同學(xué)你好 你們收到發(fā)票計(jì)入在建工程
我想問下您。我們工地租用個(gè)人的挖機(jī),簽的合同也是和他個(gè)人簽的。他找了一家可以掛靠的小規(guī)模機(jī)械工程公司,這家公司可以幫他開一個(gè)點(diǎn)的專票。但是這樣的話,合同與發(fā)票不符合,會(huì)不會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 你覺得我們是重新簽下合同,和他掛靠的這個(gè)公司簽,到時(shí)候公對(duì)公轉(zhuǎn)給對(duì)方公司,讓他朋友從公司再轉(zhuǎn)給他。還是說讓他直接去稅局代開普票算了?因?yàn)槲乙膊淮_定他掛靠的那家公司有沒有挖機(jī)租賃的業(yè)務(wù)。
老師好,有個(gè)小問題需要咨詢一下,我們公司與其他另外兩家企業(yè)合作簽了合同,運(yùn)輸方式是汽車運(yùn)輸,然后合同簽訂是一票制,貨物直接從上游發(fā)貨到我們公司下一家,然后上游給我開了按實(shí)際金額加了運(yùn)費(fèi)開了進(jìn)項(xiàng)票,然后上游給了我發(fā)貨單,下游公司收到貨直接在發(fā)貨單上面簽字確認(rèn)給我們公司了,現(xiàn)在問題就是物流這塊問題,沒有體現(xiàn)出我們公司,就憑合同一票制,上下游貨物簽收單可以嗎?四流合一是不是差一個(gè)物流?汽車配送那個(gè)公司又不會(huì)給我們提供發(fā)票,這中間需要怎么做才合理合規(guī)?
我現(xiàn)在有個(gè)問題想咨詢您,我們公司跟個(gè)人簽訂了一個(gè)合同,公司建廠房需要的挖土方之類的合同,因?yàn)閭€(gè)人沒有去開票,找了幾家經(jīng)營部分別開了加工作業(yè),運(yùn)費(fèi)這類的發(fā)票,這個(gè)帳怎么做才合理呢?寫得有代收款協(xié)議,但是,與合同不符
老師好,我公司名下有好幾個(gè)子公司,但是人員成本全部由我公司出?,F(xiàn)在我公司跟一家運(yùn)輸公司簽訂了服務(wù)合同,運(yùn)輸?shù)呢浳飳?shí)際是子公司的貨物,但是老板堅(jiān)持要用我公司的名義去跟對(duì)方簽這個(gè)合同。我覺得這樣子公司的收入就沒有成本票可以抵減了,我能不能用我公司跟子公司簽訂一個(gè)合同,然后我公司開票給子公司,這樣子公司就有成本票了,因?yàn)閷?shí)際運(yùn)輸?shù)臇|西就是子公司的,已經(jīng)接過該問題的老師請(qǐng)不要重復(fù)接單
老師您好,我們單位,最近又要開一個(gè)新的專賣店,然后呢,租了那個(gè)人家算是商場(chǎng)的一個(gè)檔口。然后因?yàn)楦鷮?duì)方簽訂的就不是租賃合同了,算是聯(lián)營合同,就是我每月固定支付他一個(gè)固定的聯(lián)營費(fèi)用,我想知道對(duì)方應(yīng)該給我提供一個(gè)什么樣的發(fā)票,能符合這個(gè)聯(lián)營費(fèi)用的這個(gè)約定???因?yàn)樗F(xiàn)在說給我開具攤位管理費(fèi),但是我覺得是不是這應(yīng)該算其他現(xiàn)在服務(wù)啊,如果是聯(lián)營費(fèi)用的話,您看如果他給我開攤位管理費(fèi)有問題嗎?跟這個(gè)合同的我們簽訂的內(nèi)容就是聯(lián)營的這個(gè)內(nèi)容。
各位老師咨詢個(gè)問題啊,有個(gè)咨詢公司老板以個(gè)人的名義往公戶打了一筆錢,我應(yīng)該怎么做賬啊
請(qǐng)問單位成立購買了一批電腦,大約10萬人民幣,應(yīng)該怎么做賬?應(yīng)該計(jì)入固定資產(chǎn)還是管理費(fèi)用辦公費(fèi)?計(jì)入固定資產(chǎn)的話需要折舊幾年,分錄可以不寫稅嗎?是免稅行業(yè),月銷售額百萬以上。
你好老師,農(nóng)民專業(yè)合作社的企業(yè)所得稅減免嗎?
新版發(fā)票可以不蓋發(fā)票專用章嗎
暫估需要哪些單據(jù)才可以暫估?老板經(jīng)常就是一句話讓我暫估
老師,請(qǐng)問公賬中錢不夠給供應(yīng)商打款了,老板自己的卡再轉(zhuǎn)賬進(jìn)來的這筆錢要怎么做分錄呀
老師,你好,22年按稅務(wù)要求,把留抵稅報(bào)了無票收入,之后開票的金額都按無票收入負(fù)數(shù)金額做的申報(bào),沖銷那個(gè)無票的收入,然后收入按沖銷無票收入負(fù)數(shù)入賬的,因?yàn)槭?2年的報(bào)的無票收入,截止這個(gè)月就都沖銷掉了,現(xiàn)在有個(gè)問題,這樣入賬,23-25年的利潤表收入就是負(fù)數(shù),這樣是不是不太好呢?
請(qǐng)問:比如說我在一季度暫估了100塊錢的主營業(yè)務(wù)成本,憑證是:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款暫估,我現(xiàn)在取得成本票150塊,我去沖銷當(dāng)時(shí)做的暫估。憑證應(yīng)該怎么做呢?我取得這150塊的成本票又應(yīng)該怎么在現(xiàn)在的憑證里面錄入呢?(以前沒做過做暫估,完全不懂,請(qǐng)老師講解詳細(xì)一點(diǎn),謝謝)
請(qǐng)問老師,頂賬房的契稅怎么計(jì)算呢
小規(guī)模給小規(guī)模開普票。 不含稅價(jià)格是35萬。 賣的是空調(diào)設(shè)備+材料+安裝。稅點(diǎn)是多少,怎么開票最合適? 麻煩了,謝謝
這種情況我是重新分別簽訂合同可以嗎?這個(gè)曉得,主要是合同流,現(xiàn)金流不統(tǒng)一呢,錢是轉(zhuǎn)給了個(gè)人,合同也是和個(gè)人簽訂的,發(fā)票是其它公司開給我們的,發(fā)票與合同,現(xiàn)金不統(tǒng)一,這樣的風(fēng)險(xiǎn)我們?cè)趺慈ヒ?guī)避
同學(xué)你好 這個(gè)可以 你們協(xié)商好了就可以