你好;? 入賬的次月開始折舊的 ;? ?你固定資產(chǎn)好久收到的??
老師,我們19年買了一項(xiàng)固定資產(chǎn),一直都是分期支付,但是這項(xiàng)固定資產(chǎn)19年已使用,發(fā)票是2020年8月開具,該項(xiàng)固定資產(chǎn)一直未入賬,也未計(jì)提折舊,現(xiàn)在入賬的話,19年的折舊怎么計(jì)提呢,分錄怎么寫呢
老師好,我們工程公司按揭購入固定資產(chǎn)448萬,4月份付了一部分首付款,5月簽合同辦按揭,8月份給我們開了448萬的發(fā)票。請問固定資產(chǎn)啥時(shí)候入賬開始計(jì)提折舊?需要暫估入庫再計(jì)提折舊還是直接計(jì)提折舊等8月發(fā)票開回來的時(shí)候做固定資產(chǎn)
老師您好,請問有個(gè)固定資產(chǎn)房屋。假設(shè)今天來了部分發(fā)票,我做了固定資產(chǎn),次月也開始提折舊,但是過了三個(gè)月有來了這個(gè)房屋的剩下的發(fā)票,這部分入原值的時(shí)候是需要減去這三個(gè)月折舊去入嗎?還是按照正常的原值入 做賬的時(shí)候把需要補(bǔ)提的折舊一塊坐上
就是多年前購入的一臺固定資產(chǎn)設(shè)備 支付了款項(xiàng)但是沒有發(fā)票 當(dāng)時(shí)是以固定資產(chǎn)入賬也計(jì)提了折舊 現(xiàn)在想按殘值處置出去 能開發(fā)票嗎?
我我們是非盈利民辦養(yǎng)老院,去年年檢的時(shí)候查賬,有幾個(gè)沒記入固定資產(chǎn),沒計(jì)提折舊,查賬的人讓我,2021年計(jì)提折舊,不用補(bǔ)計(jì)提2020年的,那我想問一下,2021年計(jì)提折舊的時(shí)候,固定資產(chǎn)入賬日期 寫什么時(shí)間?寫2021年1.1 還是發(fā)票上開的時(shí)間?我是一年哈來,做一回賬?
老師,債務(wù)擔(dān)保發(fā)生時(shí),借:營業(yè)外支出 貸:預(yù)計(jì)負(fù)債 當(dāng)期應(yīng)該納稅調(diào)增,納稅調(diào)增做賬務(wù)處理是計(jì)入遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
會計(jì)怎么和出納對賬?月末
老師,資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表的勾稽關(guān)系對不上,當(dāng)年有做過以前年度損益調(diào)整,但未分配利潤的期末數(shù)-期初數(shù)不等于以前年度損益的本年金額,是什么原因造成的嗎
老師可以講一下實(shí)物的這個(gè)題嗎?謝謝
請問老師6000和2000哪里來的,不是先沖減股權(quán)投資賬面價(jià)值4000,再沖減應(yīng)收賬款3000,然后剩余8000備查賬簿登記嗎
2025年北京社保繳費(fèi)基數(shù)最低是多少
街道委托勞務(wù)公司修鄉(xiāng)村公路,一開始 材料款做的代收代付,發(fā)票又是開給勞務(wù)公司,這個(gè)有沒有問題? 街道撥付給勞務(wù)公司材料款,勞務(wù)公司沒開票給街道,這樣行的通嗎? 現(xiàn)在街道要求勞務(wù)公司 材料款也要開票給街道,前面的賬怎么調(diào),調(diào)了補(bǔ)交稅 可以嗎?
老師,債務(wù)擔(dān)保在計(jì)提時(shí),借:營業(yè)外支出20,貸,預(yù)計(jì)負(fù)債20,這時(shí)應(yīng)納稅所得額是要調(diào)增的,假設(shè)會計(jì)利潤100,借:所得稅費(fèi)用25,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交所得稅30這個(gè)怎么做呢,實(shí)際發(fā)生時(shí)確認(rèn)這個(gè)損失該咋做
為什么資料2要對應(yīng)交稅費(fèi)調(diào)整,資料3不用對應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)行調(diào)整
商貿(mào)企業(yè)會計(jì)分錄及稅法文件