同學(xué),你好,如果是專票,三個(gè)點(diǎn)就按三個(gè)點(diǎn)交稅了,不用動了。超過三十萬是所有專票加普票,都要按一個(gè)點(diǎn)交稅的,如果開的三個(gè)點(diǎn)專票,按三個(gè)點(diǎn)交稅。
老師,今年小規(guī)模減按1%開票,我公司每季度不超過30萬,不用交稅的,在增值稅申報(bào)表中,我是把當(dāng)月的不含稅銷售額直接填在免稅銷售額里,還是應(yīng)該填在3%征收率的那一欄,再填寫減免稅申報(bào)明細(xì)表啊
老師,小規(guī)模開了三個(gè)點(diǎn)的普票,現(xiàn)在政策3%減按1%個(gè)點(diǎn)計(jì)算,納稅減免申報(bào)表上的減免稅額我應(yīng)該是按照銷售額除以1.01再乘以0.02這樣算嗎
老師你好,我公司是小規(guī)模納稅人,在昨天之前開票都是3點(diǎn),政策現(xiàn)在是3%減按1%,在超過30萬后,減免申報(bào)表如何處理啊
老師,你好,我公司是小規(guī)模納稅人,第一季度開普票未超過30萬,但是一月份開具了一張免稅發(fā)票,是在政策出來前開具的,該怎么申報(bào)增值稅納稅申報(bào)表
我們公司是月銷售額不超過10萬,季銷售額不超過30萬的小規(guī)模納稅人。開的普票。看政策不需要填寫增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表。但是之前理解錯了政策。填寫了這個(gè)報(bào)表選擇了減按1%。多填的這個(gè)報(bào)表有影響嗎?可以不改嗎?
老師,就是我們是個(gè)新公司,現(xiàn)在找一些臨時(shí)工,然后我要給他們做考勤。告訴他們釘釘打卡了,但是他們總忘,因?yàn)榕R時(shí)工,做不了幾天,那我怎么給他們畫考勤,因?yàn)樗麄儾粊磙k公室。人員比較多20多人,有沒有好點(diǎn)的辦法
老師 請問報(bào)稅的時(shí)候 我在哪里可以看到我是不是總公司 需要匯總申報(bào)呢
老師,這道題應(yīng)交所得稅算出來了,最后分居有借所得稅費(fèi)用,遞延資產(chǎn)負(fù)債的分錄怎么寫啊
購物卡充值卡,如何做賬,現(xiàn)在上面寫了預(yù)付卡
#提問#老師請問下,計(jì)提工資與實(shí)際發(fā)放的工資不符,是審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)上半年計(jì)提工資比實(shí)際發(fā)放的多,怎么處理合適
公司買新車,車輛購置稅怎么申報(bào)?
老師,就是我們是受托方小規(guī)模公司,和委托方簽了合同,我們負(fù)責(zé)做一些演出 售賣服務(wù)。這個(gè)收入是從美團(tuán) 抖音等平臺下單直接進(jìn)委托方賬戶,然后一個(gè)月委托方給我們受托方打一比款。這個(gè)打款可以讓委托方不打進(jìn)公戶里面嗎?如果打進(jìn)公戶我是不是就必須做收入了,請明白的老師回復(fù),不要誤導(dǎo)我謝謝
老師,前年公司購買的預(yù)付卡發(fā)給員工,商家開的預(yù)付卡普票,我入賬了,但是沒有計(jì)入福利費(fèi),現(xiàn)在能否把這個(gè)給沖掉不計(jì)入福利費(fèi),直接并入員工工資進(jìn)行更正申報(bào)
老師這個(gè)過路費(fèi)可以作為發(fā)票使用嗎?
老師20500的計(jì)算沒看懂?
拿普票呢,專票是開幾個(gè)點(diǎn)就繳納幾個(gè)點(diǎn),普票是不管3個(gè)點(diǎn)還是1個(gè)點(diǎn)都按1個(gè)點(diǎn)繳納嗎
我理解是這樣的,目前沒有出來政策解讀,所以只能是按常理去理解。專票改變不了,普票應(yīng)該是按一個(gè)點(diǎn)交。