嗯嗯,可以根據(jù)確切的數(shù)據(jù)計提的

危廢處置費,就是危險廢棄物的處理費用。我們企業(yè)搞生產(chǎn)的,會有一些工業(yè)垃圾,屬于危險廢棄物,需要聯(lián)系專門的回收公司進行專業(yè)的處理,不可隨意丟棄。我們每年出錢,讓對方把東西拉走進行處理,對方給我們開發(fā)票。但是這個發(fā)票,我有個問題,她的發(fā)票上的貨物,應稅勞務服務名稱怎么填寫?就是他的應稅服務編碼是什么?我覺得是屬于現(xiàn)代服務里的,但是看過里面的內(nèi)容,又沒覺得符合里面的哪一個,請老師解答,謝謝
危廢處置費,就是危險廢棄物的處理費用。我們企業(yè)搞生產(chǎn)的,會有一些工業(yè)垃圾,屬于危險廢棄物,需要聯(lián)系專門的回收公司進行專業(yè)的處理,不可隨意丟棄。我們每年出錢,讓對方把東西拉走進行處理,對方給我們開發(fā)票。但是這個發(fā)票,我有個問題,她的發(fā)票上的貨物,應稅勞務服務名稱怎么填寫?就是他的應稅服務編碼是什么?我覺得是屬于現(xiàn)代服務里的,但是看過里面的內(nèi)容,又沒覺得符合里面的哪一個,請老師解答,謝謝
老師您好:我們公司是一般納稅人,銷售加工工煤炭企業(yè)。2021年工資(8-11月工資總額98200元),核算分錄是①借生產(chǎn)成本-工資,貸:現(xiàn)金(沒有通過制造費用過渡)。②借庫存商品,貸生產(chǎn)成本-工資。憑證后面簡單附列了工資表及成本分配表 且沒有通過應付職工薪酬科目,公司員工有15人,且沒有繳納養(yǎng)老保險,因為這些人是臨時季節(jié)性用工(沒有簽臨時工合同)每個人工資每月也在1500元左右,且都是有低保的,所以不敢申報報稅 2022年5月沒有納稅調(diào)增,現(xiàn)在想把這98,000進行2023年5月所得稅納稅調(diào)整,,可是22年我們的工資和個稅都是相符,如果我在23年5月進行所得稅調(diào)整的時候,能不能引起數(shù)據(jù)異常風險?沒通過應付職工薪酬科目明年納稅調(diào)增也沒有地方調(diào)啊,請問老師該如何處理這個棘手的問題?
老師:您好,單位2022年有化工危險垃圾處置沒有進成本,可以預提費用嗎?因為2022年沒有處理這個垃圾,所以也沒發(fā)票
你好,想請教下老師關(guān)于核定征收個體工商戶轉(zhuǎn)成查賬征收的做賬問題。我們是2022年10月開始被要求轉(zhuǎn)成查賬征收的,之前都沒有做賬,購買材料也沒有索取發(fā)票,餐廳又是剛成立一年,裝修成本蠻高,但是也沒票,這些成本費用我能做進賬里平攤嗎?確實又是發(fā)生了,只是沒了憑證,我該怎么處理好呢
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
如果企業(yè)啟用ERP,財務記賬憑證后面需要附出入庫單據(jù)嗎?
老師,建筑公司里的現(xiàn)場經(jīng)費,安措費,措施費,間接費用這幾個科目如何區(qū)分,我看了那個長城建筑的實操課,這幾個科目老是分不清
總承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢
年終獎是年底一次性計提還是每月計提?
老師我想問一下查賬的問題,公司出現(xiàn)財務狀況啦
老師,有個公司準備注銷,之前老板借款給公司發(fā)工資欠老板9萬元,實收資本已經(jīng)全部繳滿,賬面沒有錢了,如果現(xiàn)在增資15萬,之后用這錢還款老板的9萬元,剩余的留作經(jīng)營再經(jīng)營幾個月發(fā)工資,這樣可行嗎?
問題是目前處置單價是市場價
按你們的協(xié)議價的呀
問題是目前沒有確定能處理殘料的單位,我怎么掛帳?
那就暫時不掛賬就是
但這不是想讓利潤將下來,成本更真實嗎?
關(guān)鍵是你沒法確定垃圾處理的單價的呀
有這個市場的單價
那你就先按市場價計提,以后再調(diào)整
我可以不掛單位嗎
可以不掛單位的哈