你好,你得把紅沖的刪除,或者是做相反的紅沖。

我想問一下,就是我四月開了發(fā)票,做了憑證,5月發(fā)現(xiàn)開錯了,然后重新開了發(fā)票,也紅沖了之前的憑證,但是之前開的發(fā)票,我是6月開的紅字發(fā)票,這個紅字發(fā)票該怎么處理,要怎么做憑證
之前做憑證的紅字沖銷了,后面發(fā)現(xiàn)是對的怎么調(diào)整
做報銷憑證的時候,進項沒有做,現(xiàn)在修改的話,是直接紅沖之前的憑證,還是直接調(diào)整進項?
老師,你好,沖銷之前的憑證要怎么做,在之前的憑證沖紅還是
老師,發(fā)現(xiàn)以前憑證做錯了,本月更正,不做紅字直接做調(diào)整的憑證可以嗎?比如說以前銷售費用多記了50,本月做銷售費用紅字50,就是直接做調(diào)的憑證這樣可以嗎?
貿(mào)易公司采購一起侶材,合同寫按實際金額結(jié)算,之前預付了186405元,本次又通過銀行轉(zhuǎn)賬付款167443元,貨款一共353848元全部結(jié)清,供應商開票隨貨一起發(fā)出。但是開票金額多開了2千,供應商不重開了,票筆款多了兩千,這個賬務怎么處理
老師,你好!我們公司與供應商打官司勝訴,仲裁費和律師費都由對方賠付,但是這兩個都已經(jīng)開票給我們公司了,這個我怎么做賬?
25年中級口碑班,沖次串講課后面的課程現(xiàn)在找不到了,在哪里能看到?
與銷售行為不掛鉤的財政補貼收入怎么入賬?
老師你好,個體戶一般納稅人是不是只能開專票
老師,請問,電商的退款,計入什么科目?
老師,如果第一個季度利潤總額-100,第二個季度利潤總額-40,還用計提企業(yè)所得稅嗎
老師,補繳的車船稅可以在網(wǎng)上直接申報嗎
您好老師:運輸貨物發(fā)票有三臺車,只寫一個車號可以嗎?
如何根據(jù)稅負率勾選認證發(fā)票,有相應的公式嗎
比如是之前沖的是借管理紅字貸銀行紅字,我現(xiàn)在做一筆正確的藍字憑證么,這個是往年的,借以前年度,貸管理這樣嗎?
企業(yè)管理費用,貸銀行存款做這個。
就做一筆就可以了嗎?這個是去年的
好,可以的,可以做到今年。
但是我這個是所得稅費用,
你好,那你不是說管理費用嗎。
你看下上面發(fā)的那個對的
我上面是打個比方的,但是我這是發(fā)生之前是做紅字借所得稅費用貸應交稅費所得稅
你好,可以的,這個又不影響你交稅,只不過是影響你當年凈利潤。
今年的利潤快超了,所以在不影響利潤的情況怎么賬務處理
借應交稅費、企業(yè)所得稅,貸以前年度損益調(diào)整。