同學你好 借生產(chǎn)成本 借管理費用 借銷售費用 借其他業(yè)務(wù)成本 貸累計折舊
計提生產(chǎn)車間用固定資產(chǎn)折舊20000元,管理部門用固定資產(chǎn)折舊15000元,銷售部門用16000元,出租固定資產(chǎn)計提折舊3000元
本月計提固定資產(chǎn)折舊5000元,其中生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊4000元,行政管理部門固定資產(chǎn)折舊1000元
2022年6月30日,長江公司計提本月車間固定資產(chǎn)折舊10000,行政部門固定資產(chǎn)折舊4000,銷售部門固定資產(chǎn)折舊5000,經(jīng)營租出固定資產(chǎn)1000元,編制會計分錄。
華泰公司計提本月固定資產(chǎn)折舊費9400元,其中管理部門固定資產(chǎn)折舊4400元,車間固定資產(chǎn)折舊費5000元,根據(jù)經(jīng)濟業(yè)務(wù)內(nèi)容編制會計分錄。
月末光華公司基本生產(chǎn)車間固定資產(chǎn)折舊1萬元。管理部門固定資產(chǎn)折舊額8000元,銷售部門固定資產(chǎn)折舊7000元,經(jīng)營出租固定資產(chǎn)折舊5000元。編制會計分錄
到底無形資產(chǎn)攤銷計不計入營業(yè)現(xiàn)金凈流量?
老師,試用期可以不繳納社保嗎?
憑證可以半年的憑證裝訂在一起嗎
老師,您好!我想問一下溢價發(fā)行債券,在算什么的時候,需要考慮溢價的部分
老板要把借公司的往來款轉(zhuǎn)投資款??梢詥?,用不用交稅,需要啥附件
老師,請解析下這句話:加工費記入委外加工產(chǎn)品的成本。 我看我司科目余額表,全盤會計把委外加工費單獨出來放制造費用了。我然后我核算成本只能分配到各個產(chǎn)品中。 然后現(xiàn)在生產(chǎn)領(lǐng)料領(lǐng)這個委外件。因為不核算半成品成本。我把Bom全部拆成材料了。然后生產(chǎn)領(lǐng)料明細表肯定會領(lǐng)委外件和自制半成品組裝成產(chǎn)成品嘛,是不是,因為工司沒核算成本。所以領(lǐng)料明細表我套用采購單價乘以數(shù)量就是我成品成本。但里面含了加工費單價。那我現(xiàn)在是要把加工費減掉對吧。 2、全盤把加工費單獨出來了,影響我核算嗎?還是說我是可以把加工費計入委外加工產(chǎn)品成本
老師,比如委外加工的產(chǎn)品。ERP系統(tǒng)是有入庫單價的對嗎?如果自制的成品核算出來成本,在ERP里面也有入庫單價對嗎?
今年發(fā)放去年到今年的工資,發(fā)放的憑證需要附上去年到今年的每月的工資表嗎
海關(guān)原產(chǎn)地證需要中英文章嗎 沒有可以做嗎
當月銷售額達到500萬,當月升為一般納稅人,次月怎么報稅表怎么填