這個具體的是什么業(yè)務的,業(yè)務已經完成了嗎?如果是的話,和你單位的主營,也就是你和對方的業(yè)務,一個是稅率,如果業(yè)務沒有發(fā)生罰款,做到營業(yè)外收入不需要交增值稅。
老師:出口企業(yè)購入了商品。借:庫存商品10000 應交稅費-進1300 貸:銀存11300.全部外銷后做賬是:借:應收賬款12000 貸主營收12000 結轉成本:借主營成10000 貸庫存商品10000 計提出口退稅 借其他應收款-出口退稅1300 貸應交稅金-出口退稅(進項)1300,是這么做分錄不?
對供應商進行罰款,而形成的營業(yè)外收入10000元,交稅要交什么稅。怎么計算稅款
老師好,我們給供應商稅點8%,供應商給我們開的發(fā)票稅率是13%。它們之間的差額能沖生產成本—材料 嗎?還是做到營業(yè)外收入? 借:應付賬款——A供應商80000 應交稅金-進項 9896.22 貸:銀行存款 86021 生產成本-材料?/營業(yè)外收入? 3875.22
增值稅減免的會計分錄怎么做?例如,本月收入10000 會計分錄: 借:銀行存款10000 貸:主營業(yè)務收入9900元 應交稅費-應交增值稅100元 而我又是小規(guī)模納稅人,我這個增值稅應該怎么進行賬務處理?
供應商的應收款不用付了 作為營業(yè)外收入 要交什么稅嗎?怎么做分錄?
老師問下建筑的工程收入324萬,發(fā)送農民工工資是走農名工專戶還是正常的對公發(fā)工資,申報個稅是正常的薪金工資申報個稅嗎?
老師怎么查看app最近更新的實務課程
投資款小微企業(yè)企業(yè)交2.5印花稅,投資人也需要交2.5印花稅么
老師我想學下最新的稅務政策應對實操,電商的,還有社保的政策的課程,請老師推薦下
當年報關出口的貨物,必須要在當年開票嗎?
大陸生產的蘋果手機需要交關稅嗎
老師您好!問下一個建筑工程324萬,材料成本大學67%,農民工工資30%,農民工工資以工資發(fā)放還是要以農民工專戶發(fā)放啊!
小微企業(yè)年收入不超過300萬,是指從1月份到12月份還是循環(huán)的比如7月份到次年6月份屬于一年
我現(xiàn)在我的核算理解是:所有核算都是按會計周期自然日7/1到7/31日來核算,導所有輔助核算的數據都是按自然日導7月1/到7/31日的明細表來核算,6/26到6/31日的做暫估入庫,然后總賬做沖銷暫估和正式入賬的調整分錄。我現(xiàn)在也可以理解為總賬委外這加工費847837.08元就是7/1到7/31日的委外入庫加工費,對于6/26-6/30期間的收貨(屬于上一個采購周期但在本月物理入庫),在6月30日做暫估入庫,將其成本計入6月材料成本或委外加工費成本。老師是這意思嗎?
今明考中級會計嗎嗎嗎老師
是和供應商有5W的貨款,其中減去1W對完罰款。打款過去4W已經完成了。 我們公司是開出去的餐飲6%的稅率。對方開來的發(fā)票是調料13%。 這個1W的罰款,形成的營業(yè)外收入是屬于含稅收入,對嗎?用的稅率是哪個?
那你直接坐營業(yè)外收入 相當于少支付了貨款 別繳納增值稅
沒明白意思,這個1W的罰款是不準備打過去的
對方開發(fā)票過來,是開的5W
哦,我知道的,借庫存商品,5 貸銀行存款4萬, 營業(yè)外收入1萬。
那這個1W元,是不用交增值稅嗎?
是的 不需要繳納的