,公司這邊代扣代繳個(gè)稅,但是公司一直還沒有支付勞務(wù)費(fèi)給個(gè)人,個(gè)稅申報(bào)是收到代開的當(dāng)月申報(bào),還是支付費(fèi)用之后再申報(bào)個(gè)稅呢 如果公司分幾個(gè)月支付,那要怎樣申報(bào)呢,
老師,我們是小規(guī)模,2024年的房費(fèi)計(jì)提的是10000,實(shí)際上是15000,因?yàn)槲覀円恢睕]有付款,對(duì)方也沒有給開票,今年5月才付的款,票也是今年五月才開的,現(xiàn)在賬怎么調(diào)整呢,
小規(guī)模納稅人,未加入工會(huì),沒月稅務(wù)系統(tǒng)上必須繳納工會(huì)經(jīng)費(fèi)嗎
小規(guī)模納稅人,開具了普票,確認(rèn)收入確認(rèn)了增值稅,季度末銷售額未達(dá)到30萬(wàn),此增值稅減免,已確認(rèn)的增值稅做什么會(huì)計(jì)分錄轉(zhuǎn)出呢
不懂這個(gè)題。選項(xiàng)C和選,選項(xiàng)D
本來(lái)需要交企業(yè)所得稅,因?yàn)闇p以前年度虧損,所以企業(yè)所得稅金額是0,這種情況如何調(diào)賬
比如說(shuō)一個(gè)行業(yè)增值稅稅負(fù)率是2.5,銷售收入是100萬(wàn),他的應(yīng)增值稅就是100萬(wàn)乘2.5上下浮動(dòng)對(duì)嗎
以前季度的企業(yè)所得稅申報(bào)表還可以更正嗎
當(dāng)時(shí)當(dāng)月開始系統(tǒng)就作廢了。只是做賬的時(shí)候又做了。如果直接做負(fù)數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入跟稅務(wù)局申報(bào)的又不一樣了
你好,那你修改申報(bào)表吧,系統(tǒng)已經(jīng)作廢了,你申報(bào)的就不對(duì)了。
增值稅報(bào)表跟我報(bào)的年報(bào)收入數(shù)據(jù)不一樣。
你賬上多多了,他可不就是不一致,你的增值稅填寫的是正確的,所得稅填寫的是不對(duì)的吧。
如果不調(diào)的話。稅務(wù)局能比對(duì)出來(lái)嗎
對(duì)的,可以比對(duì)出來(lái)的。