你好,對方給你提供了貨物或者是服務(wù)嗎?
公司賬務(wù)之前是代賬公司做,收回后發(fā)現(xiàn)好多問題,比如先付款了,未收到發(fā)票,做了預(yù)付賬款;但是收到發(fā)票的時候他們又做了應(yīng)付賬款,而不是沖預(yù)付賬款;這個要怎么處理
已付款沒有發(fā)票前期掛賬預(yù)付賬款,后期收不到發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
老師,我們公司采購貨款款已支付,發(fā)票要不回了,一直掛預(yù)付賬款,分錄怎么處理?
老師您好!貨已收到,已付款,發(fā)票沒到,怎么做賬務(wù)處理
老師好!預(yù)付賬款,已付款一直未收到發(fā)票,有些公司已不在了,怎么做賬務(wù)處理呀?
老師好,異地預(yù)交增值稅和附加稅該怎么做分錄呢?摘要該怎么寫呢
老師,現(xiàn)在查出4月份的一張銷售發(fā)票沒有入賬,現(xiàn)在直接在7月份記賬可以不?還是必須調(diào)整4月份的賬,修改電子稅務(wù)局的申報表?
財務(wù)負(fù)責(zé)人可以設(shè)置為法人嗎
那個農(nóng)房建設(shè)公司,他的成本是工資,那工資呢
老師有成本核算品種法的核算表模版嗎
老師啊,我們是分包,然后付給總包錢,然后總包拿著則個錢去燃?xì)赓M(fèi),后面這個錢要從分包款里面加回來的,我現(xiàn)在賬面上想問下,付給總包的錢是計入往來款嘛,是計入應(yīng)收賬款還是應(yīng)付賬款?
股權(quán)轉(zhuǎn)讓的分額,注冊資本金2000萬,轉(zhuǎn)讓2000萬,股權(quán)轉(zhuǎn)讓的份額填2000萬嗎
去年公司賣了固定資產(chǎn)(貨車),當(dāng)時同事只做了一筆借銀行存款,貸營業(yè)外收入和應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額,沒有先將固定資產(chǎn)的賬面價值轉(zhuǎn)入“固定資產(chǎn)清理”科目,同時結(jié)轉(zhuǎn)累計折舊,之后才是做收回價款和做損益處理。按未開具發(fā)票報了稅,今天發(fā)現(xiàn)做錯了要怎么處理?
老師您好,請問公司有實(shí)繳資本,然后轉(zhuǎn)讓新股東時候可以把銀行賬戶錢退給老股東嗎
答案中2%的稅率咋來的?
是的話借庫存商品,貸預(yù)付賬款,你們單位正常做就是不允許抵扣所得稅
銷售出去,正常結(jié)轉(zhuǎn)成本的。
設(shè)計服務(wù)費(fèi)
已付設(shè)計服務(wù)費(fèi),未收到發(fā)票,如領(lǐng)導(dǎo)說將賬清理一下,我該怎么做賬務(wù)處理?
你好,這個是用在哪里的?單位主營是什么的?是設(shè)計的嗎?
對的主營業(yè)收入是設(shè)計服務(wù),會外包設(shè)計出去
借勞務(wù)成本貸預(yù)付賬款確認(rèn)收入之后借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本。
還沒收到了發(fā)票,沒有計入成本費(fèi)用呢
你好,你確認(rèn)了收入沒有這個對應(yīng)的項(xiàng)目,沒有的話就做第一個分錄就可以的,不管收到?jīng)]收到,只要給你提供了服務(wù)就行。
企業(yè)根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制,不用非得等發(fā)票到。
老師還沒明白的你的意思、如我收不到這些發(fā)票了,對方收了錢,不開票了,應(yīng)該怎么做賬務(wù)的處理呢?
我知道我聽懂了你意思,你沒有看懂我的意思,我的意思是正常做和有發(fā)票的是一樣做,只不過是匯算清調(diào)燈,這個理解吧,不理解的話暫估知道嗎?
有好些呢,有十幾家公司
沒關(guān)系 總比你掛預(yù)付賬款好
你可以寫一下分錄不,我不太明白,匯算清繳調(diào)增?
借勞務(wù)成本貸預(yù)付賬款確認(rèn)收入之后借主營業(yè)務(wù)成本貸勞務(wù)成本
匯清繳調(diào)增要交企業(yè)所得稅哦
調(diào)增之后盈利的才需要交 你掛賬不也是一樣的