你好,當(dāng)然是納稅調(diào)減,利潤(rùn)越高才繳稅多
2019年暫估的成本費(fèi)用票,2020年匯算清繳前開(kāi)進(jìn)來(lái),匯算清繳時(shí)需要納稅調(diào)整嗎?如果匯算清繳不用調(diào)整,賬務(wù)怎么處理需要調(diào)整以前年度損益嗎?
如果匯算清繳費(fèi)用調(diào)增利潤(rùn)還是負(fù)數(shù)是不是不用交稅
老師有筆40萬(wàn)的群號(hào)研發(fā)費(fèi)用作為管理費(fèi)用現(xiàn)在做到今年,如果今年在匯算清繳時(shí)調(diào)整了,那明年匯算清繳時(shí)還用動(dòng)不,還是說(shuō)明年直接按照賬目報(bào)就行?還是說(shuō)今年匯算清繳時(shí)調(diào)增費(fèi)用,明年匯算清繳再調(diào)減費(fèi)用呀?
如果匯算清繳不做退稅是調(diào)減費(fèi)用還是調(diào)整費(fèi)用?
發(fā)現(xiàn)2022有筆費(fèi)用未入賬, 若還沒(méi)進(jìn)行匯算清繳,如何做分錄,2022年的匯算清繳需不需要調(diào)減該筆費(fèi)用 若已經(jīng)做了匯算清繳,因?yàn)闆](méi)有匯算清繳時(shí)調(diào)減,如何做分錄這筆款2023年匯算清繳時(shí)需不需要調(diào)減
@董老師,請(qǐng)問(wèn)在線嗎
老師好,我們購(gòu)買產(chǎn)品預(yù)付定金有四萬(wàn)多因?yàn)榭蛻裟沁叧鰡?wèn)題所以出不了貨,預(yù)付給供應(yīng)商的定金就沒(méi)有對(duì)應(yīng)發(fā)票進(jìn)來(lái),應(yīng)該怎么平賬呢?還有我們收客戶預(yù)收款也是銷項(xiàng)票
老師利潤(rùn)率是多少企業(yè)才不會(huì)虧呢
老師,您好,我們要開(kāi)房租發(fā)票的話,半年是6000塊錢。這個(gè)稅房東是不會(huì)承擔(dān)的,都有什么稅,稅費(fèi)多少。您能否幫我把計(jì)算過(guò)程列示一下,謝謝。
老師,1098的軟件年費(fèi)需要攤銷嗎
老師我想問(wèn)一下,我把課程下載下來(lái),如果我的這個(gè)會(huì)員到期了的話,我下載了的視頻還可以看嗎?
企業(yè)支出3000元機(jī)械費(fèi),對(duì)方不給開(kāi)發(fā)票,怎么做賬
老師,\'這個(gè)是啥意思啊?
每月15號(hào)前申報(bào)個(gè)稅是按計(jì)提數(shù)申報(bào),我們是25號(hào)發(fā)工資,發(fā)工資時(shí)有時(shí)會(huì)有個(gè)別員工工資變動(dòng),比如老板給100或者200獎(jiǎng)勵(lì),或者計(jì)提工資時(shí)算錯(cuò)/漏做會(huì)員卡提成等發(fā)工資時(shí)等情況,在發(fā)工資時(shí)就調(diào)整了,這樣和申報(bào)個(gè)稅時(shí)的金額就不一致了,怎么辦?怎么做能規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?
出口退稅,我們供應(yīng)不開(kāi)發(fā)票,我們報(bào)關(guān)的話有銷售額成本可以按照不開(kāi)票成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎?
那就是調(diào)減費(fèi)用,這個(gè)是需要退5000多稅,管理費(fèi)用賬上有230萬(wàn),是怎么做調(diào)減?不退稅
你的5000/所得稅的稅率是多少
企業(yè)所得稅是2.5
你的5000/所得稅的稅率是多少 5000/0.025=200000
調(diào)減費(fèi)用20萬(wàn)?就做到不退稅對(duì)嗎?
是的,如果按照你的數(shù)字的話
這樣調(diào)會(huì)被稅務(wù)找嗎?有沒(méi)有問(wèn)題?
多繳稅這個(gè)稅務(wù)局一般不會(huì)找的
好的,匯算清繳就是企業(yè)自查自糾的意思吧?還有調(diào)減費(fèi)用后不需要對(duì)應(yīng)賬務(wù)處理吧?
匯算清繳就是企業(yè)自查自糾 是的,調(diào)減不需要做賬務(wù)處理的
好的,謝謝老師
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