借:在建工程 貸:主營業(yè)務成本
老師您好,前幾天在會計學堂請教了老師一個問題:就是我們是建筑行業(yè),我問是不是沒有收入的情況下不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師說是的,但我前幾個月結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦,可以做分錄把它調(diào)回來么?之前是把工程施工--合同成本--材料費、勞務費等結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本里面去了,主營業(yè)務成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 里面去了,我可以按這個原路返回做分錄么?
請問老師,我們是一家建筑勞務公司,純提供人工的,2020年有一個項目已經(jīng)結(jié)束了,但是甲方只給結(jié)算了一小部分工程款,這一部分我們開具了發(fā)票,剩下的我要怎么做賬呢,工人成本我都做到勞務成本里了,怎么往主營業(yè)務成本里轉(zhuǎn)呢,按什么比例
小規(guī)模建筑勞務公司,按開票計算收入,同時結(jié)轉(zhuǎn)成本。不開票,就不結(jié)轉(zhuǎn)。工人工資平時計入勞務成本,未結(jié)轉(zhuǎn)前在資產(chǎn)負債表的存貨欄顯示。因為工程未到結(jié)款期,所以勞務成本的借方余額年末也未結(jié)轉(zhuǎn)。專管員說我們是服務業(yè),報表上不讓有存貨,讓調(diào)賬調(diào)表。因為請問我需要怎么做?
詳情 老師您好,我們是園林綠化工程公司,經(jīng)營范圍包含除勞務派遣之外的勞務,給建筑建筑公司開了200多萬的勞務費發(fā)票,但是建筑公司直接把錢打給農(nóng)民工,那我們勞務公司怎么做賬 ,記收入的話那要結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎,成本數(shù)據(jù)哪里來,
一個公司是建筑勞務有限公司,給別的工程公司提供勞務服務,本月給他們開票30萬而且還沒有收到錢,另外我們公司又請別的小分包做工,小分包在稅局給我們代開個人發(fā)票60萬,已經(jīng)支付了,請問怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本?這個成本費用比我們開票的金額大。
答案的2/5和3/5是哪里得來的
老師,你好,我們出租廠房,租金沒收,發(fā)票未開,可以先不算收入嗎?
老師,像寫字樓這種物業(yè)公司,每年會有集中一個月收入特別多,打個比方,每年的1月份收到的房租特別多,占全年總收入的80%以上,所以每年1月份要交的稅就特別多,第一季度的企業(yè)所得稅也特別多,然后后面11個月就每個月一點點的房租收入,然后次年匯算清繳完就要退稅,好麻煩,針對這種情況,老師有沒有好的做賬建議?
老師,這個答案有點不懂,劃線地方為什么要乘以復利現(xiàn)值系數(shù)?
老師您好:我拿現(xiàn)金存對公賬戶,這筆現(xiàn)金不是企業(yè)的,是不是誰存的銀行回單就計誰的名字;
老師,請問沖銷去年年底的未開票收入,怎么做分錄?
銷售使用過的固定資產(chǎn)給子公司,是不是會造成成增值稅收入和所得稅收入比對異常
老師,外貿(mào)企業(yè)一般納稅人,沒有取得采購發(fā)票,也不做退稅,那出口的貨物可以免稅嗎?
老師,這題減值導致的資產(chǎn)減值損失不影響凈利潤嗎?
老師您好:甲替乙去銀行往公司對公賬戶存現(xiàn)金10萬元,,我想問您的是公司記賬時:借:銀行存款10萬 貸:其他應付款,乙10萬;;這樣做行嗎
那在建工程月末年末需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎
在建工程月末年末,不需要結(jié)轉(zhuǎn)
那什么時候怎么沖呢
看自身需要,成本不夠時沖
成本不夠是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本是吧
成本不夠是結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務成本。
好的,謝謝
?好的,祝你工作順利!