你好 可以的,對(duì)方開紅字信息表過來就可以的
跨年發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,還可以開紅字嗎?
老師,我已經(jīng)認(rèn)證的發(fā)票,對(duì)方還能紅沖嗎?
老師,我們開出去的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證了,現(xiàn)在發(fā)票開錯(cuò)需要紅沖,對(duì)方已經(jīng)開具紅字信息表,但是我們沒有開紅字發(fā)票,這種情況下還是按之前開錯(cuò)發(fā)票計(jì)算嗎?
請(qǐng)問四五年前開錯(cuò)的發(fā)票還能紅沖之后重新開票嗎?
四五年之前開的發(fā)票,對(duì)方已經(jīng)認(rèn)證,還可以紅沖嗎
補(bǔ)繳2024年賣車的增值稅及附加稅,報(bào)表都已改到2024年屬期,憑證寫到了25年現(xiàn)在,交的增值稅可以沖減未分配利潤嗎
老師,往來款怎么寫分錄呢,
在那里可以查到公司的注冊(cè)資本認(rèn)繳期限?
按新租賃準(zhǔn)則計(jì)入的未確認(rèn)融資費(fèi)用是不是要按照租賃年限分期攤銷到財(cái)務(wù)費(fèi)用
老師您好,寺廟建賬會(huì)計(jì)準(zhǔn)則是選小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
老師好!想問下一般納稅人,上個(gè)月對(duì)方開的專票,這個(gè)月已抵扣并且申報(bào)完,剛剛銷售方說已經(jīng)紅沖了,請(qǐng)問稅務(wù)怎么處理
老師,我們一般納稅人公司沒有開票出去,但是收到了很多進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,其中有一筆是機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票,這個(gè)要先入賬嗎?請(qǐng)問怎么做會(huì)計(jì)分錄,謝謝
郭老師,我們附加稅之前沒享受優(yōu)惠政策,現(xiàn)在退稅回來了,怎么做賬
有返利的業(yè)務(wù),之前給開票了,后期又給了返利,是把原來開的票全部紅沖從新開還是把原來的票紅沖一部分啊?
老師,請(qǐng)問公司給實(shí)物就當(dāng)記福利費(fèi)是嗎
必須要對(duì)方的紅字表嗎
是阿,對(duì)方都已經(jīng)抵扣了
好的謝謝
不客氣 親,滿意請(qǐng)給五星好評(píng)哦? b( ̄▽ ̄)d