差額部分需要沖銷多計(jì)提的所得稅
我想問下有產(chǎn)生企業(yè)所得稅的時(shí)候,怎么才知道在季度計(jì)提多少,比如我四月申報(bào)第一季度的所得稅,這會(huì)還不知道會(huì)產(chǎn)生多少的所得稅,根據(jù)第一季度做好的財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào),四月申報(bào)第一季度產(chǎn)生了所得稅500元,也繳納了,計(jì)提在四月了,但是有人說在3月就得計(jì)提了,我想知道已經(jīng)申報(bào)了怎么計(jì)提在3月,難道產(chǎn)生了所得稅又反帳錄入到3月份?這樣子的情況財(cái)務(wù)報(bào)表什么的不是會(huì)有變動(dòng),企業(yè)所得填寫的數(shù)據(jù)又得重新填寫嗎?
老師,我現(xiàn)在填第二季度利潤(rùn)表,我仔細(xì)對(duì)了下應(yīng)交稅費(fèi)那列,發(fā)現(xiàn)前任會(huì)計(jì)19年第三季度行為有正利潤(rùn)總額,計(jì)提了7-9月所得稅費(fèi)用1733.75,但是申報(bào)第三季度和第四季度所得稅時(shí),報(bào)表應(yīng)該是自己帶出以前年度虧損彌補(bǔ),所以彌補(bǔ)完是不用交稅,匯算清繳也沒有要交稅,但這筆計(jì)提費(fèi)用,它一直沒進(jìn)行處理,導(dǎo)致現(xiàn)在影響真實(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)?怎么處理?
您好老師,有個(gè)所得稅費(fèi)用的問題傻傻分不清,20年虧損5萬,21年前倆季度虧損5萬,后來21年第三季度盈利55000,我申報(bào)利潤(rùn)表的時(shí)候本年累計(jì)利潤(rùn)是5000,因?yàn)橛玫谌径?5000減前倆季度虧損5萬,盈利5000,那么問題來了 1我要不要因?yàn)橛?000計(jì)提所得稅呢? 2所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)來自利潤(rùn)表,所得稅顯示盈利了5000抵減以前年度虧損了,不用繳納所得稅。我不明白計(jì)提所得稅費(fèi)用我只考慮當(dāng)年呢還是說中間有盈利了也需要考慮年前虧損,如果考慮年前虧我就不用計(jì)提所得稅費(fèi)用,否則需要計(jì)提,我應(yīng)該怎么做才對(duì)?謝謝老師
我們單位是一般納稅人,企業(yè)所得稅稅率是25%,我們單位購(gòu)入10萬的叉車,賬上按4年折舊,每月計(jì)提折舊處理的,季度所得稅申報(bào)表按一次性折舊處理的,第四季度完了利潤(rùn)總額是168367.23,按稅法一次性扣除后,應(yīng)交所得稅7767.59,會(huì)計(jì)第四季度應(yīng)計(jì)提所得稅費(fèi)用29769.81,單位執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,計(jì)提所得稅費(fèi)用分錄怎么做?
老師,我想問一下,上一任會(huì)計(jì)由于1月太忙,所以沒按時(shí)做賬,當(dāng)時(shí)第四季度企業(yè)所得稅就直接0報(bào)了。到了3月我接手她的工作了,發(fā)現(xiàn)年后回來的跨年發(fā)票她在21年12月也沒有計(jì)提,如果我把跨年票在去年12月計(jì)提了,在22年3月沖減之前計(jì)提,然后按正確的入賬,但是由于第四季度企業(yè)所得稅她0申報(bào),如果匯算清繳我把全年的成本填進(jìn)申報(bào)表里,這樣數(shù)據(jù)和第四季度企業(yè)所得稅申報(bào)的數(shù)據(jù)就不一樣了,因?yàn)榈搅?2月,所以報(bào)表的數(shù)據(jù)是全年累計(jì)的。面對(duì)這種情況,老師,我該怎么做?
一般人,本月開的銷售發(fā)票是普票,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也可以正常抵扣銷項(xiàng)嗎
公司股東通過無形資產(chǎn)投資的,現(xiàn)要轉(zhuǎn)讓所有股權(quán),股本是不是就是無形資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告中的價(jià)值呢
電子稅務(wù)局上哪里可以查到征管員的電話
對(duì)乙公司的個(gè)別財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行調(diào)整的調(diào)整分錄:借:固定資產(chǎn) 80貸:資本公積 60遞延所得稅負(fù)債 (80×25%)20(1 分)借:管理費(fèi)用 (80/10)8貸:固定資產(chǎn) 8(1 分)借:遞延所得稅負(fù)債 2貸:所得稅費(fèi)用 2,老師,這個(gè)分錄不懂,可以解釋下嗎?
當(dāng)年的稅收總額是填當(dāng)年入庫金額,還是發(fā)生金額
老師公司員工黑戶工資打不了銀行卡 然后稅局不讓開現(xiàn)金工資 那我們走個(gè)員工借款 然后沖賬可以嗎
您好,延續(xù)實(shí)施殘疾人就業(yè)保障金分檔減繳政策。其中:用人單位安排殘疾人就業(yè)比例達(dá)到1%(含)以上,但未達(dá)到所在地省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定比例的,按規(guī)定應(yīng)繳費(fèi)額的50%繳納殘疾人就業(yè)保障金;用人單位安排殘疾人就業(yè)比例在1%以下的,按規(guī)定應(yīng)繳費(fèi)額的90%繳納殘疾人就業(yè)保障金。 執(zhí)行期限自2023年1月1日起至2027年12月31日。對(duì)符合《關(guān)于延續(xù)實(shí)施殘疾人就業(yè)保障金優(yōu)惠政策的公告》(財(cái)政部公告2023年第8號(hào))規(guī)定減免條件但繳費(fèi)人已繳費(fèi)的,可按規(guī)定辦理退費(fèi)。請(qǐng)問人數(shù)站比是怎么算的呢
老師,請(qǐng)問固定資產(chǎn)和存貨實(shí)際上是沒有了的,但是賬上還掛著很多,要怎么處理呢
國(guó)內(nèi)公司控股新加坡公司,現(xiàn)在新加坡公司需要付新加坡供應(yīng)商貨款后直接出口,國(guó)內(nèi)公司怎么轉(zhuǎn)賬到國(guó)外呢?賬怎么做呢?
老師,先報(bào)銷后領(lǐng)錢。用其他應(yīng)付款科目如何理解
那就在1月直接沖減2022年12月計(jì)提的分錄?小企業(yè)準(zhǔn)則,那影響了去年的凈利潤(rùn),可以不用管嗎?
在12月沖減更好,不要留到23年,影響23年凈利潤(rùn)
好的謝謝
好的,祝你工作順利!