你好,在第10欄把你的代開增值稅發(fā)票不含稅金額輸入進(jìn)去的呢,還是不行就截圖看一下
小規(guī)模納稅人申報(bào)代開增值稅專用發(fā)票怎么填寫增值稅申報(bào)表
小規(guī)模納稅人,增值稅申報(bào)表中,稅額顯示是3%,輸入1%不能保存,應(yīng)該怎么填寫
增值稅小規(guī)模納稅人,開票金額386.14 無票收入3170,怎么填寫增值稅納稅申報(bào)表
老師,請(qǐng)問小規(guī)模納稅人,同時(shí)是小微企業(yè),上季度開銷售發(fā)票金額含稅50萬,不含稅金額495049.50,稅額4950.50.申報(bào)增值稅應(yīng)怎么填寫?實(shí)際應(yīng)交增值稅稅額是多少?
小規(guī)模本月開增值稅專票1%,不含稅572277.22,稅額5722.78。含稅578000。請(qǐng)問稅務(wù)申報(bào),增值稅納稅人申報(bào)表(小規(guī)模納稅人),欄次1,2的金額填寫多少? 表4增值稅減免稅額申報(bào)表,本期發(fā)生額,本期實(shí)際抵減稅額哥應(yīng)該填寫多少?
債權(quán)投資的二級(jí)科目寫錯(cuò)了有分嗎?
老師:開票額度不夠了,在稅務(wù)平臺(tái)申請(qǐng)需要提交資料?(一般納稅人專票)
賬外經(jīng)營,外賬的財(cái)務(wù)報(bào)表可能出現(xiàn)金大額掛賬。對(duì)嗎?
需要懂旅游業(yè)申報(bào)稅的老師解答,謝謝! 公司是全額開普票差額征稅的,但是上個(gè)月開了一張專票,是差額開票的,那現(xiàn)在申報(bào)上個(gè)月的稅,銷售額那里系統(tǒng)自動(dòng)讀取了票面金額99473.35,稅額526.65,但如果是全額開票的話,我這個(gè)銷售額應(yīng)該是94339.62,稅額是5660.38,現(xiàn)在就不知道填列哪個(gè)地方有誤了
老師,普通合伙人出資可以以什么出資,不得以什么出資
工資申報(bào)了10萬,賬上也計(jì)提了10萬,發(fā)放了5萬,怎么賬務(wù)處理?
老師,公司辭退了一個(gè)員工,付了一筆賠償金,這個(gè)賠償金應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)科目
老師,這是啥意思?受累幫我解答一下下
老師您好,車輛購置的意外險(xiǎn)記到哪個(gè)科目
資料二答案中宣告發(fā)放的現(xiàn)金股利跑哪去了
請(qǐng)看圖片,這樣申報(bào)對(duì)嗎?
你好,這個(gè)代開專票是按的3%嗎?去年的話小規(guī)模納稅人20222.4.1-2022.12.31專票是沒有免稅政策