你好,放到應(yīng)收賬款里面。

老師好,我們之前的會計把我們的應(yīng)收款放到其他應(yīng)收款了,導(dǎo)致其他應(yīng)收款超級高,現(xiàn)在怎么樣能放會到到應(yīng)收賬款呢,我們還有一個分公司,工資由總公司支付,會計做賬時通通放其他應(yīng)收,這個怎么弄,要怎么賬
我們酒店收的停車費是不是做其他業(yè)務(wù)收入-停車費, 然后未到賬的是 不是做應(yīng)收賬款-未達(dá)賬款-停車費,其他業(yè)務(wù)收入未到賬的能不能做到應(yīng)收賬款里,是不是應(yīng)該對應(yīng)其他應(yīng)收款 關(guān)鍵我們平時把未達(dá)賬款全部做到應(yīng)收賬款里了,其他應(yīng)收款里沒有未達(dá)賬款
公司房產(chǎn)預(yù)收的房屋租金可以放到預(yù)收賬款嗎?不是主營業(yè)務(wù)。 我放在其他應(yīng)付款里面過渡一下也可以的吧?
老師好,職工的個人報銷,放到其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款的區(qū)別在哪?我們公司的報銷都放到了其他應(yīng)收款里,謝謝
收到的借款是不是放入其他應(yīng)付款里面老師
注冊過小規(guī)模納稅人的再注冊個體戶,電商稅怎么交呢
請問稅務(wù)師考試可以帶計算器嗎
社保補繳到什么時候結(jié)束。期限是什么時候
老師稅金及附加(本年累計)要在哪里查看呢
如果是高新技術(shù)企業(yè),內(nèi)賬要怎么去規(guī)劃,規(guī)范好賬目相關(guān)工作呢
老師你好,咨詢下分錄上的問題,就是借款現(xiàn)金福利費,分錄發(fā)放我做了借銷售費用-工資 500 銷售費用-福利費500 貸現(xiàn)金1000,但是在發(fā)放9月份工資時候發(fā)現(xiàn)25.2月份工資單上沒有減去個人應(yīng)該承擔(dān)的500,因為這個福利1000是個人承擔(dān)500,公司承擔(dān)500,然后我就在9月份工資上扣了3000元,可是我25.2月賬上是已經(jīng)做了1000了,我如何平這個實際是3000元的賬呢?一個春節(jié),一個中秋,一個端午,但是春節(jié)我發(fā)現(xiàn)賬已經(jīng)做了,但是工資上沒有減少這個500,現(xiàn)在分錄不會調(diào)整了,
發(fā)票進(jìn)賬明細(xì)怎么查?
借:研發(fā)支出-費用化支出 1000元,貸:銀行存款1000 請問結(jié)轉(zhuǎn)時候要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢?分錄是
老師請問我們的社會組織,寵物產(chǎn)業(yè)協(xié)會按照民間非盈利會計準(zhǔn)則,我是標(biāo)準(zhǔn)版本沒有這個準(zhǔn)則,是不是要買一個專業(yè)版本,有這個會計準(zhǔn)則的?
請問老師,我們注冊資本是1萬元,實際收到6萬實收資本,怎么做賬呢?
為什么不能放到其他應(yīng)收款呢
你單位的貨款收入放到應(yīng)收或者是預(yù)收,如果是借款或者是費用的,放在其他應(yīng)收款。
我們本年利潤貸方125萬,那結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤怎么寫分錄。
借本年利潤,貸利潤分配未分配利潤125萬。