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老師2月份進項稅賬上漏記了,但是申報繳納了?,F(xiàn)在該怎么補記上

2023-01-11 16:27
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-11 16:30

同學,你可以反回去做上這一筆,讓賬上和申報保持 一致

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快賬用戶2811 追問 2023-01-11 16:31

反到2月重新做嗎

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快賬用戶2811 追問 2023-01-11 16:35

就是有一個月沒有做進項明細,但是月末結轉做了。所以賬面都對

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齊紅老師 解答 2023-01-11 16:37

對的同學不然你就補做一個分錄

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快賬用戶2811 追問 2023-01-11 16:43

怎么補呢。把以前的都紅字,再重新做,

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齊紅老師 解答 2023-01-11 16:44

同學,是可以,你當時怎么做的分錄

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快賬用戶2811 追問 2023-01-11 16:45

借:主營業(yè)務成本,貸:應付賬款。把進項忘了。當普票做賬了

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齊紅老師 解答 2023-01-11 16:57

就返個紅沖了,做一個借:主營業(yè)務成本,應交稅費——應交增值稅(進)貸:應付賬款。

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同學,你可以反回去做上這一筆,讓賬上和申報保持 一致
2023-01-11
借以前年度損益調整 貸應交稅費應交增值稅銷項稅額 借利潤分配未分配利潤 貸以前年度損益調整
2024-07-01
可以做在今年一月份吧,年報時候正常申報
2024-03-15
你好,二月份的話就按照正常的工資做計提發(fā)放就可以
2024-04-02
你好 做更正申報就可以?
2022-09-23
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