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老師,請問外購的商品作為樣品贈送給他人,是要做收入處理嗎?分錄怎么做呢?在填寫增值稅申報表的時候填哪里呢?

2023-01-09 17:48
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-09 17:49

是要做收入處理。借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項 填在無票收入欄

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快賬用戶6876 追問 2023-01-09 17:51

老師,直接借:銷售費用 貸:庫存商品 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項可以嗎?如果這樣做,申報的時候也填在無票收入欄嗎?

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齊紅老師 解答 2023-01-09 17:55

分錄也可以。申報的時候也填在無票收入欄。

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是要做收入處理。借:銷售費用 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 -銷項 填在無票收入欄
2023-01-09
您好,可以直接入費用就可以了
借:管理費用-業(yè)務(wù)招待費
貸:銀行存款
2025-01-08
你好,應(yīng)該開的是2035.4才對!2300是你的成本!
2021-11-11
借銷售費用 貸庫存商品 應(yīng)交稅費 你自己申報增值稅銷售額就可以了
2023-11-23
你好!其實建議你直接借銷售費用-業(yè)務(wù)招待費,貸現(xiàn)金算了
2024-07-26
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