是要做收入處理。借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項 填在無票收入欄
老師,請問外購的商品作為樣品贈送給他人,是要做收入處理嗎?分錄怎么做呢?在填寫增值稅申報表的時候填哪里呢?
為了擴展市場,公司將外購的商品,免費贈送給客戶的分錄該怎么做呢?外購商品一共含稅價格1130元,稅款130,請問這個免費的贈送分錄怎么寫呢?請寫老師能寫出分錄帶有數(shù)字的那種,謝謝!但是稅務(wù)局說要組成計稅價格來作為視同銷售!
老師,我們將外購的商品,無償贈送別人,會計上做費用處理了,企業(yè)所得稅匯算清繳時填表,那增值稅視同銷售,怎么出來呢?是做賬?還是填表?
請問一下老師,這個是銷售部給我們財務(wù)這個外購商品當做樣品免費贈送給客服明細表,這個表可以作為記賬憑證附件嗎?我們財務(wù)要怎么按照這個表怎么做分錄呢?請老師把相關(guān)帶有數(shù)字的分錄寫一下給我可以嗎?謝謝老師
老師,我們購進的禮品送客戶,如果視同銷售,增值稅怎么處理呢,申報表怎么填寫呢,因為不是我們自己開的發(fā)票,稅務(wù)系統(tǒng)不顯示,報稅的時候這部分怎么在申報表里面顯示呢
出口報關(guān)一季度漏報的能在三季度補報嗎?
個體戶做賬也要求零星開支必須有發(fā)票或者個人信息全的收據(jù)才能抵扣嗎?
老師,從農(nóng)戶那里收購的生豬,可以開具9%增值稅專用發(fā)票嗎
老師,問一下廚房每天采購的食材,月底結(jié)賬,對方開發(fā)票直接開一個總數(shù)可以嗎?沒有明細
2019年我單位和某市水利局簽訂10萬合同,我單位開具了發(fā)票10萬,收款8萬,水利局欠款2萬,水利局現(xiàn)在和我們簽署了一個減免債務(wù)的意向書,希望我們減免1萬,只支付1萬 現(xiàn)在我能不能把10萬發(fā)票沖紅重開9萬,對方會計說她不想翻以前憑證,已經(jīng)記賬了票不想動了,我答復(fù)他是我依然沖紅重開,她愿意記賬就記。不記也行。
老板是公司實際管理者,但是沒有領(lǐng)工資沒交個稅,那老板拿有實名的火車票發(fā)票報銷真實的差旅費,但實際打款給了法人的賬戶(法人是他老婆),這種要怎么處理合規(guī)
老師,我在申報個稅,綜合所得申報工資薪金所得里的社保公積金是只填寫員工繳納的部分嗎?如果只填本期收入,會不會自動抓取電子稅務(wù)局已經(jīng)繳納的社保數(shù)據(jù)?
老師,企業(yè)如果不符合小微企業(yè)335選擇的話。還可以通過控制挽回嗎
老板拿火車實名制的差旅費真實發(fā)票報銷,實際報銷打款給了法人老板老婆的賬戶,(老板沒有在公司領(lǐng)工資),這種怎么處理合規(guī)呢
應(yīng)交稅費的填列方式,
老師,直接借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項可以嗎?如果這樣做,申報的時候也填在無票收入欄嗎?
分錄也可以。申報的時候也填在無票收入欄。