您好,籌劃不是一兩句話能說清楚的,建議學習一下

請問一下老師我公司是做物流服務的,年底除了計提年獎及工資外還可以做哪些稅務籌劃呢?主要籌劃員工個稅如何少交、企業(yè)所得稅和增值稅如何少交的問題
老師,我想問下,比如一般一般納稅人,這個月收入500萬,進項稅額抵扣多少錢,交多少稅比較合適呢,這個怎么根據(jù)那個增值稅稅負來籌劃,就是交的稅也不多但是又合理,不會影響稅務稽查的風險,還有小規(guī)模的,比如有收入有成本的,怎么合理交稅才符合稅負標準?
老師,小規(guī)模賣大理石材的行業(yè)增值稅稅負是多少???
老師,請問小規(guī)模3.86%稅負率是什么組成呢。1%增值稅差不多是什么稅負率呢?
我公司是餐飲行業(yè)的,現(xiàn)在還是小規(guī)模納稅人,還可以只交1個點的增值稅。兩個季度營業(yè)額就達到300多萬了,下個季度可能就超過500萬,要被轉為一般納稅人了,就得開6個點的增值稅。我該如何籌劃降低稅金呢?
老師,個稅新增人員的時候,少打了一個字,申報提示身份信息不通過,后來把這個人更正重新報送,提示稅局已存在相同身份證到不同姓名,這個要怎么處理啊
是不是佛山的跟廣州的社保數(shù)據(jù)統(tǒng)一了呢
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團隊合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費,總收入是177066(其中有個客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應付款),9月份收款78951已經(jīng)確認收入,團隊欠款98115,我們是給對方的返點是45個點,返傭金是:79679.7,團隊要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團隊直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團隊說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負數(shù)好大,我是不是可以按照實際收入來做才會顯示我真實的利潤,請問這個分錄要怎么樣做呢,我需要會計分錄,謝謝
老師,你好。請教一下,我們貸款每個月都有還貸的利息,之前都是入成本了?,F(xiàn)在才補開發(fā)票可以嗎?
多位股東,注冊資本實行認繳制,其中一位股東在給公戶打款中,備注投資款的金額超過了其認繳的注冊資本,會計還沒記賬,可以直接將其備注投資款超過其認繳部分的資金退回嗎?這樣操作有什么風險嗎
借:管理費用-養(yǎng)老 管理費用-失業(yè) 管理費用-工傷 貸:其他應付款—養(yǎng)老 其他應付款—失業(yè)工傷 失業(yè)工傷在貸方合并到一起可以嗎?
申請增值稅免稅的也要第三方支付公司做自主報關的還原申報嗎,第三方支付公司說免稅的不用 公司自主報關的話是公司做還是第三方?
老師給臨時工發(fā)工資用開發(fā)票嗎?
如何更改二季度所得稅
是的,老師!新建的在建工程產(chǎn),達到預定使用狀態(tài)后,轉入固定資產(chǎn),后續(xù)又發(fā)生了一些建設費用,也屬于固定資產(chǎn)的,應該怎么入賬