你好 記一起記勞務 成本? 社保,工資

老師 咨詢公司 咨詢?nèi)藛T工資必須計入勞務費 有收入再結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎?還是計入到管理費用 有了收入那個月才給他們工資公積金社保計提到主營業(yè)務成本呢?
請教老師,咨詢類公司,法人既是管理者,也做咨詢服務,法人的工資可以記主營業(yè)務成本嗎?
咨詢服務公司人員工資,社??梢宰鳛橹鳡I業(yè)務成本嗎
請教老師,咨詢類公司,員工工資記入了主營業(yè)務成本,那員工社保(單位承擔部分),也是記主營業(yè)務成本嗎?
老師你好,我單位駕校,教練員的工資和社保,記主營業(yè)務成本還是管理費用
您好老師現(xiàn)在小規(guī)模納稅人餐飲服務行業(yè)的發(fā)票的稅率是多少呢?
老師,我這邊公司員工工資扣除部分扣了專項扣除三險一金,員工自己個稅申報了專項附加,我按工資表實際發(fā)工資時按應發(fā)工資扣個人承擔的三險一金,這樣可以嗎?
業(yè)務員公差停車費掛什么科目
@董孝彬老師,別的老師別回答,
老師,企業(yè)交1.1萬元取暖費用分攤嗎還是可以直接記入費用呢
老師好,我想要材料的進銷存自動模塊,有嗎
@董孝彬老師,別的老師別回答,老師。期初,對面的會計做的,我還不知道呢,需要再改的時候,我再找您,謝謝你了
老師好,我想問所得稅與租賃的這道大題 方老師課件上寫的分錄對遞延所得稅影響是-49.5417,然后她在前面講到當期納稅調(diào)增30.2778(這個就是平常我們做所得稅匯繳的調(diào)法),這兩個數(shù)是要怎么才聯(lián)系上呀?
出口退稅申報出現(xiàn)這樣的警告,但是我反復檢查沒有錄錯可以提交申報嗎?
宗承包A把工程承接給專業(yè)分包B 然后B又分包了C 就是我們公司 然后我們公司沒有員工 6又分包給了D 現(xiàn)在A怕工人鬧事兒 直接把款打給了D 應該誰申報個稅呢?后期款項如何處理呢 這是純勞務
老師,我這個財務軟件里沒有勞務成本這個科目,我記主營業(yè)務成本可以嗎?
你好? 不正確 建議增值科目?
用的這個軟件增不了一級科目,好像也是因為用的小企業(yè)會計準則的緣故
你好? 那就吧 就是不準確??
老師,如果記入勞務成本的話,如果當月沒有收入,那月末要結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本嗎?
沒有收入是不結轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本 所以說平時計入勞務成本最準確。
但是收入是在22年8月份就一次性收到了,是造價咨詢類的收入,但是無法確定會持續(xù)多久,因為要根據(jù)施工工程的進度走,然后施工工程又有延期,也不確定具體完工時間,所以在一次性收到全款的當月就全額確認了收入,以至于后面這幾個月是沒有收入的狀態(tài)。這種情況是不是可以月末結轉(zhuǎn)成本呢?
確認收入就要結轉(zhuǎn)對應的成本。
但是當時收到收入款的時候沒辦法分期確認收入,而且當時預估的服務期限也就4、5個月左右,當時也請教了咱們學堂的老師,讓一次性確認收入,但是當時活兒才開始干,勞務成本只能是一個月一個月的產(chǎn)生員工工資,沒辦法在確認收入的當月就結轉(zhuǎn)對應的成本???
你這種情況,你一次確認增值稅的收入可以。所得稅的收入按月確認,或者按進度確認。
這樣你不會提前交所得稅,也不會沒有成本。
老師,您說的我理解,但是我們這個確定不了具體服務期限,不知道要分幾個月來確認收入,而且也沒有專門測量進度的人員,所以當時就一刀切的一次性都確認了收入,增值稅的和所得稅的
另外還想到一個問題,如果公司業(yè)績不好,好幾個月都沒有收入的話,員工工資就一直不能結轉(zhuǎn)嗎?如果年度了,做所得稅匯算清繳的時候,已經(jīng)發(fā)放的工資也不能進成本嗎?
如果你想正確處理,你可以更正原來錯誤的。。如果你不想更正呢?你現(xiàn)在發(fā)生成本,你也可以補記上。